LEY 547 DE 1999 

(Diciembre 23)

“Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del 2000”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

PRIMERA PARTE

Presupuesto de rentas y recursos de capital

ART. 1º—Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del 2000, en la suma de cuarenta y seis billones seiscientos veintidós mil novecientos noventa y nueve millones seiscientos ochenta mil ochocientos veintidós pesos moneda legal ($ 46.622.999.680.822), según el detalle del presupuesto de rentas y recursos de capital para el 2000, así:

Rentas del Presupuesto General de la Nación

I -Ingresos del presupuesto nacional43,085,750,796,914.
1.Ingresos corrientes de la Nación21,305,435,000,000
2.Recursos de capital de la Nación18,956,094,360,093
5.Rentas parafiscales639,546,600,000
6.Fondos especiales2,184,674,836,821
II -Ingresos de los establecimientos públicos3,537,248,883,908
020300Red de Solidaridad Social
A-Ingresos corrientes8,655,000
032000Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia yla Tecnología “Francisco José de Caldas", Colciencias
A-Ingresos corrientes3,758,963,416
B-Recursos de capital437,000,000
040200Fondo Rotatorio del DANE
A-Ingresos corrientes8,177,857,058
B-Recursos de capital310,500,000
040300Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC
A-Ingresos corrientes8,407,483,203
B-Recursos de capital280,000,000
050300Escuela Superior de Administración Pública, ESAP
A-Ingresos corrientes30,843,377,000
B-Recursos de capital350,000,000
060200Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo deSeguridad
A-Ingresos corrientes11,624,620,194
B-Recursos de capital801,400,000
110200Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
A-Ingresos corrientes33,363,000,000
B-Recursos de capital1,120,000,000
110300Agencia Colombiana de Cooperación Internacional
B-Recursos de capital162,305,000,000
120400Superintendencia de Notariado y Registro
A-Ingresos corrientes157,180,217,153
B-Recursos de capital3,895,737,000
120800Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC
A-Ingresos corrientes2,347,236,000
B-Recursos de capital810,681,498

Rentas del Presupuesto General de la Nación

120900Dirección Nacional de Estupefacientes
a-Ingresos corrientes354,894,972
b-Recursos de capital2,651,240,931
130900Superintendencia de la Economía Solidaria
a-Ingresos corrientes1,310,217,144
131000Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos yAduanas Nacionales
a-Ingresos corrientes10,737,200,000
131100Superintendencia Bancaria
a-Ingresos corrientes49,993,814,184
150300Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
a-Ingresos corrientes36,904,301,000
b-Recursos de capital2,071,146,000
150400Fondo Rotatorio del Ejército
a-Ingresos corrientes82,356,478,857
b-Recursos de capital363,280,000
150500Fondo Rotatorio de la Armada Nacional
a-Ingresos corrientes32,647,176,097
b-Recursos de capital106,196,989
150600Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea
a-Ingresos corrientes26,087,178,118
b-Recursos de capital1,282,340,000
150700Instituto Casas Fiscales del Ejército
a-Ingresos corrientes10,397,827,707
b-Recursos de capital237,500,000
150800Defensa Civil Colombiana
a-Ingresos corrientes64,300,000
b-Recursos de capital38,000,000
151000 Club Militar de Oficiales
a-Ingresos corrientes12,478,283,926
b-Recursos de capital1,008,100,000
151100Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
a-Ingresos corrientes59,329,896,348
b-Recursos de capital1,726,660,500
151200Fondo Rotatorio de la Policía
a-Ingresos corrientes148,230,916,736
b-Recursos de capital10,183,603,649
151900Hospital Militar
a-Ingresos corrientes60,479,522,590
b-Recursos de capital641,125,000
170200Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
a-Ingresos corrientes15,402,669,750
170300Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora
a-Ingresos corrientes3,504,692,000
b-Recursos de capital6,996,009,750
170500Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT
a-Ingresos corrientes3,231,000,000
b-Recursos de capital7,550,900,000
171200Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA
a-Ingresos corrientes1,712,855,750
180400Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
a-Ingresos corrientes32,191,400,000
b-Recursos de capital45,052,984,000
c-Contribuciones parafiscales500,000,000,000
180500Fondo de Previsión Social del Congreso
a-Ingresos corrientes20,112,032,000
b-Recursos de capital1,992,300,000
180800Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria
a-Ingresos corrientes2,658,893,000
b-Recursos de capital7,003,107,000
180900Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales deColombia
a-Ingresos corrientes35,871,311,000

Rentas del Presupuesto General de la Nación

B-Recursos de capital1,960,000,000
190300Instituto Nacional de Salud, INS
A-Ingresos corrientes3,522,300,000
B-Recursos de capital95,939,500
190400Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF
A-Ingresos corrientes2,500,000,000
B-Recursos de capital3,600,000,000
C-Contribuciones parafiscales928,447,207,231
191000Superintendencia Nacional de Salud
A-Ingresos corrientes10,100,000,000
191200Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima
A-Ingresos corrientes7,871,977,690
B-Recursos de capital100,000,000
200300Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social yReforma Urbana, Inurbe
A-Ingresos corrientes6,950,000,000
B-Recursos de capital3,896,670,485
202000Superintendencia de Sociedades
A-Ingresos corrientes28,368,581,029
B-Recursos de capital2,180,000,000
202100Unidad Administrativa Especial Liquidadora de Asuntos del Instituto de Crédito Territorial, ICT
A-Ingresos corrientes8,521,437,083
B-Recursos de capital9,500,000,000
210300Instituto de Investigación e Información Geocientífica,Minero Ambiental y Nuclear, Ingeominas
A-Ingresos corrientes11,070,778,803
210900Unidad de Planeación Minero Energética, UPME
A-Ingresos corrientes7,202,467,691
211000Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE
B-Recursos de capital1,552,000,000
220200Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes
A-Ingresos corrientes23,482,404,350
220300Instituto Colombiano de Crédito Educativo y EstudiosTécnicos en el Exterior, Icetex
A-Ingresos corrientes44,434,198,335
B-Recursos de capital21,435,200,000
220500Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte yJuntas Administradoras, Coldeportes
A-Ingresos corrientes4,268,304,000
B-Recursos de capital40,000,000
220800Instituto caro y cuervo
A-Ingresos corrientes114,245,135
221100Instituto Tecnológico Pascual Bravo – Medellín
A-Ingresos corrientes785,452,323
221300Instituto Colombiano de la Participación “Jorge EliécerGaitán"
A-Ingresos corrientes8,883,215
222600Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD
A-Ingresos corrientes19,397,200,000
222700Colegio Boyacá
A-Ingresos corrientes554,976,949
222900Residencias Femeninas del Ministerio de EducaciónNacional
A-Ingresos corrientes155,549,297
223000Colegio Mayor de Antioquia
A-Ingresos corrientes1,127,329,319
223100Colegio Mayor de Bolívar
A-Ingresos corrientes577,368,186
B-Recursos de capital72,000,000
223200Colegio Mayor del Cauca

Rentas del Presupuesto General de la Nación

A-Ingresos corrientes401,666,613
B-Recursos de capital45,000,000
223400Instituto Técnico Central
A-Ingresos corrientes854,347,921
B-Recursos de capital20,000,000
223500Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona, ISER
A-Ingresos corrientes552,972,885
223600Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo
A-Ingresos corrientes206,009,345
223700Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional deCiénaga
A-Ingresos corrientes130,318,000
223800Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional deSan Andrés y Providencia
A-Ingresos corrientes220,360,000
223900Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional deSan Juan del Cesar
A-Ingresos corrientes173,808,000
224000Instituto Técnico Agrícola, ITA, de Buga
A-Ingresos corrientes230,591,344
224100Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional
A-Ingresos corrientes603,400,000
224200Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez”de Cali
A-Ingresos corrientes607,859,959
224300Colegio Integrado Nacional “Oriente de Caldas"
A-Ingresos corrientes112,692,000
224400Instituto para el Desarrollo de la Democracia “LuisCarlos Galán Sarmiento"
A-Ingresos corrientes47,000,000
224500Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina
A-Ingresos corrientes213,899,743
225200Instituto Tecnológico del Putumayo
A-Ingresos corrientes158,014,084
225400Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico ITSA
A-Ingresos corrientes54,371,976
225500Centro de Educación en Administración de Salud, CEADS
A-Ingresos corrientes659,100,000
225600Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de laDiscapacidad, INPRED
A-Ingresos corrientes434,164,000
B-Recursos de capital18,000,000
230600Fondo de Comunicaciones
A-Ingresos corrientes84,131,548,400
B-Recursos de capital8,000,000,000
230700Comisión Nacional de Televisión
A-Ingresos corrientes53,324,000,000
B-Recursos de capital71,064,000,000
240200Instituto Nacional de Vías
A-Ingresos corrientes212,965,955,971
B-Recursos de capital25,367,980,000
240300Fondo Nacional de Caminos Vecinales
A-Ingresos corrientes6,396,000,000
B-Recursos de capital7,250,000,000
241200Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
A-Ingresos corrientes215,757,200,666
B-Recursos de capital7,602,800,000
260200Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General dela República
A-Ingresos corrientes1,302,000,000
B-Recursos de capital3,927,623,294
280200Fondo Rotatorio de la Registraduría
A-Ingresos corrientes9,834,508,189
B-Recursos de capital893,000,000

Rentas del Presupuesto General de la Nación

290200Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
a-Ingresos corrientes129,956,897
b-Recursos de capital15,000,000
320200Instituto de Hidrológica, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM
a-Ingresos corrientes500,000,000
320400Fondo Nacional Ambiental
a-Ingresos corrientes6,715,200,000
330300Instituto Colombiano de Investigación Cultural
a-Ingresos corrientes17,781,480
330400Archivo General de la Nación
a-Ingresos corrientes222,500,000
b-Recursos de capital12,700,000

SEGUNDA PARTE

ART. 2º—Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del 2000, una suma por valor de: cuarenta y seis billones seiscientos veintidós mil novecientos noventa y nueve millones seiscientos ochenta mil ochocientos veintidós pesos moneda legal ($ 46.622.999.680.822), según el detalle que se encuentra a continuación:

CTA. PROGSUBC SUBP ConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Sección: 0101
Congreso de la República
A. Presupuesto de funcionamiento152,732,926,766 152,732,926,766
Total presupuesto sección152,732,926,766 152,732,926,766
Sección: 0201
Presidencia de la República
A. Presupuesto de funcionamiento36,360,369,399 36,360,369,399
C. Presupuesto de inversión19,522,102,000 19,522,102,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector140,000,000 140,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno140,000,000 140,000,000
121 Construcción de infraestructura administrativa280,000,000 280,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno280,000,000 280,000,000
123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa355,000,000 355,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno355,000,000 355,000,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos240,000,000 240,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno240,000,000 240,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano300,000,000 300,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario300,000,000 300,000,000
320 Protección y bienestar social del recurso humano10,500,000,000 10,500,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario10,500,000,000 10,500,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios108,000,000 108,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno108,000,000 108,000,000
420 Estudios de preinversión600,000,000 600,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario600,000,000 600,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado5,999,102,000 5,999,102,000
 1000Intersubsectorial gobierno2,699,102,000 2,699,102,000
 1106Comercialización800,000,000 800,000,000
 1500Intersubsectorial desarrollo comunitario2,500,000,000 2,500,000,000
650 Capitalización1,000,000,000 1,000,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario1,000,000,000 1,000,000,000
Total presupuesto sección55,882,471,399 55,882,471,399
Sección: 0203
Red de Solidaridad Social
A. Presupuesto de funcionamiento35,812,709,2658,655,00035,821,364,265
C. Presupuesto de inversión49,926,108,000 49,926,108,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano1,556,108,000 1,556,108,000
 1000Intersubsectorial gobierno56,108,000 56,108,000
 1500Intersubsectorial desarrollo comunitario1,500,000,000 1,500,000,000
320 Protección y bienestar social del recurso humano46,500,000,000 46,500,000,000
 1501Asistencia directa a la comunidad46,500,000,000 46,500,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado370,000,000 370,000,000
 800Intersubsectorial justicia370,000,000 370,000,000
620 Subsidios directos1,500,000,000 1,500,000,000
 1501Asistencia directa a la comunidad1,500,000,000 1,500,000,000
Total presupuesto sección85,738,817,2658,655,00085,747,472,265
Sección: 0207
CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero
A. Presupuesto de funcionamiento2,836,758,216 2,836,758,216
Total presupuesto sección2,836,758,216 2,836,758,216
Sección: 0301
Departamento Administrativo Nacional de Planeación
A. Presupuesto de funcionamiento35,736,611,612 35,736,611,612
C. Presupuesto de inversión285,530,062,300 285,530,062,300
111 Construcción de infraestructura propia del sector171,466,126,000 171,466,126,000
 207Minería32,304,269,000 32,304,269,000
 500Intersubsectorial energía37,829,146,000 37,829,146,000
 501Generación eléctrica1,169,973,000 1,169,973,000
 600Intersubsectorial transporte74,704,113,000 74,704,113,000
 1500Intersubsectorial desarrollo comunitario25,458,625,000 25,458,625,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector86,828,066,000 86,828,066,000
 900Intersubsectorial medio ambiente86,428,066,000 86,428,066,000
 1500Intersubsectorial desarrollo comunitario400,000,000 400,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector35,362,000 35,362,000
 200Intersubsectorial industria y comercio35,362,000 35,362,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos700,000,000 700,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno700,000,000 700,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano225,000,000 225,000,000
 201Microempresa e industria artesanal100,000,000 100,000,000
 1200Intersubsectorial saneamiento básico125,000,000 125,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios5,400,000,000 5,400,000,000
 100Intersubsectorial defensa y seguridad1,000,000,000 1,000,000,000
 200Intersubsectorial industria y comercio1,700,000,000 1,700,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno2,700,000,000 2,700,000,000
420 Estudios de preinversión2,500,000,000 2,500,000,000
 1200Intersubsectorial saneamiento básico2,500,000,000 2,500,000,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado6,035,508,300 6,035,508,300
 200Intersubsectorial industria y comercio316,448,000 316,448,000
 1000Intersubsectorial gobierno5,719,060,300 5,719,060,300
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado12,340,000,000 12,340,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno6,950,000,000 6,950,000,000
 1400Intersubsectorial vivienda140,000,000 140,000,000
 1501Asistencia directa a la comunidad5,250,000,000 5,250,000,000
Total presupuesto sección321,266,673,912 321,266,673,912
Sección: 0320
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas", Colciencias
A. Presupuesto de funcionamiento3,861,080,958795,963,4164,657,044,374
C. Presupuesto de inversión30,050,006,0003,400,000,00033,450,006,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano12,672,496,000 12,672,496,000
 705Educación superior210,446,000 210,446,000
 1000Intersubsectorial gobierno12,462,050,000 12,462,050,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios11,767,117,0003,000,000,00014,767,117,000
 200Intersubsectorial industria y comercio1,683,389,000 1,683,389,000
 804Prevención de la delincuencia296,450,000 296,450,000
 1000Intersubsectorial gobierno8,929,667,0003,000,000,00011,929,667,000
 1100Intersubsectorial agropecuario857,611,000 857,611,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado1,290,693,000400,000,0001,690,693,000
 1000Intersubsectorial gobierno1,290,693,000400,000,0001,690,693,000
640 Inversiones y aportes financieros4,319,700,000 4,319,700,000
 205Comercio externo4,235,000,000 4,235,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno84,700,000 84,700,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Total presupuesto sección33,911,086,9584,195,963,41638,107,050,374
Sección: 0401
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE
A. Presupuesto de funcionamiento13,465,391,963 13,465,391,963
Total presupuesto sección13,465,391,963 13,465,391,963
Sección: 0402
Fondo Rotatorio del DANE
A. Presupuesto de funcionamiento19,008,177488,357,058507,365,235
C. Presupuesto de inversión32,770,000,0008,000,000,00040,770,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano8,000,000,000 8,000,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno8,000,000,000 8,000,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios23,050,000,000 23,050,000,000
 200Intersubsectorial industria y comercio3,050,000,000 3,050,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno20,000,000,000 20,000,000,000
430 Levantamiento de información para procesamiento7,000,000,000 7,000,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno3,500,000,000 3,500,000,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social3,500,000,000 3,500,000,000
440 Actualización de información para procesamiento1,250,000,000 1,250,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno1,250,000,000 1,250,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado1,470,000,000 1,470,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno1,470,000,000 1,470,000,000
Total presupuesto sección32,789,008,1778,488,357,05841,277,365,235
Sección: 0403
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC
A. Presupuesto de funcionamiento19,022,132,3204,165,883,20323,188,015,523
C. Presupuesto de inversión5,860,000,0004,521,600,00010,381,600,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos318,000,000 318,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno318,000,000 318,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano100,000,00035,325,000135,325,000
 1000Intersubsectorial gobierno100,000,00035,325,000135,325,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios350,000,000605,365,000955,365,000
 1000Intersubsectorial gobierno350,000,000605,365,000955,365,000
430 Levantamiento de información para procesamiento2,070,000,000953,775,0003,023,775,000
 1000Intersubsectorial gobierno2,070,000,000953,775,0003,023,775,000
440 Actualización de información para procesamiento3,022,000,0002,927,135,0005,949,135,000
 1000Intersubsectorial gobierno3,022,000,0002,927,135,0005,949,135,000
Total presupuesto sección24,882,132,3208,687,483,20333,569,615,523
Sección: 0501
Departamento Administrativo de la Función Pública
A. Presupuesto de funcionamiento7,247,954,000 7,247,954,000
Total presupuesto sección7,247,954,000 7,247,954,000
Sección: 0503
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP
A. Presupuesto de funcionamiento 19,193,377,00019,193,377,000
C. Presupuesto de inversión 12,000,000,00012,000,000,000
 111Construcción de infraestructura propia del sector 600,000,000600,000,000
 705Educación superior 600,000,000600,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 600,000,000600,000,000
 705Educación superior 600,000,000600,000,000
123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 800,000,000800,000,000
 700Intersubsectorial educación 800,000,000800,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 4,000,000,0004,000,000,000
 1501Asistencia directa a la comunidad 4,000,000,0004,000,000,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
320 Protección y bienestar social del recurso humano 250,000,000250,000,000
 1501Asistencia directa a la comunidad 250,000,000250,000,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del estado 5,750,000,0005,750,000,000
 1501Asistencia directa a la comunidad 5,750,000,0005,750,000,000
Total presupuesto sección 31,193,377,00031,193,377,000
Sección: 0601
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS
A. Presupuesto de funcionamiento130,731,385,021 130,731,385,021
Total presupuesto sección130,731,385,021 130,731,385,021
Sección: 0602
Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad
A. Presupuesto de funcionamiento 8,426,020,1948,426,020,194
C. Presupuesto de inversión4,000,000,0004,000,000,0008,000,000,000
 111Construcción de infraestructura propia del sector 1,000,000,0001,000,000,000
 101Defensa y seguridad interna 1,000,000,0001,000,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector4,000,000,0003,000,000,0007,000,000,000
 101Defensa y seguridad interna4,000,000,0003,000,000,0007,000,000,000
Total presupuesto sección4,000,000,00012,426,020,19416,426,020,194
Sección: 1001
Ministerio del Interior
A. Presupuesto de funcionamiento22,787,835,522 22,787,835,522
C. Presupuesto de inversión8,969,913,000 8,969,913,000
112 Adquisición de infraestructura propia del sector1,000,000,000 1,000,000,000
 1107Tenencia de la tierra1,000,000,000 1,000,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector2,300,903,000 2,300,903,000
 1000Intersubsectorial gobierno105,939,000 105,939,000
 1500Intersubsectorial desarrollo comunitario2,129,364,000 2,129,364,000
 1501Asistencia directa a la comunidad65,600,000 65,600,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector3,417,363,000 3,417,363,000
 1001Atención de emergencias y desastres3,417,363,000 3,417,363,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano133,750,000 133,750,000
700 Intersubsectorial educación83,750,000 83,750,000
 1500Intersubsectorial desarrollo comunitario50,000,000 50,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios175,500,000 175,500,000
 1000Intersubsectorial gobierno112,500,000 112,500,000
 1501Asistencia directa a la comunidad63,000,000 63,000,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del estado496,019,000 496,019,000
 1000Intersubsectorial gobierno496,019,000 496,019,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado1,446,378,000 1,446,378,000
800 Intersubsectorial justicia1,308,891,000 1,308,891,000
 1000Intersubsectorial gobierno137,487,000 137,487,000
Total presupuesto sección31,757,748,522 31,757,748,522
Sección: 1002
Fondo para el Desarrollo Comunal y la Participación
A. Presupuesto de funcionamiento968,873,746 968,873,746
C. Presupuesto de inversión316,500,000 316,500,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano316,500,000 316,500,000
 1500Intersubsectorial desarrollo comunitario316,500,000 316,500,000
Total presupuesto sección1,285,373,746 1,285,373,746
Sección: 1101
Ministerio de Relaciones Exteriores
A. Presupuesto de funcionamiento103,684,295,640 103,684,295,640
C. Presupuesto de inversión327,700,000 327,700,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado327,700,000 327,700,000
 1000Intersubsectorial gobierno106,700,000 106,700,000
 1002Relaciones exteriores221,000,000 221,000,000
Total presupuesto sección104,011,995,640 104,011,995,640
Sección: 1102
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
A. Presupuesto de funcionamiento48,218,287,29429,443,000,00077,661,287,294
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 40,000,00040,000,000
C. Presupuesto de inversión 5,000,000,0005,000,000,000
123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 4,200,000,0004,200,000,000
 1002Relaciones exteriores 4,200,000,0004,200,000,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 800,000,000800,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno 800,000,000800,000,000
Total presupuesto sección48,218,287,29434,483,000,00082,701,287,294
Sección: 1103
Agencia Colombiana de Cooperación Internacional
A. Presupuesto de funcionamiento2,135,648,17645,000,0002,180,648,176
C. Presupuesto de inversión6,650,000,000162,260,000,000168,910,000,000
630 Transferencias6,650,000,000162,260,000,000168,910,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno6,650,000,000162,260,000,000168,910,000,000
Total presupuesto sección8,785,648,176162,305,000,000171,090,648,176
Sección: 1201
Ministerio de Justicia y del Derecho
A. Presupuesto de funcionamiento16,314,651,858 16,314,651,858
C. Presupuesto de inversión43,565,443,000 43,565,443,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector27,922,979,000 27,922,979,000
 802Sistema penitenciario y carcelario27,922,979,000 27,922,979,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector15,642,464,000 15,642,464,000
 802Sistema penitenciario y carcelario15,642,464,000 5,642,464,000
Total presupuesto sección59,880,094,858 59,880,094,858
Sección: 1204
Superintendencia de Notariado y Registro
A. Presupuesto de funcionamiento 62,692,732,15362,692,732,153
C. Presupuesto de inversión 98,383,222,00098,383,222,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector 4,286,393,0004,286,393,000
 800Intersubsectorial justicia 4,286,393,0004,286,393,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 2,414,138,0002,414,138,000
 800Intersubsectorial justicia 2,414,138,0002,414,138,000
212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector 2,311,686,0002,311,686,000
 800Intersubsectorial justicia 2,311,686,0002,311,686,000
430 Levantamiento de información para procesamiento 10,804,619,00010,804,619,000
 800Intersubsectorial justicia 10,804,619,00010,804,619,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 3,368,416,0003,368,416,000
 800Intersubsectorial justicia 3,368,416,0003,368,416,000
630 Transferencias 75,197,970,00075,197,970,000
 803Administración de justicia 75,197,970,00075,197,970,000
Total presupuesto sección 161,075,954,153161,075,954,153
Sección: 1208
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC
A. Presupuesto de funcionamiento265,916,365,565810,681,498266,727,047,063
C. Presupuesto de inversión2,107,111,0002,347,236,0004,454,347,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 500,000,000500,000,000
 802Sistema penitenciario y carcelario 500,000,000500,000,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
221
 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos2,107,111,000 2,107,111,000
 802Sistema penitenciario y carcelario2,107,111,000 2,107,111,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 1,847,236,0001,847,236,000
 802Sistema penitenciario y carcelario 1,847,236,0001,847,236,000
Total presupuesto sección268,023,476,5653,157,917,498271,181,394,063
Sección: 1209
Dirección Nacional de Estupefacientes
A. Presupuesto de funcionamiento3,144,840,1863,006,135,9036,150,976,089
Total presupuesto sección3,144,840,1863,006,135,9036,150,976,089
Sección: 1301
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
A. Presupuesto de funcionamiento10,125,699,501,181 10,125,699,501,181
C. Presupuesto de inversión930,536,694,000 930,536,694,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector60,643,882,000 60,643,882,000
 604Red urbana60,643,882,000 60,643,882,000
123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa500,000,000 500,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno500,000,000 500,000,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos450,000,000 450,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno450,000,000 450,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado17,687,770,000 17,687,770,000
 1000Intersubsectorial gobierno17,687,770,000 17,687,770,000
610 Créditos23,601,280,000 23,601,280,000
 600Intersubsectorial transporte21,649,280,000 21,649,280,000
 605Transporte férreo1,952,000,000 1,952,000,000
630 Transferencias669,090,762,000 669,090,762,000
 600Intersubsectorial transporte108,190,762,000 108,190,762,000
 1000Intersubsectorial gobierno560,900,000,000 560,900,000,000
650 Capitalización158,563,000,000 158,563,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno158,563,000,000 158,563,000,000
Total presupuesto sección11,056,236,195,181 11,056,236,195,181
Sección: 1308
Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación
A. Presupuesto de funcionamiento4,498,995,466 4,498,995,466
C. Presupuesto de inversión159,290,000 159,290,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos159,290,000 159,290,000
 1000Intersubsectorial gobierno159,290,000 159,290,000
Total presupuesto sección4,658,285,466 4,658,285,466
Sección: 1309
Superintendencia de la Economía Solidaria
A. Presupuesto de funcionamiento1,346,217,1441,310,217,1442,656,434,288
Total presupuesto sección1,346,217,1441,310,217,1442,656,434,288
Sección: 1310
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduana
A. Presupuesto de funcionamiento235,464,647,61510,737,200,000246,201,847,615
C. Presupuesto de inversión14,969,200,000 14,969,200,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado14,969,200,000 14,969,200,000
 1000Intersubsectorial gobierno14,969,200,000 14,969,200,000
Total presupuesto sección250,433,847,61510,737,200,000261,171,047,615
Sección: 1311
Superintendencia Bancaria
A. Presupuesto de funcionamiento 49,993,814,18449,993,814,184
Total presupuesto sección 49,993,814,18449,993,814,184
Sección: 1312
Unidad de Información y Análisis Financiero
A. Presupuesto de funcionamiento2,510,700,000 2,510,700,000
Total presupuesto sección2,510,700,000 2,510,700,000
Sección: 1401

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Servicio de la deuda pública nacional
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública15,308,137,000,000 15,308,137,000,000
Total presupuesto sección15,308,137,000,000 15,308,137,000,000
Sección: 1501
Ministerio de Defensa Nacional
A. Presupuesto de funcionamiento2,109,415,891,831 2,109,415,891,831
C. Presupuesto de inversión458,520,000,000 458,520,000,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector38,672,000,000 38,672,000,000
 100Intersubsectorial defensa y seguridad4,450,000,000 4,450,000,000
 101Defensa y seguridad interna16,233,000,000 16,233,000,000
 102Defensa y seguridad externa4,521,000,000 4,521,000,000
 300Intersubsectorial salud3,826,000,000 3,826,000,000
 607Transporte marítimo100,000,000 100,000,000
 1400Intersubsectorial vivienda9,542,000,000 9,542,000,000
112 Adquisición de infraestructura propia del sector10,691,000,000 10,691,000,000
 200Intersubsectorial industria y comercio10,691,000,000 10,691,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector63,359,000,000 63,359,000,000
 100Intersubsectorial defensa y seguridad26,723,000,000 26,723,000,000
 101Defensa y seguridad interna14,379,000,000 14,379,000,000
 102Defensa y seguridad externa16,839,000,000 16,839,000,000
 300Intersubsectorial salud562,000,000 562,000,000
 705Educación superior339,000,000 339,000,000
 1201Acueducto y alcantarillado4,517,000,000 4,517,000,000
123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa750,000,000 750,000,000
 101Defensa y seguridad interna750,000,000 750,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector261,365,000,000 261,365,000,000
 100Intersubsectorial defensa y seguridad126,824,000,000 126,824,000,000
 101Defensa y seguridad interna118,052,000,000 118,052,000,000
 102Defensa y seguridad externa4,234,000,000 4,234,000,000
 300Intersubsectorial salud12,114,000,000 12,114,000,000
 400Intersubsectorial comunicaciones141,000,000 141,000,000
212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector73,178,000,000 73,178,000,000
 100Intersubsectorial defensa y seguridad47,821,000,000 47,821,000,000
 101Defensa y seguridad interna14,020,000,000 14,020,000,000
 600Intersubsectorial transporte9,076,000,000 9,076,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno2,261,000,000 2,261,000,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos5,407,000,000 5,407,000,000
 100Intersubsectorial defensa y seguridad950,000,000 950,000,000
 400Intersubsectorial comunicaciones500,000,000 500,000,000
 406Servicios de valor agregado en comunicaciones3,957,000,000 3,957,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano921,000,000 921,000,000
100 Intersubsectorial defensa y seguridad817,000,000 817,000,000
 101Defensa y seguridad interna104,000,000 104,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios85,000,000 85,000,000
 100Intersubsectorial defensa y seguridad85,000,000 85,000,000
620 Subsidios directos4,092,000,000 4,092,000,000
 608Transporte aéreo4,092,000,000 4,092,000,000
Total presupuesto sección2,567,935,891,831 2,567,935,891,831
Sección: 1503
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
A. Presupuesto de funcionamiento445,669,224,41738,975,447,000484,644,671,417
Total presupuesto sección445,669,224,41738,975,447,000484,644,671,417
Sección: 1504
Fondo Rotatorio del Ejército
A. Presupuesto de funcionamiento 80,719,758,85780,719,758,857
Total presupuesto sección 80,719,758,85780,719,758,857
Sección: 1505
Fondo Rotatorio de la Armada Nacional
A. Presupuesto de funcionamiento 31,753,373,08631,753,373,086
Total presupuesto sección 31,753,373,08631,753,373,086
Sección: 1506

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea
A. Presupuesto de funcionamiento 26,360,818,11826,360,818,118
C. Presupuesto de inversión 654,000,000654,000,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector 331,000,000331,000,000
 100Intersubsectorial defensa y seguridad 331,000,000331,000,000
112 Adquisición de infraestructura propia del sector 198,000,000198,000,000
 100Intersubsectorial defensa y seguridad 198,000,000198,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 80,000,00080,000,000
 101Defensa y seguridad interna 80,000,00080,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 45,000,00045,000,000
100 Intersubsectorial defensa y seguridad 45,000,00045,000,000
Total presupuesto sección 27,014,818,11827,014,818,118
Sección: 1507
Instituto Casas Fiscales del Ejército
A. Presupuesto de funcionamiento 6,455,327,7076,455,327,707
C. Presupuesto de inversión 4,180,000,0004,180,000,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector 1,661,000,0001,661,000,000
 100Intersubsectorial defensa y seguridad 1,661,000,0001,661,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 2,519,000,0002,519,000,000
 100Intersubsectorial defensa y seguridad 2,519,000,0002,519,000,000
Total presupuesto sección 10,635,327,70710,635,327,707
Sección: 1508
Defensa Civil Colombiana
A. Presupuesto de funcionamiento4,824,051,250102,300,0004,926,351,250
C. Presupuesto de inversión632,000,000 632,000,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector632,000,000 632,000,000
 103Defensa civil632,000,000 632,000,000
Total presupuesto sección5,456,051,250102,300,0005,558,351,250
Sección: 1510
Club Militar de Oficiales
A. Presupuesto de funcionamiento 12,132,383,92612,132,383,926
C. Presupuesto de inversión 1,354,000,0001,354,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 252,000,000252,000,000
 100Intersubsectorial defensa y seguridad 252,000,000252,000,000
640 Inversiones y aportes financieros 1,102,000,0001,102,000,000
 1302Bienestar social a trabajadores 1,102,000,0001,102,000,000
Total presupuesto sección  13,486,383,92613,486,383,926
Sección: 1511
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
A. Presupuesto de funcionamiento506,124,501,55459,770,556,848565,895,058,402
C. Presupuesto de inversión 1,286,000,0001,286,000,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 1,286,000,0001,286,000,000
 100Intersubsectorial defensa y seguridad 1,286,000,0001,286,000,000
Total presupuesto sección506,124,501,55461,056,556,848567,181,058,402
Sección: 1512
Fondo Rotatorio de la Policía
A. Presupuesto de funcionamiento 161,769,220,385161,769,220,385
Total presupuesto sección 161,769,220,385161,769,220,385
Sección: 1519
Hospital Militar
A. Presupuesto de funcionamiento10,586,901,64661,120,647,59071,707,549,236
C. Presupuesto de inversión13,598,000,000 13,598,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector1,540,000,000 1,540,000,000
 300Intersubsectorial salud1,540,000,000 1,540,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector10,599,000,000 10,599,000,000
 300Intersubsectorial salud10,599,000,000 10,599,000,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector1,273,000,000 1,273,000,000
 300Intersubsectorial salud1,273,000,000 1,273,000,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos186,000,000 186,000,000
 300Intersubsectorial salud186,000,000 186,000,000
Total presupuesto sección24,184,901,64661,120,647,59085,305,549,236
Sección: 1601
Policía Nacional
A. Presupuesto de funcionamiento1,817,275,742,022 1,817,275,742,022
C. Presupuesto de inversión116,495,000,000 116,495,000,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector28,478,000,000 28,478,000,000
 101Defensa y seguridad interna22,614,000,000 22,614,000,000
 300Intersubsectorial salud2,275,000,000 2,275,000,000
 705Educación superior3,589,000,000 3,589,000,000
112 Adquisición de infraestructura propia del sector5,281,000,000 5,281,000,000
 1402Soluciones de vivienda urbana5,281,000,000 5,281,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector16,686,000,000 16,686,000,000
 101Defensa y seguridad interna15,186,000,000 15,186,000,000
 705Educación superior1,500,000,000 1,500,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector57,544,000,000 57,544,000,000
 101Defensa y seguridad interna49,177,000,000 49,177,000,000
 300Intersubsectorial salud7,226,000,000 7,226,000,000
 608Transporte aéreo1,141,000,000 1,141,000,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos3,591,000,000 3,591,000,000
101 Defensa y seguridad interna3,591,000,000 3,591,000,000
 310Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano4,915,000,000 4,915,000,000
 101Defensa y seguridad interna1,798,000,000 1,798,000,000
 705Educación superior399,000,000 399,000,000
 707Educación especial2,104,000,000 2,104,000,000
 1500Intersubsectorial desarrollo comunitario614,000,000 614,000,000
Total presupuesto sección1,933,770,742,022 1,933,770,742,022
Sección: 1701
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
A. Presupuesto de funcionamiento87,734,956,978 87,734,956,978
C. Presupuesto de inversión86,773,921,000 86,773,921,000
112 Adquisición de infraestructura propia del sector1,200,000,000 1,200,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario1,200,000,000 1,200,000,000
123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa50,000,000 50,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario50,000,000 50,000,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos100,000,000 100,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario100,000,000 100,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano3,064,000,000 3,064,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario2,964,000,000 2,964,000,000
 1502Participación comunitaria100,000,000 100,000,000
320 Protección y bienestar social del recurso humano500,000,000 500,000,000
 1500Intersubsectorial desarrollo comunitario500,000,000 500,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios11,690,260,000 11,690,260,000
 1100Intersubsectorial agropecuario11,690,260,000 11,690,260,000
430 Levantamiento de información para procesamiento4,640,000,000 4,640,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario4,640,000,000 4,640,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado3,848,870,000 3,848,870,000
 1106Comercialización3,848,870,000 3,848,870,000
610 Créditos40,986,300,000 40,986,300,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
 1100Intersubsectorial agropecuario40,986,300,000 40,986,300,000
620 Subsidios directos13,206,251,000 13,206,251,000
 1100Intersubsectorial agropecuario1,090,125,000 1,090,125,000
 1401Soluciones de vivienda rural12,116,126,000 12,116,126,000
630 Transferencias5,988,240,000 5,988,240,000
902 Manejo2,217,000,000 2,217,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario3,771,240,000 3,771,240,000
650 Capitalización1,500,000,000 1,500,000,000
 1101Producción y aprovechamiento agrícola500,000,000 500,000,000
 1106Comercialización1,000,000,000 1,000,000,000
Total presupuesto sección174,508,877,978 174,508,877,978
Sección: 1702
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
A. Presupuesto de funcionamiento38,213,072,4383,329,069,75041,542,142,188
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública12,384,000,000 12,384,000,000
C. Presupuesto de inversión2,490,000,00013,273,600,00015,763,600,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector300,000,000 300,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario300,000,000 300,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 400,000,000400,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario 400,000,000400,000,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado70,000,000 70,000,000
 1102Producción y aprovechamiento pecuario70,000,000 70,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado2,120,000,00012,873,600,00014,993,600,000
 1100Intersubsectorial agropecuario2,120,000,00012,873,600,00014,993,600,000
Total presupuesto sección53,087,072,43816,602,669,75069,689,742,188
Sección: 1703
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora
A. Presupuesto de funcionamiento52,324,208,3353,343,121,75055,667,330,085
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública729,100,000 729,100,000
C. Presupuesto de inversión16,429,239,0007,157,580,00023,586,819,000
112 Adquisición de infraestructura propia del sector4,682,665,0003,240,000,0007,922,665,000
 1107Tenencia de la tierra4,682,665,0003,240,000,0007,922,665,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector851,579,000634,700,0001,486,279,000
 1107Tenencia de la tierra851,579,000634,700,0001,486,279,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano941,915,000 941,915,000
 1501Asistencia directa a la comunidad941,915,000 941,915,000
620 Subsidios directos9,953,080,0003,282,880,00013,235,960,000
 1107Tenencia de la tierra9,953,080,0003,282,880,00013,235,960,000
Total presupuesto sección69,482,547,33510,500,701,75079,983,249,085
Sección: 1705
Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT
A. Presupuesto de funcionamiento25,666,206,169 25,666,206,169
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública15,809,000,000 15,809,000,000
C. Presupuesto de inversión21,573,800,00010,781,900,00032,355,700,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector20,708,800,0001,200,000,00021,908,800,000
 1101Producción y aprovechamiento agrícola20,708,800,0001,200,000,00021,908,800,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 3,031,000,0003,031,000,000
 1101Producción y aprovechamiento agrícola 3,031,000,0003,031,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano800,000,000200,000,0001,000,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario800,000,000 800,000,000
 1101Producción y aprovechamiento agrícola 200,000,000200,000,000
420 Estudios de preinversión50,000,0006,350,900,0006,400,900,000
 1101Producción y aprovechamiento agrícola50,000,0006,350,900,0006,400,900,000
630 Transferencias15,000,000 15,000,000
 1101Producción y aprovechamiento agrícola15,000,000 5,000,000
Total presupuesto sección63,049,006,16910,781,900,00073,830,906,169
Sección: 1706

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural, DRI
A. Presupuesto de funcionamiento5,711,105,079 5,711,105,079
C. Presupuesto de inversión4,500,000,000 4,500,000,000
320 Protección y bienestar social del recurso humano4,500,000,000 4,500,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario4,500,000,000 4,500,000,000
Total presupuesto sección10,211,105,079 10,211,105,079
Sección: 1712
Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA
A. Presupuesto de funcionamiento7,038,623,904228,664,7507,267,288,654
C. Presupuesto de inversión1,623,750,0001,484,191,0003,107,941,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector250,000,000400,000,000650,000,000
 1104Pesca y acuicultura250,000,000400,000,000650,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano541,250,000434,191,000975,441,000
 1104Pesca y acuicultura541,250,000434,191,000975,441,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios263,000,000450,000,000713,000,000
 1104Pesca y acuicultura263,000,000450,000,000713,000,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado256,500,000 256,500,000
 1104Pesca y acuicultura256,500,000 256,500,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado313,000,000200,000,000513,000,000
 1104Pesca y acuicultura313,000,000200,000,000513,000,000
Total presupuesto sección8,662,373,9041,712,855,75010,375,229,654
Sección: 1801
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
A. Presupuesto de funcionamiento2,629,728,052,700 2,629,728,052,700
C. Presupuesto de inversión163,127,210,000 163,127,210,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos100,000,000 100,000,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social100,000,000 100,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano100,000,000 100,000,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social100,000,000 100,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios263,300,000 263,300,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social263,300,000 263,300,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado70,000,000 70,000,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social70,000,000 70,000,000
630 Transferencias162,593,910,000 162,593,910,000
 1302Bienestar social a trabajadores162,593,910,000 162,593,910,000
Total presupuesto sección2,792,855,262,700 2,792,855,262,700
Sección: 1804
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
A. Presupuesto de funcionamiento 49,386,837,00049,386,837,000
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 162,500,000162,500,000
C. Presupuesto de inversión 527,695,047,000527,695,047,000
 111Construcción de infraestructura propia del sector 13,645,071,00013,645,071,000
 704Capacitación técnica no profesional 13,645,071,00013,645,071,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 3,055,000,0003,055,000,000
 704Capacitación técnica no profesional 3,055,000,0003,055,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 330,099,976,000330,099,976,000
 704Capacitación técnica no profesional 311,464,005,000311,464,005,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social 18,635,971,00018,635,971,000
320 Protección y bienestar social del recurso humano 52,566,000,00052,566,000,000
 1302Bienestar social a trabajadores 52,566,000,00052,566,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios 98,000,000,00098,000,000,000
 704Capacitación técnica no profesional 98,000,000,00098,000,000,000
610 Créditos 23,369,000,00023,369,000,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
 1302Bienestar social a trabajadores 23,369,000,00023,369,000,000
620 Subsidios directos 6,960,000,0006,960,000,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social 6,960,000,0006,960,000,000
Total presupuesto sección 577,244,384,000577,244,384,000
Sección: 1805
Fondo de Previsión Social del Congreso
A. Presupuesto de funcionamiento114,231,882,00022,104,332,000136,336,214,000
Total presupuesto sección114,231,882,00022,104,332,000136,336,214,000
Sección: 1808
Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria
A. Presupuesto de funcionamiento1,312,741,0002,241,100,0003,553,841,000
C. Presupuesto de inversión 7,420,900,0007,420,900,000
640 Inversiones y aportes financieros 7,420,900,0007,420,900,000
 1302Bienestar social a trabajadores 7,420,900,0007,420,900,000
Total presupuesto sección 1,312,741,000 9,662,000,00010,974,741,000
Sección: 1809
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
A. Presupuesto de funcionamiento217,022,898,91137,831,311,000254,854,209,911
Total presupuesto sección217,022,898,91137,831,311,000254,854,209,911
Sección: 1901
Ministerio de Salud
A. Presupuesto de funcionamiento114,055,892,534 114,055,892,534
C. Presupuesto de inversión673,000,558,000 673,000,558,000
 111Construcción de trabajadores94,363,000 94,363,000
 303Servicios especializados de94,363,000 94,363,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano10,375,000,000 10,375,000,000
 300Intersubsectorial salud10,375,000,000 10,375,000,000
320 Protección y bienestar social del recurso humano30,900,000,000 30,900,000,000
 300Intersubsectorial salud5,200,000,000 5,200,000,000
 301Prevención en salud25,700,000,000 25,700,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios
921,177,000 921,177,000
 300Intersubsectorial salud355,000,000 355,000,000
 303Servicios especializados de salud566,177,000 566,177,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado8,000,000,000 8,000,000,000
 300Intersubsectorial salud8,000,000,000 8,000,000,000
630 Transferencias622,710,018,000 622,710,018,000
 304Servicios integrales de salud622,710,018,000 622,710,018,000
Total presupuesto sección787,056,450,534 787,056,450,534
Sección: 1903
Instituto Nacional de Salud, INS
A. Presupuesto de funcionamiento8,284,044,87635,539,5008,319,584,376
C. Presupuesto de inversión1,716,470,0003,582,700,0005,299,170,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector196,000,000150,000,000346,000,000
 300Intersubsectorial salud196,000,000150,000,000346,000,000
 211Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector177,000,000483,000,000660,000,000
 300Intersubsectorial salud177,000,000483,000,000660,000,000
212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector363,000,000850,000,0001,213,000,000
 300Intersubsectorial salud363,000,000850,000,0001,213,000,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos69,000,000260,000,000329,000,000
406 Servicios de valor agregado en comunicaciones69,000,000260,000,000329,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano132,000,000370,000,000502,000,000
 300Intersubsectorial salud132,000,000370,000,000502,000,000
320 Protección y bienestar social del recurso humano90,000,00062,700,000152,700,000
 300Intersubsectorial salud90,000,00062,700,000152,700,000
410 investigación básica, aplicada y estudios404,470,000757,000,0001,161,470,000
 300Intersubsectorial salud404,470,000757,000,0001,161,470,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado285,000,000650,000,000935,000,000
 300Intersubsectorial salud285,000,000650,000,000935,000,000
Total presupuesto sección10,000,514,8763,618,239,50013,618,754,376
Sección: 1904
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF
A. Presupuesto de funcionamiento 113,631,907,231113,631,907,231
C. Presupuesto de inversión 820,915,300,000820,915,300,000
123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 6,500,000,0006,500,000,000
 300Intersubsectorial salud 6,500,000,000,500,000,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 2,000,000,0002,000,000,000
 300Intersubsectorial salud 2,000,000,0002,000,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 5,000,000,0005,000,000,000
 300Intersubsectorial salud 5,000,000,0005,000,000,000
320 Protección y bienestar social del recurso humano 803,915,300,000803,915,300,000
 300Intersubsectorial salud 1,458,000,0001,458,000,000
 1501Asistencia directa a la comunidad 802,457,300,000802,457,300,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios 2,500,000,0002,500,000,000
 300Intersubsectorial salud 2,500,000,0002,500,000,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado 1,000,000,0001,000,000,000
 300Intersubsectorial salud 1,000,000,0001,000,000,000
Total presupuesto sección 934,547,207,231934,547,207,231
Sección: 1910
Superintendencia Nacional de Salud
A. Presupuesto de funcionamiento3,545,057,39510,100,000,00013,645,057,395
C. Presupuesto de inversión443,510,000 443,510,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos180,000,000 180,000,000
 300Intersubsectorial salud180,000,000 180,000,000
440 Actualización de información para procesamiento80,000,000 80,000,000
 300Intersubsectorial salud80,000,000 80,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado183,510,000 183,510,000
 300Intersubsectorial salud183,510,000 183,510,000
Total presupuesto sección3,988,567,39510,100,000,00014,088,567,395
Sección: 1912
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima
A. Presupuesto de funcionamiento 3,320,477,6903,320,477,690
C. Presupuesto de inversión 4,651,500,0004,651,500,000
112 Adquisición de infraestructura propia del sector 716,000,000716,000,000
 300Intersubsectorial salud 716,000,000716,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 1,270,000,0001,270,000,000
 300Intersubsectorial salud 1,270,000,0001,270,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 512,000,000512,000,000
 300Intersubsectorial salud 512,000,000512,000,000
430 Levantamiento de información para procesamiento 745,000,000745,000,000
 301Prevención en salud 745,000,000745,000,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado 1,408,500,0001,408,500,000
 301Prevención en salud 1,408,500,0001,408,500,000
Total presupuesto sección 7,971,977,6907,971,977,690
Sección: 2001
Ministerio de Desarrollo Económico
A. Presupuesto de funcionamiento70,119,556,282 70,119,556,282

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
C. Presupuesto de inversión51,675,640,000 51,675,640,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector34,035,000,000 34,035,000,000
 201Microempresa e industria artesanal870,000,000 870,000,000
 1200Intersubsectorial saneamiento básico23,165,000,000 23,165,000,000
 1201Acueducto y alcantarillado10,000,000,000 10,000,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector1,900,000,000 1,900,000,000
 1200Intersubsectorial saneamiento básico1,900,000,000 1,900,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector1,400,680,000 1,400,680,000
 200Intersubsectorial industria y comercio1,400,680,000 1,400,680,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos530,000,000 530,000,000
 206Turismo280,000,000 280,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno250,000,000 250,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano3,920,000,000 3,920,000,000
 200Intersubsectorial industria y comercio950,000,000 950,000,000
 202Pequeña y mediana industria750,000,000 750,000,000
 206Turismo1,220,000,000 1,220,000,000
 1200Intersubsectorial saneamiento básico1,000,000,000 1,000,000,000
320 Protección y bienestar social del recurso humano1,015,000,000 1,015,000,000
 201Microempresa e industria artesanal1,015,000,000 1,015,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios300,000,000 300,000,000
 202Pequeña y mediana industria100,000,000 100,000,000
 204Comercio interno200,000,000 200,000,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado6,435,000,000 6,435,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno500,000,000 500,000,000
 1200Intersubsectorial saneamiento básico5,935,000,000 5,935,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado2,139,960,000 2,139,960,000
 200Intersubsectorial industria y comercio120,000,000 120,000,000
 201Microempresa e industria artesanal1,000,000,000 1,000,000,000
 1201Acueducto y alcantarillado519,960,000 519,960,000
 1400Intersubsectorial vivienda500,000,000 500,000,000
Total presupuesto sección121,795,196,282 121,795,196,282
Sección: 2003
Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe
A. Presupuesto de funcionamiento19,140,570,8914,762,770,48523,903,341,376
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 83,900,00083,900,000
C. Presupuesto de inversión40,000,000,0006,000,000,00046,000,000,000
 111Construcción de infraestructura propia del sector 6,000,000,0006,000,000,000
 1400Intersubsectorial vivienda 6,000,000,0006,000,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano800,000,000 800,000,000
 1400Intersubsectorial vivienda800,000,000 800,000,000
620 Subsidios directos39,200,000,000 39,200,000,000
 1402Soluciones de vivienda urbana39,200,000,000 39,200,000,000
Total presupuesto sección59,140,570,89110,846,670,48569,987,241,376
Sección: 2020
Superintendencia de Sociedades
A. Presupuesto de funcionamiento 29,868,581,02929,868,581,029
C. Presupuesto de inversión 680,000,000680,000,000
112 Adquisición de infraestructura propia del sector 680,000,000680,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno 680,000,000680,000,000
Total presupuesto sección 30,548,581,02930,548,581,029
Sección: 2021
Unidad Administrativa Especial Liquidadora de Asuntos del Instituto de Crédito Territorial, ICT
A. Presupuesto de funcionamiento 4.486,087,0834,486,087,083
Presupuesto de servicio de la deuda pública26,076,579,0009,535,350,00035,611,929,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
C. Presupuesto de inversión 4,000,000,0004,000,000,000
123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 4,000,000,0004,000,000,000
 1402Soluciones de vivienda urbana 4,000,000,0004,000,000,000
Total presupuesto sección26,076,579,00018,021,437,08344,098,016,083
Sección: 2101
Ministerio de Minas y Energía
A. Presupuesto de funcionamiento48,116,625,315 48,116,625,315
C. Presupuesto de inversión114,074,840,000 114,074,840,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector41,787,000,000 41,787,000,000
 500Intersubsectorial energía41,787,000,000 41,787,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano3,250,000,000 3,250,000,000
 207Minería250,000,000 250,000,000
 500Intersubsectorial energía3,000,000,000 3,000,000,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado3,958,000,000 3,958,000,000
 207Minería430,000,000 430,000,000
 500Intersubsectorial energía3,528,000,000 3,528,000,000
620 Subsidios directos33,204,840,000 33,204,840,000
 500Intersubsectorial energía33,204,840,000 33,204,840,000
630 Transferencias31,875,000,000 31,875,000,000
 500Intersubsectorial energía31,875,000,000 31,875,000,000
Total presupuesto sección162,191,465,315 162,191,465,315
Sección: 2103
Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear, Ingeominas
A. Presupuesto de funcionamiento12,714,718,435472,079,80313,186,798,238
C. Presupuesto de inversión2,000,000,00010,598,699,00012,598,699,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios2,000,000,0003,596,285,7235,596,285,723
 207Minería2,000,000,0003,596,285,7235,596,285,723
430 Levantamiento de información para procesamiento 7,002,413,2777,002,413,277
 207Minería 7,002,413,2777,002,413,277
Total presupuesto sección14,714,718,43511,070,778,80325,785,497,238
Sección: 2109
Unidad de Planeación Minero Energética, UPME
A. Presupuesto de funcionamiento 2,224,067,6912,224,067,691
C. Presupuesto de inversión 4,978,400,0004,978,400,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 928,400,000928,400,000
 500Intersubsectorial energía 928,400,000928,400,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios 1,290,000,0001,290,000,000
 207Minería 400,000,000400,000,000
 500Intersubsectorial energía 890,000,000890,000,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado par apoyo a la administración del Estado 560,000,000560,000,000
 207Minería 560,000,000560,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 2,200,000,0002,200,000,000
 500Intersubsectorial energía 1,200,000,0001,200,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno 1,000,000,0001,000,000,000
Total presupuesto sección 7,202,467,6917,202,467,691
Sección: 2110
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE
A. Presupuesto de funcionamiento11,360,159,3741,552,000,00012,912,159,374
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública15,679,082,620 5,679,082,620
C. Presupuesto de inversión6,520,141,000 6,520,141,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector5,521,478,000 5,521,478,000
 501Generación eléctrica2,106,131,000 2,106,131,000
 502Transmisión eléctrica2,276,898,000 2,276,898,000
 503Subtransmisión eléctrica1,138,449,000 1,138,449,000
 420Estudios de preinversión998,663,000 998,663,000
 500Intersubsectorial energía998,663,000 998,663,000
Total presupuesto sección33,559,382,9941,552,000,00035,111,382,994

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Sección: 2201
Ministerio de Educación Nacional
A. Presupuesto de funcionamiento1,699,659,090,884 1,699,659,090,884
C. Presupuesto de inversión72,265,265,000 72,265,265,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano27,549,925,000 27,549,925,000
 700Intersubsectorial educación27,549,925,000 27,549,925,000
320 Protección y bienestar social del recurso humano1,750,710,000 1,750,710,000
 700Intersubsectorial educación1,750,710,000 1,750,710,000
620 Subsidios directos11,575,000,000 11,575,000,000
 700Intersubsectorial educación7,075,000,000 7,075,000,000
 703Educación secundaria4,500,000,000 4,500,000,000
640 Inversiones y aportes financieros31,389,630,000 31,389,630,000
705 Educación superior31,389,630,000 31,389,630,000
Total presupuesto sección1,771,924,355,884 1,771,924,355,884
Sección: 2202
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes
A. Presupuesto de funcionamiento 15,392,404,35015,392,404,350
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública13,129,063,781 13,129,063,781
C. Presupuesto de inversión 8,090,000,0008,090,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 1,794,500,0001,794,500,000
 705Educación superior 1,794,500,0001,794,500,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 2,942,000,0002,942,000,000
 705Educación superior 2,942,000,0002,942,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios 1,324,000,0001,324,000,000
 705Educación superior 1,324,000,0001,324,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 2,029,500,0002,029,500,000
 705Educación superior 2,029,500,0002,029,500,000
Total presupuesto sección13,129,063,78123,482,404,35036,611,468,131
Sección: 2203
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex
A. Presupuesto de funcionamiento 11,142,999,33511,142,999,335
C. Presupuesto de inversión16,571,917,00054,726,399,00071,298,316,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano4,560,083,0001,380,641,0005,940,724,000
 300Intersubsectorial salud3,253,125,000 3,253,125,000
 700Intersubsectorial educación 655,224,000655,224,000
 705Educación superior1,306,958,000538,881,0001,845,839,000
 709Arte y cultura 186,536,000186,536,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 1,500,000,0001,500,000,000
 700Intersubsectorial educación 1,500,000,0001,500,000,000
610 Créditos12,011,834,00051,845,758,00063,857,592,000
 705Educación superior12,011,834,00051,845,758,00063,857,592,000
Total presupuesto sección16,571,917,00065,869,398,33582,441,315,335
Sección: 2205
Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte y Juntas Administradoras, Coldeportes
A. Presupuesto de funcionamiento5,494,214,890567,104,0006,061,318,890
 10,749,950,0003,741,200,00014,491,150,000
 111Construcción de infraestructura propia del sector8,251,280,000 8,251,280,000
 708Recreación, educación física y deporte8,251,280,000 8,251,280,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano2,348,670,0003,741,200,0006,089,870,000
 708Recreación, educación física y deporte2,348,670,0003,741,200,0006,089,870,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado150,000,000 150,000,000
 708Recreación, educación física y deporte150,000,000 150,000,000
Total presupuesto sección16,244,164,8904,308,304,00020,552,468,890
Sección: 2208

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Instituto Caro y Cuervo
A presupuesto de funcionamiento1,910,912,12861,245,1351,972,157,263
C. Presupuesto de inversión225,000,00053,000,000278,000,000
122 Adquisición de infraestructura administrativa30,000,00010,000,00040,000,000
 709Arte y cultura30,000,00010,000,00040,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector45,000,00015,000,00060,000,000
 709Arte y cultura45,000,00015,000,00060,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios150,000,00028,000,000178,000,000
 709Arte y cultura150,000,00028,000,000178,000,000
Total presupuesto sección2,135,912,128114,245,135 2,250,157,263
Sección: 2211
Instituto Tecnológico Pascual Bravo, Medellín
A. Presupuesto de funcionamiento4,847,170,112450,552,3235,297,722,435
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública300,571,428 300,571,428
C. Presupuesto de inversión 334,900,000334,900,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector 200,000,000200,000,000
 705Educación superior 200,000,000200,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 134,900,000134,900,000
 700Intersubsectorial educación 134,900,000134,900,000
Total presupuesto sección5,147,741,540785,452,3235,933,193,863
Sección: 2213
Instituto Colombiano de la Participación “Jorge Eliécer Gaitán"
A. Presupuesto de funcionamiento596,273,2678,883,215605,156,482
C. Presupuesto de inversión200,000,000 200,000,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector200,000,000 200,000,000
 709Arte y cultura200,000,000 200,000,000
Total presupuesto sección796,273,2678,883,215805,156,482
Sección: 2226
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD
A. Presupuesto de funcionamiento7,003,273,3857,715,499,00014,718,772,385
C. Presupuesto de inversión 11,681,701,00011,681,701,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector 2,886,917,0002,886,917,000
 705Educación superior 2,886,917,0002,886,917,000
112 Adquisición de infraestructura propia del sector 492,514,000492,514,000
 705Educación superior 492,514,000492,514,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 492,514,000492,514,000
 705Educación superior 492,514,000492,514,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 3,586,189,0003,586,189,000
 705Educación superior 3,586,189,0003,586,189,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 1,152,875,0001,152,875,000
 705Educación superior 1,152,875,0001,152,875,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios 2,025,579,0002,025,579,000
 705Educación superior 2,025,579,0002,025,579,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 1,045,113,0001,045,113,000
 705Educación superior 1,045,113,0001,045,113,000
Total presupuesto sección7,003,273,38519,397,200,00026,400,473,385
Sección: 2227
Colegio Boyacá
A. Presupuesto de funcionamiento2,318,372,395554,976,9492,873,349,344
Total presupuesto sección2,318,372,395554,976,9492,873,349,344
Sección: 2229
Residencias Femeninas del Ministerio de Educación Nacional
A. Presupuesto de funcionamiento253,573,662155,549,297409,122,959
Total presupuesto sección253,573,662155,549,297409,122,959

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Sección: 2230
Colegio Mayor de Antioquia
A. Presupuesto de funcionamiento1,817,882,9741,127,329,3192,945,212,293
Total presupuesto sección1,817,882,9741,127,329,3192,945,212,293
Sección: 2231
Colegio mayor de Bolívar
A. Presupuesto de funcionamiento1,195,569,000649,368,1861,844,937,186
Total presupuesto sección1,195,569,000649,368,1861,844,937,186
Sección: 2232
Colegio Mayor del Cauca
A. Presupuesto de funcionamiento919,485,359446,666,6131,366,151,972
Total presupuesto sección919,485,359446,666,6131,366,151,972
Sección: 2234
Instituto Técnico Central
A. Presupuesto de funcionamiento3,400,291,731874,347,9214,274,639,652
Total presupuesto sección3,400,291,731874,347,9214,274,639,652
Sección: 2235
Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona, ISER
A. Presupuesto de funcionamiento1,476,077,328552,972,8852,029,050,213
Total presupuesto sección1,476,077,328552,972,8852,029,050,213
Sección: 2236
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo
A. Presupuesto de funcionamiento944,285,801206,009,3451,150,295,146
Total presupuesto sección944,285,801206,009,3451,150,295,146
Sección: 2237
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de Ciénaga
A. Presupuesto de funcionamiento924,631,000130,318,0001,054,949,000
Total presupuesto sección924,631,000130,318,0001,054,949,000
Sección: 2238
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia
A. Presupuesto de funcionamiento534,372,000220,360,000754,732,000
Total presupuesto sección534,372,000220,360,000754,732,000
Sección: 2239
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar
A. Presupuesto de funcionamiento859,248,440173,808,0001,033,056,440
Total presupuesto sección859,248,440173,808,0001,033,056,440
Sección: 2240
Instituto técnico agrícola, ITA, de Buga
A. Presupuesto de funcionamiento1,892,944,916230,591,3442,123,536,260
Total presupuesto sección1,892,944,916230,591,3442,123,536,260
Sección: 2241
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional
A. Presupuesto de funcionamiento2,475,665,200603,400,0003,079,065,200
Total presupuesto sección2,475,665,200603,400,0003,079,065,200
Sección: 2242
Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez” de Cali
A. Presupuesto de funcionamiento1,743,316,459607,859,9592,351,176,418
Total presupuesto sección1,743,316,459607,859,9592,351,176,418
Sección: 2243
Colegio Integrado Nacional “Oriente de Caldas"
A. Presupuesto de funcionamiento951,129,000112,692,0001,063,821,000
Total presupuesto sección951,129,000112,692,0001,063,821,000
Sección: 2244
Instituto para el Desarrollo de la Democracia “Luis Carlos Galán Sarmiento"
A. Presupuesto de funcionamiento1,000,922,17247,000,0001,047,922,172
C. Presupuesto de inversión100,000,000 100,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios100,000,000 100,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno100,000,000 100,000,000
Total presupuesto sección1,100,922,17247,000,0001,147,922,172
Sección: 2245
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina
A. Presupuesto de funcionamiento831,568,124123,899,743955,467,867

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
C. Presupuesto de inversión90,000,00090,000,000180,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector90,000,00090,000,000180,000,000
 700Intersubsectorial educación45,000,00045,000,00090,000,000
 709Arte y cultura45,000,00045,000,00090,000,000
Total presupuesto sección921,568,124213,899,7431,135,467,867
Sección: 2252
Instituto Tecnológico del Putumayo
A. Presupuesto de funcionamiento730,485,937158,014,084888,500,021
Total presupuesto sección730,485,937158,014,084888,500,021
Sección: 2253
Universidad del Pacifico
A. Presupuesto de funcionamiento2,663,000,000 2,663,000,000
Total presupuesto sección2,663,000,000 2,663,000,000
Sección: 2254
Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico ITSA
A. Presupuesto de funcionamiento804,434,55254,371,976858,806,528
Total presupuesto sección804,434,55254,371,976858,806,528
Sección: 2255
Centro de Educación en Administración de Salud, CEADS
A. Presupuesto de funcionamiento876,830,000659,100,0001,535,930,000
Total presupuesto sección876,830,000659,100,0001,535,930,000
Sección: 2256
Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, INPRED
A. Presupuesto de funcionamiento3,640,698,00075,564,0003,716,262,000
C. Presupuesto de inversión600,000,000376,600,000976,600,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector147,000,00051,000,000198,000,000
 707Educación especial147,000,00051,000,000198,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano294,750,000259,600,000554,350,000
 705Educación superior18,750,00085,600,000104,350,000
 707Educación especial276,000,000174,000,000450,000,000
320 Protección y bienestar social del recurso humano18,750,00050,000,00068,750,000
301 Prevención en salud11,250,00040,000,00051,250,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social7,500,00010,000,00017,500,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios117,000,00016,000,000133,000,000
 707Educación especial117,000,00016,000,000133,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado22,500,000 22,500,000
 700Intersubsectorial educación22,500,000 22,500,000
Total presupuesto sección4,240,698,000452,164,0004,692,862,000
Sección: 2301
Ministerio de Comunicaciones
A. Presupuesto de funcionamiento14,018,268,881 14,018,268,881
C. Presupuesto de inversión350,000,000 350,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano350,000,000 350,000,000
 400Intersubsectorial comunicaciones350,000,000 350,000,000
Total presupuesto sección14,368,268,881 14,368,268,881
Sección: 2306
Fondo de comunicaciones
A. Presupuesto de funcionamiento 3,230,048,4003,230,048,400
C. Presupuesto de inversión 88,901,500,00088,901,500,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 84,010,500,00084,010,500,000
 400Intersubsectorial comunicaciones 84,010,500,00084,010,500,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 500,000,000500,000,000
 400Intersubsectorial comunicaciones 500,000,000500,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios 1,891,000,0001,891,000,000
 400Intersubsectorial comunicaciones 1,891,000,0001,891,000,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado 500,000,000500,000,000
 400Intersubsectorial comunicaciones 500,000,000500,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 2,000,000,0002,000,000,000
 401Correo 2,000,000,0002,000,000,000
Total presupuesto sección 92,131,548,40092,131,548,400
Sección: 2307
Comisión Nacional de Televisión
A. Presupuesto de funcionamiento 124,388,000,000124,388,000,000
Total presupuesto sección 124,388,000,000124,388,000,000
Sección: 2308
Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
A. Presupuesto de funcionamiento3,830,696,636 3,830,696,636
Total presupuesto sección3,830,696,636 3,830,696,636
Sección: 2401
Ministerio de Transporte
A. Presupuesto de funcionamiento100,307,906,990 100,307,906,990
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública34,455,413,285 34,455,413,285
C. Presupuesto de inversión159,382,284,000 159,382,284,000
 111Construcción de infraestructura propia del sector3,150,000,000 3,150,000,000
 600Intersubsectorial transporte150,000,000 150,000,000
 606Transporte fluvial3,000,000,000 3,000,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector151,632,284,000 151,632,284,000
 605Transporte férreo127,615,678,000 127,615,678,000
 606Transporte fluvial14,516,606,000 14,516,606,000
 607Transporte marítimo9,500,000,000 9,500,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector400,000,000 400,000,000
 600Intersubsectorial transporte400,000,000 400,000,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos600,000,000 600,000,000
 600Intersubsectorial transporte600,000,000 600,000,000
222 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos200,000,000 200,000,000
 600Intersubsectorial transporte200,000,000 200,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios1,700,000,000 1,700,000,000
 600Intersubsectorial transporte800,000,000 800,000,000
 606Transporte fluvial500,000,000 500,000,000
 607Transporte marítimo400,000,000 400,000,000
420 Estudios de preinversión1,500,000,000 1,500,000,000
 600Intersubsectorial transporte500,000,000 500,000,000
 605Transporte férreo1,000,000,000 1,000,000,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado200,000,000 200,000,000
 600Intersubsectorial transporte200,000,000 200,000,000
Total presupuesto sección294,145,604,275 294,145,604,275
Sección: 2402
Instituto Nacional de Vías
A. Presupuesto de funcionamiento42,667,845,6853,200,055,97145,867,901,656
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública142,512,891,170 142,512,891,170
C. Presupuesto de inversión399,813,810,000235,133,880,000634,947,690,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector223,970,810,00039,024,280,000262,995,090,000
 600Intersubsectorial transporte1,527,000,00017,375,000,00018,902,000,000
 601Red troncal nacional222,443,810,00021,649,280,000244,093,090,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector154,886,000,000166,517,700,000321,403,700,000
 600Intersubsectorial transporte99,186,000,00054,783,800,000153,969,800,000
 601Red troncal nacional53,600,000,000111,733,900,000165,333,900,000
 602Red secundaria2,100,000,000 2,100,000,000
121 Construcción de infraestructura administrativa200,000,000 200,000,000
 600Intersubsectorial transporte200,000,000 200,000,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
122 Adquisición de infraestructura administrativa1,000,000,000 1,000,000,000
 600Intersubsectorial transporte1,000,000,000 1,000,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector2,914,000,00012,714,000,00015,628,000,000
 600Intersubsectorial transporte2,914,000,00012,714,000,00015,628,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano250,000,000 250,000,000
 600Intersubsectorial transporte250,000,000 250,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios500,000,0002,000,000,0002,500,000,000
 600Intersubsectorial transporte500,000,0002,000,000,0002,500,000,000
420 Estudios de preinversión14,000,000,0003,437,900,00017,437,900,000
 600Intersubsectorial transporte14,000,000,0003,437,900,00017,437,900,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado2,093,000,00011,440,000,00013,533,000,000
 600Intersubsectorial transporte2,093,000,00011,440,000,00013,533,000,000
Total presupuesto sección584,994,546,855238,333,935,971823,328,482,826
Sección: 2403
Fondo Nacional de Caminos Vecinales
A. Presupuesto de funcionamiento6,632,869,929 6,632,869,929
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública32,643,685,084 32,643,685,084
C. Presupuesto de inversión23,000,000,00013,646,000,00036,646,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector22,000,000,00013,646,000,00035,646,000,000
 600Intersubsectorial transporte2,000,000,000150,000,0002,150,000,000
 603Caminos vecinales20,000,000,00013,496,000,00033,496,000,000
 212Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector50,000,000 50,000,000
 600Intersubsectorial transporte50,000,000 50,000,000
420 Estudios de preinversión880,000,000 880,000,000
 600Intersubsectorial transporte880,000,000 880,000,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado70,000,000 70,000,000
 603Caminos vecinales70,000,000 70,000,000
Total presupuesto sección62,276,555,01313,646,000,00075,922,555,013
Sección: 2412
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
A. Presupuesto de funcionamiento9,700,000,000110,470,516,666120,170,516,666
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 3,889,474,0003,889,474,000
C. Presupuesto de inversión 109,000,010,000109,000,010,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector 15,100,097,00015,100,097,000
 608Transporte aéreo 15,100,097,00015,100,097,000
112 Adquisición de infraestructura propia del sector 1,065,621,0001,065,621,000
 608Transporte aéreo 1,065,621,0001,065,621,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 29,980,065,00029,980,065,000
 608Transporte aéreo 29,980,065,00029,980,065,000
121 Construcción de infraestructura administrativa 330,710,000330,710,000
 608Transporte aéreo 330,710,000330,710,000
123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 183,728,000183,728,000
 608Transporte aéreo 183,728,000183,728,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 45,614,961,00045,614,961,000
 608Transporte aéreo 45,614,961,00045,614,961,000
212 Mantenimiento de equipos, 12,683,938,00012,683,938,000
 608Transporte aéreo 12,683,938,00012,683,938,000
320 Protección y bienestar social del recurso humano 689,295,000689,295,000
 608Transporte aéreo 689,295,000689,295,000
430 Levantamiento de información para procesamiento 500,000,000500,000,000
 608Transporte aéreo 500,000,000500,000,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del estado 2,851,595,0002,851,595,000
 608Transporte aéreo 2,851,595,0002,851,595,000
Total presupuesto sección9,700,000,000223,360,000,666233,060,000,666
Sección: 2501
Ministerio Público
A. Presupuesto de funcionamiento135,913,879,767 135,913,879,767
C. Presupuesto de inversión498,750,000 498,750,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector100,000,000 100,000,000
 803Administración de justicia100,000,000 100,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado398,750,000 398,750,000
 1000Intersubsectorial gobierno398,750,000 398,750,000
Total presupuesto sección136,412,629,767 136,412,629,767
Sección: 2502
Defensoría del Pueblo
A. Presupuesto de funcionamiento33,277,905,374 33,277,905,374
C. Presupuesto de inversión356,250,000 356,250,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano356,250,000 356,250,000
 800Intersubsectorial justicia356,250,000 356,250,000
Total presupuesto sección33,634,155,374 33,634,155,374
Sección: 2601
Contraloría General de la República
A. Presupuesto de funcionamiento113,700,524,176 113,700,524,176
C. Presupuesto de inversión2,110,000,000 2,110,000,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector500,000,000 500,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno500,000,000 500,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector1,400,000,000 1,400,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno1,400,000,000 1,400,000,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado160,000,000 160,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno160,000,000 160,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado50,000,000 50,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno50,000,000 50,000,000
Total presupuesto sección115,810,524,176 115,810,524,176
Sección: 2602
Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República
A. Presupuesto de funcionamiento17,913,482,8855,229,623,29423,143,106,179
Total presupuesto sección17,913,482,8855,229,623,29423,143,106,179
Sección: 2701
Rama Judicial
A. Presupuesto de funcionamiento627,062,587,531 627,062,587,531
C. Presupuesto de inversión57,773,100,000 57,773,100,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector32,460,100,000 32,460,100,000
 803Administración de justicia32,460,100,000 32,460,100,000
112 Adquisición de infraestructura propia del sector500,000,000 500,000,000
 803Administración de justicia500,000,000 500,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector500,000,000 500,000,000
 803Administración de justicia500,000,000 500,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector13,692,000,000 13,692,000,000
 803Administración de justicia13,692,000,000 13,692,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano4,590,000,000 4,590,000,000
 803Administración de justicia4,590,000,000 4,590,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios4,394,000,000 4,394,000,000
 803Administración de justicia4,394,000,000 4,394,000,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
420 Estudios de preinversión1,637,000,000 1,637,000,000
 803Administración de justicia1,637,000,000 1,637,000,000
Total presupuesto sección684,835,687,531 684,835,687,531
Sección: 2801
Registraduría Nacional del Estado Civil
A. Presupuesto de funcionamiento167,386,747,159 167,386,747,159
C. Presupuesto de inversión29,860,910,294 29,860,910,294
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector29,860,910,294 29,860,910,294
 1000Intersubsectorial gobierno29,860,910,294 29,860,910,294
Total presupuesto sección197,247,657,453 197,247,657,453
Sección: 2802
Fondo Rotatorio de la Registraduría
A. Presupuesto de funcionamiento 5,697,508,1895,697,508,189
C. Presupuesto de inversión 5,030,000,0005,030,000,000
121 Construcción de infraestructura administrativa 600,000,000600,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno 600,000,000600,000,000
122 Adquisición de infraestructura administrativa 430,000,000430,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno 430,000,000430,000,000
123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 2,500,000,0002,500,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno 2,500,000,0002,500,000,000
420 Estudios de preinversión 1,500,000,0001,500,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno 1,500,000,0001,500,000,000
Total presupuesto sección 10,727,508,18910,727,508,189
Sección: 2901
Fiscalía General de la Nación
A. Presupuesto de funcionamiento529,958,317,367 529,958,317,367
C. Presupuesto de inversión26,867,140,000 26,867,140,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector8,300,000,000 8,300,000,000
 803Administración de justicia8,300,000,000 8,300,000,000
112 Adquisición de infraestructura propia del sector1,432,164,000 1,432,164,000
 803Administración de justicia1,432,164,000 1,432,164,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector1,667,948,000 1,667,948,000
 803Administración de justicia1,667,948,000 1,667,948,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector2,000,000,000 2,000,000,000
 803Administración de justicia2,000,000,000 2,000,000,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos2,799,601,000 2,799,601,000
 803Administración de justicia2,799,601,000 2,799,601,000
222 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos200,000,000 200,000,000
 803Administración de justicia200,000,000 200,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado10,467,427,000 10,467,427,000
 803Administración de justicia10,467,427,000 10,467,427,000
Total presupuesto sección556,825,457,367 556,825,457,367
Sección: 2902
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
A. Presupuesto de funcionamiento35,832,373,942144,956,89735,977,330,839
C. Presupuesto de inversión6,543,220,000 6,543,220,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector1,763,262,000 1,763,262,000
 803Administración de justicia1,763,262,000 1,763,262,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector520,000,000 520,000,000
 803Administración de justicia520,000,000 520,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector1,544,500,000 1,544,500,000
 803Administración de justicia1,544,500,000 1,544,500,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado254,700,000 254,700,000
 803Administración de justicia254,700,000 254,700,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado2,460,758,000 2,460,758,000
 803Administración de justicia2,460,758,000 2,460,758,000
Total presupuesto sección42,375,593,942144,956,89742,520,550,839
Sección: 3001
Ministerio de Comercio Exterior
A. Presupuesto de funcionamiento38,383,787,706 38,383,787,706
C. Presupuesto de inversión2,931,953,000 2,931,953,000
122 Adquisición de infraestructura administrativa561,767,000 561,767,000
 205Comercio externo561,767,000 561,767,000
123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa173,986,000 173,986,000
 205Comercio externo173,986,000 173,986,000
212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector1,514,000,000 1,514,000,000
 205Comercio externo1,514,000,000 1,514,000,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos200,000,000 200,000,000
 205Comercio externo200,000,000 200,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano418,000,000 418,000,000
 205Comercio externo418,000,000 418,000,000
430 Levantamiento de información para procesamiento64,200,000 64,200,000
 205Comercio externo64,200,000 64,200,000
Total presupuesto sección41,315,740,706 41,315,740,706
Sección: 3201
Ministerio del Medio Ambiente
A. Presupuesto de funcionamiento40,323,228,242 40,323,228,242
C. Presupuesto de inversión35,650,876,000 35,650,876,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector2,668,245,000 2,668,245,000
 900Intersubsectorial medio ambiente2,668,245,000 2,668,245,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios2,403,785,000 2,403,785,000
 900Intersubsectorial medio ambiente1,233,785,000 1,233,785,000
 901Conservación855,000,000 855,000,000
 902Manejo170,000,000 170,000,000
 1101Producción y aprovechamiento agrícola70,000,000 70,000,000
 1104Pesca y acuicultura75,000,000 75,000,000
420 Estudios de preinversión100,000,000 100,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente100,000,000 100,000,000
440 Actualización de información para procesamiento370,116,000 370,116,000
 900Intersubsectorial medio ambiente370,116,000 370,116,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado100,000,000 100,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente100,000,000 100,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado6,717,130,000 6,717,130,000
 900Intersubsectorial medio ambiente6,207,130,000 6,207,130,000
 901Conservación510,000,000 510,000,000
610 Créditos6,398,600,000 6,398,600,000
 900Intersubsectorial medio ambiente6,398,600,000 6,398,600,000
620 Subsidios directos500,000,000 500,000,000
 901Conservación500,000,000 500,000,000
630 Transferencias16,093,000,000 16,093,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente16,093,000,000 16,093,000,000
640 Inversiones y aportes financieros300,000,000 300,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente300,000,000 300,000,000
Total presupuesto sección75,974,104,242 75,974,104,242
Sección: 3202
Instituto de Hidrológica, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM
A. Presupuesto de funcionamiento20,491,644,695 20,491,644,695

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
C. Presupuesto de inversión1,200,000,000500,000,0001,700,000,000
430 Levantamiento de información para procesamiento765,000,000500,000,0001,265,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente765,000,000500,000,0001,265,000,000
440 Actualización de información para procesamiento435,000,000 435,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente435,000,000 435,000,000
Total presupuesto sección21,691,644,695500,000,00022,191,644,695
Sección: 3204
Fondo Nacional Ambiental
C. Presupuesto de inversión4,643,466,0006,715,200,00011,358,666,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector4,643,466,000 4,643,466,000
 900Intersubsectorial medio ambiente4,643,466,000 4,643,466,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 6,715,200,0006,715,200,000
 900Intersubsectorial medio ambiente 6,715,200,0006,715,200,000
Total presupuesto sección4,643,466,0006,715,200,00011,358,666,000
Sección: 3208
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS
A. Presupuesto de funcionamiento91,194,143 91,194,143
Total presupuesto sección91,194,143 91,194,143
Sección: 3209
Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ
A. Presupuesto de funcionamiento2,240,001,416 2,240,001,416
C. Presupuesto de inversión600,000,000 600,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano200,000,000 200,000,000
 1500Intersubsectorial desarrollo comunitario200,000,000 200,000,000
320 Protección y bienestar social del recurso humano300,000,000 300,000,000
 902Manejo300,000,000 300,000,000
440 Actualización de información para procesamiento100,000,000 100,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente100,000,000 100,000,000
Total presupuesto sección2,840,001,416 2,840,001,416
Sección: 3210
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, Corpourabá
A. Presupuesto de funcionamiento1,565,344,046 1,565,344,046
C. Presupuesto de inversión330,000,000 330,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector330,000,000 330,000,000
 901Conservación100,000,000 100,000,000
 902Manejo80,000,000 80,000,000
 903Mitigación100,000,000 100,000,000
 1202Manejo y control de residuos sólidos y líquidos50,000,000 50,000,000
Total presupuesto sección1,895,344,046 1,895,344,046
Sección: 3211
Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas
A. Presupuesto de funcionamiento1,371,664,285 1,371,664,285
C. Presupuesto de inversión187,500,000 187,500,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano187,500,000 187,500,000
 1502Participación comunitaria187,500,000 187,500,000
Total presupuesto sección1,559,164,285 1,559,164,285
Sección: 3212
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó
A. Presupuesto de funcionamiento750,151,060 750,151,060
C. Presupuesto de inversión650,000,000 650,000,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos300,000,000 300,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente300,000,000 300,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios350,000,000 350,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente350,000,000 350,000,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Total presupuesto sección1,400,151,060 1,400,151,060
Sección: 3214
Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima
A. Presupuesto de funcionamiento872,943,303 872,943,303
C. Presupuesto de inversión277,500,000 277,500,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector112,500,000 112,500,000
 902Manejo112,500,000 112,500,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano165,000,000 165,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente165,000,000 165,000,000
Total presupuesto sección1,150,443,303 1,150,443,303
Sección: 3215
Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder
A. Presupuesto de funcionamiento1,095,021,455 1,095,021,455
C. Presupuesto de inversión270,000,000 270,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano70,000,000 70,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente70,000,000 70,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado200,000,000 200,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente200,000,000 200,000,000
Total presupuesto sección1,365,021,455 1,365,021,455
Sección: 3216
Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corponariño
A. Presupuesto de funcionamiento756,940,127 756,940,127
C. Presupuesto de inversión1,042,138,000 1,042,138,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector642,138,000 642,138,000
 900Intersubsectorial medio ambiente642,138,000 642,138,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector400,000,000 400,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente400,000,000 400,000,000
Total presupuesto sección1,799,078,127 1,799,078,127
Sección: 3217
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor
A. Presupuesto de funcionamiento1,176,343,707 1,176,343,707
Total presupuesto sección1,176,343,707 1,176,343,707
Sección: 3218
Corporación Autónoma Regional de la Guajira, Corpoguajira
C. Presupuesto de inversión589,202,000 589,202,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector200,000,000 200,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente200,000,000 200,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano389,202,000 389,202,000
 900Intersubsectorial medio ambiente389,202,000 389,202,000
Total presupuesto sección589,202,000 589,202,000
Sección: 3219
Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar
A. Presupuesto de funcionamiento1,175,304,716 1,175,304,716
C. Presupuesto de inversión425,000,000 425,000,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector250,000,000 250,000,000
 902Manejo250,000,000 250,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector75,000,000 75,000,000
 902Manejo75,000,000 75,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado100,000,000 100,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente100,000,000 100,000,000
Total presupuesto sección1,600,304,716 1,600,304,716
Sección: 3221

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC
A. Presupuesto de funcionamiento2,216,195,201 2,216,195,201
C. Presupuesto de inversión332,500,000 332,500,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano100,000,000 100,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente100,000,000 100,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios232,500,000 232,500,000
 900Intersubsectorial medio ambiente232,500,000 232,500,000
Total presupuesto sección2,548,695,201 2,548,695,201
Sección: 3222
Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag
A. Presupuesto de funcionamiento1,535,932,963 1,535,932,963
C. Presupuesto de inversión512,500,000 512,500,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector512,500,000 512,500,000
 900Intersubsectorial medio ambiente512,500,000 512,500,000
Total presupuesto sección2,048,432,963 2,048,432,963
Sección: 3223
Corporación para el Desarrollo Sostenible del sur de la Amazonía, Corpoamazonía
A. Presupuesto de funcionamiento719,371,633 719,371,633
C. Presupuesto de inversión370,000,000 370,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios280,000,000 280,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente280,000,000 280,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado90,000,000 90,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente90,000,000 90,000,000
Total presupuesto sección1,089,371,633 1,089,371,633
Sección: 3224
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía, CDA
A. Presupuesto de funcionamiento1,023,803,308 1,023,803,308
C. Presupuesto de inversión496,300,000 496,300,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector164,000,000 164,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente164,000,000 164,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios207,600,000 207,600,000
 900Intersubsectorial medio ambiente207,600,000 207,600,000
430 Levantamiento de información para procesamiento124,700,000 124,700,000
 900Intersubsectorial medio ambiente124,700,000 124,700,000
Total presupuesto sección1,520,103,308 1,520,103,308
Sección: 3226
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina
A. Presupuesto de funcionamiento1,052,585,684 1,052,585,684
C. Presupuesto de inversión600,000,000 600,000,000
122 Adquisición de infraestructura administrativa200,000,000 200,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente200,000,000 200,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios250,000,000 250,000,000
 903Mitigación250,000,000 250,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado150,000,000 150,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente150,000,000 150,000,000
Total presupuesto sección1,652,585,684 1,652,585,684
Sección: 3227
Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de Manejo Especial La Macarena, Cormacarena
A. Presupuesto de funcionamiento1,034,598,413 1,034,598,413
C. Presupuesto de inversión773,000,000 773,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano75,000,000 75,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente75,000,000 75,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios100,000,000 100,000,000
 902Manejo100,000,000 100,000,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
430 Levantamiento de información para procesamiento180,000,000 180,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente90,000,000 90,000,000
 901Conservación90,000,000 90,000,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado418,000,000 418,000,000
 1501Asistencia directa a la comunidad418,000,000 418,000,000
Total presupuesto sección1,807,598,413 1,807,598,413
Sección: 3228
Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge, Corpomojana
A. Presupuesto de funcionamiento1,014,197,808 1,014,197,808
C. Presupuesto de inversión692,486,000 692,486,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector692,486,000 692,486,000
 900Intersubsectorial medio ambiente460,000,000 460,000,000
 901Conservación232,486,000 232,486,000
Total presupuesto sección1,706,683,808 1,706,683,808
Sección: 3229
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquía
A. Presupuesto de funcionamiento906,677,968 906,677,968
C. Presupuesto de inversión300,000,000 300,000,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector100,000,000 100,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente100,000,000 100,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano200,000,000 200,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente200,000,000 200,000,000
Total presupuesto sección1,206,677,968 1,206,677,968
Sección: 3230
Corporación Autónoma Regional de Sucre, Carsucre
A. Presupuesto de funcionamiento985,178,902 985,178,902
C. Presupuesto de inversión357,552,000 357,552,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector60,000,000 60,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente60,000,000 60,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios297,552,000 297,552,000
 900Intersubsectorial medio ambiente297,552,000 297,552,000
Total presupuesto sección1,342,730,902 1,342,730,902
Sección: 3231
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM
A. Presupuesto de funcionamiento876,862,997 876,862,997
C. Presupuesto de inversión200,000,000 200,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector200,000,000 200,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente200,000,000 200,000,000
Total presupuesto sección1,076,862,997 1,076,862,997
Sección: 3232
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia
A. Presupuesto de funcionamiento1,138,703,813 1,138,703,813
Total presupuesto sección1,138,703,813 1,138,703,813
Sección: 3233
Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA
A. Presupuesto de funcionamiento812,920,720 812,920,720
Total presupuesto sección812,920,720 812,920,720
Sección: 3234
Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS
A. Presupuesto de funcionamiento948,533,469 948,533,469
Total presupuesto sección948,533,469 948,533,469
Sección: 3235
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá
A. Presupuesto de funcionamiento889,805,970 889,805,970
C. Presupuesto de inversión350,000,000 350,000,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
111 Construcción de infraestructura propia del sector150,000,000 150,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente150,000,000 150,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano200,000,000 200,000,000
 902Manejo200,000,000 200,000,000
Total presupuesto sección1,239,805,970 1,239,805,970
Sección: 3236
Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor
A. Presupuesto de funcionamiento828,134,037 828,134,037
Total presupuesto sección828,134,037 828,134,037
Sección: 3238
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique
A. Presupuesto de funcionamiento963,500,940 963,500,940
Total presupuesto sección963,500,940 963,500,940
Sección: 3239
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, CSB
A. Presupuesto de funcionamiento842,522,079 842,522,079
C. Presupuesto de inversión600,000,000 600,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector250,000,000 250,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente250,000,000 250,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano350,000,000 350,000,000
 900Intersubsectorial medio ambiente350,000,000 350,000,000
Total presupuesto sección1,442,522,079 1,442,522,079
Sección: 3301
Ministerio de Cultura
A. Presupuesto de funcionamiento28,573,557,178 28,573,557,178
C. Presupuesto de inversión20.815.740.000 20.815.740.000
111 Construcción de infraestructura propia del sector1,600,000,000 1,600,000,000
 709Arte y cultura1,600,000,000 1,600,000,000
112 Adquisición de infraestructura propia del sector60,000,000 60,000,000
 709Arte y cultura60,000,000 60,000,000
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector6,490,740,000 6,490,740,000
 709Arte y cultura6,490,740,000 6,490,740,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector1,650,000,000 1,650,000,000
 709Arte y cultura1,650,000,000 1,650,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano3,400,000,000 3,400,000,000
 709Arte y cultura3,400,000,000 3,400,000,000
320 Protección y bienestar social del recurso humano1,100,000,000 1,100,000,000
 709Arte y cultura1,100,000,000 1,100,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios130,000,000 130,000,000
 709Arte y cultura130,000,000 130,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado2,005,000,000 2,005,000,000
 709Arte y cultura2,005,000,000 2,005,000,000
620 Subsidios directos1,400,000,000 1,400,000,000
 709Arte y cultura1,400,000,000 1,400,000,000
650 Capitalización2,980,000,000 2,980,000,000
 709Arte y cultura2,980,000,000 2,980,000,000
Total presupuesto sección49,389,297,178 49,389,297,178
Sección: 3303
Instituto Colombiano de Investigación Cultural
A. Presupuesto de funcionamiento1,589,654,65917,781,4801,607,436,139
C. Presupuesto de inversión885,000,000 885,000,000
112 Adquisición de infraestructura propia del sector130,000,000 130,000,000
 709Arte y cultura130,000,000 130,000,000

CTA. PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector155,000,000 155,000,000
 709Arte y cultura155,000,000 155,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector3,000,000 3,000,000
 709Arte y cultura3,000,000 3,000,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano137,000,000 137,000,000
 709Arte y cultura137,000,000 137,000,000
410 Investigación básica, aplicada y estudios210,000,000 210,000,000
 709Arte y cultura210,000,000 210,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado250,000,000 250,000,000
 709Arte y cultura250,000,000 250,000,000
Total presupuesto sección2,474,654,65917,781,4802,492,436,139
Sección: 3304
Archivo General de la Nación
A presupuesto de funcionamiento2,172,044,515165,200,0002,337,244,515
C. Presupuesto de inversión269,667,00070,000,000339,667,000
111 Construcción de infraestructura propia del sector54,051,000 54,051,000
 709Arte y cultura54,051,000 54,051,000
310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano215,616,00070,000,000285,616,000
 709Arte y cultura215,616,00070,000,000285,616,000
Total presupuesto sección2,441,711,515235,200,0002,676,911,515
Sección: 3401
Auditoría General de la República
A presupuesto de funcionamiento7,608,877,330 7,608,877,330
C. Presupuesto de inversión1,000,000,000 1,000,000,000
211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector300,000,000 300,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno300,000,000 300,000,000
510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado200,000,000 200,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno200,000,000 200,000,000
520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado500,000,000 500,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno500,000,000 500,000,000
Total presupuesto sección8,608,877,330 8,608,877,330
Total presupuesto nacional43,085,750,796,9143,537,248,883,90846,622,999,680,822

TERCERA PARTE

Disposiciones generales

ART. 3º—Las disposiciones generales de la presente ley son complementarias de la Ley 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 orgánicas del Presupuesto General de la Nación y deben aplicarse en armonía con éstas.

CAPÍTULO I

Del campo de aplicación

ART. 4º—Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y para los recursos de la Nación asignados a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas.

Los fondos sin personería jurídica deberán ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la presente ley y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.

CAPÍTULO II

De las rentas y recursos

ART. 5º—El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería, TES, Clase “B” con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión sólo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de éstas.

ART. 6º—La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos públicos del orden nacional reportaran a la referida Dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente.

ART. 7º—Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo.

Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deberán consignar mensualmente en la Dirección del Tesoro Nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la ley.

CAPÍTULO III

De los gastos

ART. 8º—Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.

ART. 9º—Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

ART. 10.—Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del Presupuesto General de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.

ART. 11.—Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal del 2000. Por medio de éste, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre del 2000, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal.

Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.

Toda provisión de empleo que se haga con violación de este mandato carecerá de validez y no creará derecho adquirido.

La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.

En los contratos de prestación de servicios, incluidos los de las unidades de trabajo legislativo de senadores y representantes, no se podrán pactar prestaciones sociales.

(Nota: Los incisos tercero y quinto del presente artículo fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en Sentencia C-1504 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

ART. 12.—La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional, los siguientes requisitos:

1. Exposición de motivos.

2. Costos y gastos comparativos de las plantas vigente y propuesta.

3. Efectos sobre los gastos de Inversión.

4. Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de Inversión.

5. Y las demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes.

El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

ART. 13.—(Inexequible).* Las juntas o consejos directivos y consejos superiores de las entidades descentralizadas del orden nacional cualquiera que sea su naturaleza y los entes autónomos no podrán expedir acuerdos o resoluciones que incrementen salarios, primas, bonificaciones, gastos de representación, viáticos, horas extras, créditos o prestaciones sociales, ni con órdenes de trabajo autorizar la ampliación en forma parcial o total de los costos de las plantas y nóminas de personal.

Las entidades descentralizadas y los entes autónomos acordarán el aumento salarial de los trabajadores oficiales dentro de los límites de la Ley 4ª de 1992.

(Nota: El presente artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1504 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

ART. 14.—Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, pensiones, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones y transporte y las de previsión social, causados en el último trimestre de 1999, se podrán pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal del 2000.

La prima de vacaciones al igual que la indemnización a las mismas podrán ser canceladas con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de su causación.

ART. 15.—Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo.

Los programas de bienestar social y capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo.

ART. 16.—Ningún servidor público podrá devengar en dólares simultáneamente sueldo y viáticos, con excepción de los que estén legalmente autorizados para ello.

ART. 17.—La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.

ART. 18.—La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requieren de un plan de compras. Dicho plan se entenderá aprobado al momento de incluir las apropiaciones en el proyecto de presupuesto correspondiente por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se modificará cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas.

Cuando los órganos de que trata el artículo 4º de la presente ley requieran adquirir vehículos deberán obtener autorización previa de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Para ello se deberá incluir una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de reposición. Exceptuánse los vehículos de los presidentes de la Ramas del Poder Público y los operativos de la Fuerza Pública y el Departamento Administrativo de Seguridad “DAS".

ART. 19.—Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política.

Los aportes y contribuciones de Colombia a los Organismos Financieros Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que lo modifiquen o adicionen.

ART. 20.—En la distribución de los ingresos corrientes de la Nación para el período fiscal del 2000 se tendrán en cuenta los municipios creados válidamente y reportados al Departamento Nacional de Planeación-Dirección de Desarrollo Territorial- (hasta el 30 de junio de 1999).*

Los municipios creados y reportados con posterioridad a esta fecha sólo serán tenidos en consideración en la distribución del año fiscal del 2001, de conformidad con lo establecido por los Decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995.

Cuando existan dudas sobre la creación de municipios, la dirección de desarrollo territorial del Departamento Nacional de Planeación, solicitará concepto sobre el particular al Ministerio del Interior.

Para efectos de la distribución se utilizarán los indicadores de población, las necesidades básicas insatisfechas, pobreza y coberturas de servicios del DANE, con base en el censo de 1993 y la información financiera de los municipios, así como la estadística de población indígena y extensión de la ribera de los municipios del río Magdalena.

A los nuevos municipios debidamente reportados, se les aplicarán los criterios de distribución establecidos en los decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sólo girará lo que le sea reportado para tal efecto por la Dirección de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación.

*(Nota: La expresión “hasta el 30 de junio de 1999” del inciso primero del presente artículo, así como el inciso segundo del mismo fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en Sentencia C-1504 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

ART. 21.—Las correcciones, ajustes o modificaciones a la información reportada a la dirección de desarrollo territorial del Departamento Nacional de Planeación por parte del Departamento Nacional de Estadística, DANE, y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que se realicen una vez haya sido aprobado el Conpes de la distribución de la participación en los ingresos corrientes de la Nación para el 2000, sólo serán tenidas en cuenta para la distribución del año 2001.

ART. 22.—Los recursos de los municipios y resguardos indígenas, provenientes de la participación en los ingresos corrientes de la Nación y el situado fiscal girado a los departamentos y distritos, que al cierre de la vigencia fiscal del 2000, que no se encuentren comprometidos ni ejecutados, así como los rendimientos financieros originados en depósitos realizados con estos mismos recursos, deberán asignarse en el año fiscal del 2001, para los fines previstos constitucional y legalmente.

ART. 23.—El porcentaje de la cesión del Impuesto a las Ventas asignado a las cajas departamentales de previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.

ART. 24.—Los órganos de que trata el artículo 4º de la presente ley deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo del 2000, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado.

De igual manera y en el mismo plazo deberán remitir la regionalización del presupuesto total a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deberán remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación y a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación.

ART. 25.—Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen Juntas o Consejos Directivos lo hará el representante legal de éstos.

Cuando en el decreto de liquidación se efectúen distribuciones que afecten el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, éstas servirán de base para incorporar los recursos en las respectivas entidades receptoras, debiéndose iniciar su ejecución durante la vigencia fiscal que empieza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre del 2000.

Dichos actos administrativos requerirán para su validez de la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.

A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para disminuir las apropiaciones del órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de éstas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales.

El jefe del órgano o en quien éste haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar asignaciones internas de apropiación a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión de sus dependencias, seccionales o regionales.

ART. 26.—El representante legal y el ordenador del gasto de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deberán cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina. El incumplimiento de esta disposición es causal de mala conducta del representante legal y del ordenador del gasto.

ART. 27.—Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas en vigencias fiscales anteriores. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.

En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna. Igualmente, se podrán emitir, sin que implique operación presupuestal alguna, los bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993. Todos estos títulos deberán presupuestarse para efectos de su redención.

Cuando se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público, se compensarán las cuentas automáticamente.

La pérdida o déficit de que trata el literal e) del artículo 27 de la Ley 31 de 1992 que corresponda atender a la Nación se podrá pagar con títulos emitidos por el Gobierno Nacional.

Los bonos que se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 1996 deberán presupuestarse para efectos de su redención.

CAPÍTULO IV

De las reservas presupuestales y cuentas por pagar

ART. 28.—Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes a 1999, deberán constituirse a más tardar el 20 de enero del 2000 y remitirse a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional en la misma fecha. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano.

Cuando se trate de aportes de la Nación a las empresas industriales y comerciales del Estado o a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deberán constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces en el primer caso y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso.

Igual procedimiento será aplicable a las Superintendencias y a las unidades administrativas especiales cuando no figuren como secciones presupuestales.

Únicamente en casos excepcionales se podrán efectuar correcciones a la información suministrada respecto de la constitución de las reservas presupuestales y/o cuentas por pagar. Estas correcciones se podrán efectuar hasta el 30 de abril del 2000.

Los casos excepcionales serán calificados por el jefe del órgano o representante legal del órgano o entidad, según el caso.

ART. 29.—Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 1999, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional a más tardar el 25 de enero del 2000 cuando se trate de recursos de la Nación. El reintegro será refrendado por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo respectivo.

ART. 30.—Las reservas presupuestales correspondientes al año fiscal de 1999 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre del 2000 expirarán sin excepción. En consecuencia, los funcionarios de manejo de los respectivos órganos reintegrarán los dineros de la Nación a la Dirección del Tesoro Nacional, antes del 15 de enero del año 2001.

ART. 31.—Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 diciembre del 2000, deberán ser reintegrados por éstas a la Dirección del Tesoro Nacional a mas tardar el 20 de enero del año 2001.

ART. 32.—Los órganos de que trata el artículo 4º de la presente ley no podrán celebrar compromisos que excedan la anualidad. Cuando en desarrollo de los compromisos, los bienes y servicios no se hubieren recibido a satisfacción en la presente vigencia fiscal, dichas obligaciones se deberán atender con cargo al presupuesto de la siguiente vigencia fiscal.

CAPÍTULO V

De las vigencias futuras

ART. 33.—Cuando se requiera exceder la anualidad se deberá obtener autorización para asumir compromisos que afecten vigencias futuras, aún en el evento de que cuenten con apropiación suficiente durante la vigencia fiscal en curso. Se exceptúan de esta disposición los contratos de seguros.

ART. 34.—Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de aquellas, deberán tramitarse a través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.

CAPÍTULO VI

Disposiciones varias

ART. 35.—(Modificado).* Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública externa correspondiente a la primera semana del mes de enero del año 2001.

*(Nota: Modificado por la Ley 612 de 2000 artículo 10).

ART. 36.—El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional hará mediante Resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.

ART. 37.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional- de oficio o a petición del Jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2000.

ART. 38.—El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el CONFIS, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.

PAR.—El Gobierno Nacional conformará una comisión de evaluación y de reestructuración de deuda pública interna en Colombia. En el lapso de tres meses a partir de la aprobación de la presente ley dicha comisión entregará un informe al gobierno y al Congreso de la República y que servirá de base para el diseño de una ley de reestructuración de la deuda pública interna del gobierno nacional, si fuere necesario.

ART. 39.—Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo.

ART. 40.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional– podrá ordenar visitas, solicitar la presentación de libros, comprobantes, informes de caja y bancos, reservas presupuestales y cuentas por pagar, estados financieros y demás documentos que considere convenientes para la adecuada programación y seguimiento de los recursos incorporados al Presupuesto.

ART. 41.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Público Nacional- podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 4º de la presente ley que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. Para tal efecto, los órganos y entidades enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.

ART. 42.—La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda esta a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien éste delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

ART. 43.—El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de llevar a cabo el desembargo.

ART. 44.—Los órganos a que se refiere el artículo cuarto de la presente ley cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado.

Los establecimientos públicos deberán atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios.

ART. 45.—La Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad deberán cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal “Gaula” a que se refiere la Ley 282 de 1996.

ART. 46.—Las apropiaciones con destino a la cuota de auditaje no podrán reducirse ni contracreditarse, hasta tanto la Contraloría General de la República expida la resolución en la que se fije la tarifa de control fiscal a que hace referencia el artículo 8º del Decreto 1144 de 1999.

ART. 47.—El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal del 2000 contiene la reducción ordenada en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. En consecuencia para dicho año se cumple con lo establecido en el mencionado estatuto.

Una vez conocido el monto de las reservas presupuestales, el Gobierno hará los ajustes correspondientes.

ART. 48.—Los recursos de presupuesto nacional destinados a las entidades territoriales para la realización de proyectos de inversión social en electrificación, no podrán ser considerados como aportes de capital de dichas entidades en las electrificadoras que realicen tales obras.

ART. 49.—Con el propósito de sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las universidades estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992 del personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial, se podrán emitir bonos en condiciones de mercado sin que implique operación presupuestal alguna. Estos bonos deberán presupuestarse para efectos de su redención.

ART. 50.—Las sentencias o fallos judiciales en los que estén involucrados las universidades estatales y la Nación, serán canceladas con cargo a los aportes que establecen los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

ART. 51.—Para la vigencia fiscal del 2000 la Nación podrá asignar recursos para el programa de auxilios para los ancianos indigentes de que tratan el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la Ley 100 de 1993.

ART. 52.—En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 179 de 1994 y 12 de la Ley 225 de 1995, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá sustituir bienes inmuebles por las obras necesarias para la adquisición, terminación, adecuación y dotación de los despachos judiciales, sin operación presupuestal alguna.

ART. 53.—Los municipios de los departamentos que de acuerdo a lo previsto en la Ley de Regalías, sean beneficiarios de los recursos de escalonamiento, podrán acceder a estos mediante la formulación, presentación y ejecución de proyectos a través de la metodología que para el efecto tiene previsto el Departamento Nacional de Planeación.

ART. 54.—Facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los excedentes de liquidez del Fondo de Reservas de Bonos pensionales en los mercados de capitales, incluidas inversiones en títulos de deuda pública de la Nación del mercado secundario, y en títulos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, y en títulos del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas - Fogacoop.

ART. 55.—Sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del artículo 54 de la Ley 100 de 1993, facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los recursos con destino al Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional, provenientes de la venta de EPSA, en títulos de deuda pública de la Nación del mercado secundario y en títulos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin.

ART. 56.—Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito, que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del Jefe del órgano respectivo. En el caso de los Establecimientos Públicos del Orden Nacional, las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 4º del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deberán realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Público Nacional- refrendará, para iniciar su ejecución los actos a que se refiere el inciso anterior, que deberán ser remitidos para estos efectos, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.

ART. 57.—La Nación no podrá otorgar préstamos ni ser garante de las entidades territoriales, cuando no se ajusten a los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional respecto del incremento salarial establecido para los servidores públicos del orden nacional.

ART. 58.—Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos de la Nación mientras la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los dineros respectivos.

Igual procedimiento será aplicable a los órganos del Presupuesto General de la Nación cuando administren fondos especiales y a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas sobre los recursos de la Nación.

Estas operaciones deberán contar con autorización previa de la Dirección del Tesoro Nacional.

ART. 59.—Las sentencias originadas con cargo a los pasivos contingentes se podrán pagar con cargo a los recursos del Fondo de Pasivos Contingentes de las Entidades Estatales.

ART. 60.—Facúltase a la Dirección General del Tesoro Nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fogafin, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas, y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria; depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; así mismo, préstamos transitorios a la Dirección General del Tesoro, reconociendo tasa de mercado durante el periodo de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada Dirección a tasas de mercado.

ART. 61.—(Inexequible).* Cuando el Gobierno Nacional reduzca o aplace las apropiaciones presupuestales en virtud de las normas orgánicas del presupuesto, las juntas o consejos directivos de los órganos que manejen recursos parafiscales o fondos especiales, deberán reflejar esta operación y efectuar inmediatamente los ajustes en sus presupuestos, en la misma cantidad y con el mismo detalle.

*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1379 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

ART. 62.—Los recursos que recaude el Fondo para la inversión de la sobretasa del ACPM, creado en el artículo 68 de la Ley 508 de 1999, se destinarán a financiar el pago de las obligaciones que asuma el Instituto Nacional de Vías contra las apropiaciones aprobadas mediante la presente ley en el programa “Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector".

ART. 63.—Los aportes patronales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrán recaudarse a través de las Cajas de Compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y/o a través del Sistema Financiero.

ART. 64.—El Gobierno Nacional presentará en el año 2000 un proyecto de adición presupuestal en el cual se incluya un monto equivalente al 10% de la venta de las acciones propiedad de la Nación de ISA e ISAGEN para financiar programas de electrificación rural y de las Zonas No Interconectadas (ZNI) y de frontera. Estos recursos serán ejecutados por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE.

ART. 65.—Los recursos del crédito internacional provenientes de los organismos multilaterales destinados al 20% de la población más pobre y los excedentes e ingresos contingentes de la vigencia del año 2000 se destinarán preferencialmente a incrementar la inversión social.

ART. 66.—Trasladar del presupuesto de gastos de inversión del año 2000; si es factible, o en su defecto en un adicional la suma de nueve mil millones de pesos ($ 9.000.000.000), con destino a proyectos de inversión en el departamento de Córdoba, por efecto de las obligaciones legales derivadas de la venta de Cerromatoso. Distribución previo concepto DNP.

ART. 67.—El Gobierno Nacional, durante el primer semestre del año 2000 adicionará el Presupuesto General de la Nación con los recursos provenientes de las regalías, correspondientes a:

1. Aplazamiento de apropiaciones presupuestales de años anteriores;

2. Rendimientos financieros producidos por los mismos recursos de las regalías;

3. Reaforos generados por posibles aumentos en los precios del petróleo durante el año próximo.

La cuantificación de estos recursos la efectuará el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Minas y se adicionarán al presupuesto del año 2000.

ART. 68.—El Gobierno Nacional durante el año 2000, adicionará el Presupuesto General de la Nación en una suma equivalente al faltante del Fondo de Solidaridad Eléctrico, para financiar los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 cuantificada en forma concertada entre los ministerios de Minas y Energía y Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación.

ART. 69.—Ordénase al Gobierno Nacional para iniciar un programa de ajuste en los siguientes ministerios y entidades descentralizadas, de manera que para el presupuesto de la vigencia del año 2001, sus presupuestos de funcionamientos no superen su presupuesto de inversión, incrementado este último en el incremento del índice de precios (IPC) para el año 2000: Incora, INPA, Ministerio de Desarrollo Económico, Comisión Nacional de Televisión, Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil, Ministerio de Medio Ambiente, Corporaciones Regionales Autónomas y Ministerio de la Cultura.

ART. 70.—Como una contribución a la solución de la crisis del agro colombiano, autorícese al director del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras para renegociar las deudas correspondientes a los usuarios y a las asociaciones de usuarios de los distritos de riego, durante el primer trimestre del año 2000. Para determinar los montos la fecha de corte de las deudas será la de la aprobación del presupuesto.

ART. 71.—Teniendo en cuenta que la autorización de su venta fue anterior a la Ley 508 de 1999, el diez por ciento (10%) del valor de la enajenación de Carbocol de la Nación se invertirá en obras de desarrollo social en la entidad territorial en donde la empresa en cuestión tenga su actividad principal, de conformidad con la Ley 226 de 1995.

ART. 72.—Las partidas asignadas al Fondo de Caminos Vecinales se acreditarán trimestralmente, previo concepto del DNP de que los entes territoriales sujetos de estos recursos han sido atendidos equitativamente.

ART. 73.—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero del año 2000.

REPÚBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 23 de diciembre de 1999.

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