LEY 482 DE 1998 

(Noviembre 15)

"Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 1999".

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

PRIMERA PARTE

Presupuesto de rentas y recursos de capital

ART. 1º—Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 1999, en la suma de cuarenta y tres billones cuatro mil trescientos noventa y cuatro millones trescientos noventa y ocho mil ochenta y tres pesos moneda legal ($ 43.004.394.398.083), según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para 1999, así:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL38,812,656,327,861
1. INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN17,800,383,000,000
2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN18,183,829,196,041
5. RENTAS PARAFISCALES495,721,437,148
6. FONDOS ESPECIALES2,332,722,694,672
II - INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS4,191,738,070,222
020300 RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL
A- INGRESOS CORRIENTES11,400,000
032000 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA «FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS» (COLCIENCIAS)
A- INGRESOS CORRIENTES4,718,120,183
B- RECURSOS DE CAPITAL506,000,000
032300 AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
B- RECURSOS DE CAPITAL19,000,000,000
040200 FONDO ROTATORIO DEL DANE
A- INGRESOS CORRIENTES14,354,619,669
B- RECURSOS DE CAPITAL360,000,000
050300 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP)
A- INGRESOS CORRIENTES35,256,786,000
B- RECURSOS DE CAPITAL650,000,000
060200 FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
A- INGRESOS CORRIENTES13,865,213,499
B- RECURSOS DE CAPITAL837,600,000
100300 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
A- INGRESOS CORRIENTES210,585,589
110200 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
A- INGRESOS CORRIENTES28,181,015,604
B- RECURSOS DE CAPITAL1,009,200,000

120400 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
A- INGRESOS CORRIENTES258,424,539,618
B- RECURSOS DE CAPITAL2,777,408,029
120700 FONDO DE SEGURIDAD DE LA RAMA JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO
A- INGRESOS CORRIENTES703,513,396
B- RECURSOS DE CAPITAL606,553,445
120800 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
A- INGRESOS CORRIENTES33,132,593,803
B- RECURSOS DE CAPITAL810,681,498
120900 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
A- INGRESOS CORRIENTES242,859,118
B- RECURSOS DE CAPITAL3,126,769,487
130200 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
A- INGRESOS CORRIENTES10,365,592,000
B- RECURSOS DE CAPITAL923,400,000
130400 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA
A- INGRESOS CORRIENTES3,090,200,000
B- RECURSOS DE CAPITAL3,416,100,000
130900 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
A- INGRESOS CORRIENTES1,417,419,557
150300 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
A- INGRESOS CORRIENTES39,386,350,000
B- RECURSOS DE CAPITAL3,513,000,000
150400 FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO
A- INGRESOS CORRIENTES85,873,631,644
B- RECURSOS DE CAPITAL762,932,000
150500 FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL
A- INGRESOS CORRIENTES23,148,219,606
B- RECURSOS DE CAPITAL341,504,000
150600 FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AÉREA
A- INGRESOS CORRIENTES10,547,096,892
B- RECURSOS DE CAPITAL1,121,000,000
150700 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
A- INGRESOS CORRIENTES15,585,831,156
B- RECURSOS DE CAPITAL830,584,000
150800 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
A- INGRESOS CORRIENTES104,400,000
B- RECURSOS DE CAPITAL63,800,000
151000 CLUB MILITAR DE OFICIALES
A- INGRESOS CORRIENTES14,139,108,092
B- RECURSOS DE CAPITAL1,008,100,000
151100 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
A- INGRESOS CORRIENTES54,943,277,440
B- RECURSOS DE CAPITAL2,099,000,000
151200 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
A- INGRESOS CORRIENTES190,487,843,263
B- RECURSOS DE CAPITAL11,839,524,240
151900 HOSPITAL MILITAR
A- INGRESOS CORRIENTES56,895,729,946
B- RECURSOS DE CAPITAL575,000,000
170200 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
A- INGRESOS CORRIENTES11,240,088,000
B- RECURSOS DE CAPITAL2,216,000,000
170300 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA)
A- INGRESOS CORRIENTES10,181,595,000
B- RECURSOS DE CAPITAL1,017,000,000

170500 INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS - INAT
A- INGRESOS CORRIENTES8,920,695,840
B- RECURSOS DE CAPITAL6,194,000,000
171200 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA
A- INGRESOS CORRIENTES2,012,500,000
180300 CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL E.P.S.
A- INGRESOS CORRIENTES342,084,243,000
B- RECURSOS DE CAPITAL301,251,382,000
180400 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
A- INGRESOS CORRIENTES33,000,200,000
B- RECURSOS DE CAPITAL43,194,000,000
C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES499,729,185,660
180500 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO
A- INGRESOS CORRIENTES17,182,395,000
B- RECURSOS DE CAPITAL102,208,000
190300 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
A- INGRESOS CORRIENTES3,199,376,500
190400 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
A- INGRESOS CORRIENTES2,000,000,000
B- RECURSOS DE CAPITAL18,562,000,000
C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES835,884,860,000
191200 INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
A- INGRESOS CORRIENTES7,473,968,259
200300 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA -INURBE-
A- INGRESOS CORRIENTES3,110,709,251
B- RECURSOS DE CAPITAL7,501,200,000
200400 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
A- INGRESOS CORRIENTES28,368,639,200
B- RECURSOS DE CAPITAL525,480,000
202000 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
A- INGRESOS CORRIENTES33,948,599,822
B- RECURSOS DE CAPITAL3,500,000,000
202100 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE ASUNTOS DEL INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL ICT
A- INGRESOS CORRIENTES12,032,633,600
B- RECURSOS DE CAPITAL9,949,763,788
210300 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS MINERÍA Y QUÍMICA (INGEOMINAS)
A- INGRESOS CORRIENTES17,979,682,981
210900 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
A- INGRESOS CORRIENTES9,002,950,136
B- RECURSOS DE CAPITAL60,000,000
220200 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ICFES)
A- INGRESOS CORRIENTES28,416,688,151
220300 INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX)
A- INGRESOS CORRIENTES36,241,661,667
B- RECURSOS DE CAPITAL14,185,620,075
220500 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE Y JUNTAS ADMINISTRADORAS (COLDEPORTES)
A- INGRESOS CORRIENTES18,963,396,123
B- RECURSOS DE CAPITAL150,000,000
220800 INSTITUTO CARO Y CUERVO
A- INGRESOS CORRIENTES91,306,891
220900 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
A- INGRESOS CORRIENTES232,360,000

221000 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
A- INGRESOS CORRIENTES143,000,000
B- RECURSOS DE CAPITAL7,000,000
221100 INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLÍN
A- INGRESOS CORRIENTES870,362,545
221300 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACIÓN «JORGE ELIÉCER GAITÁN»
A- INGRESOS CORRIENTES11,921,315
222600 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
A- INGRESOS CORRIENTES9,396,199,471
222700 COLEGIO BOYACA
A- INGRESOS CORRIENTES350,000,000
222900 RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
A- INGRESOS CORRIENTES167,157,414
223000 COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
A- INGRESOS CORRIENTES814,061,244
223100 COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR
A- INGRESOS CORRIENTES530,198,276
223200 COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
A- INGRESOS CORRIENTES249,227,586
223400 INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
A- INGRESOS CORRIENTES791,160,000
223500 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL DE PAMPLONA - ISER
A- INGRESOS CORRIENTES512,115,517
223600 INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
A- INGRESOS CORRIENTES235,791,725
223700 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE CIÉNAGA
A- INGRESOS CORRIENTES161,638,861
223800 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
A- INGRESOS CORRIENTES213,679,241
223900 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR
A- INGRESOS CORRIENTES161,860,345
224000 INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA - ITA - DE BUGA
A- INGRESOS CORRIENTES199,204,542
224100 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
A- INGRESOS CORRIENTES351,704,741
224200 INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO «SIMÓN RODRÍGUEZ» DE CALI
A- INGRESOS CORRIENTES389,407,828
224300 COLEGIO INTEGRADO NACIONAL «ORIENTE DE CALDAS»
A- INGRESOS CORRIENTES80,487,931
224400 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA «LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO»
A- INGRESOS CORRIENTES41,275,862
224500 BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA
A- INGRESOS CORRIENTES172,628,000
225200 INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
A- INGRESOS CORRIENTES113,508,621
225400 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO ITSA
A- INGRESOS CORRIENTES89,376,000
225500 CENTRO DE EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD - CEADS
A- INGRESOS CORRIENTES971,600,824
230600 FONDO DE COMUNICACIONES
A- INGRESOS CORRIENTES123,825,230,942
B- RECURSOS DE CAPITAL15,469,100,000

230700 COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN
A- INGRESOS CORRIENTES53,324,000,000
B- RECURSOS DE CAPITAL71,064,000,000
240200 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
A- INGRESOS CORRIENTES300,210,100,000
B- RECURSOS DE CAPITAL12,958,400,000
240300 FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
A- INGRESOS CORRIENTES96,314,000
241000 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
A- INGRESOS CORRIENTES37,552,162,000
B- RECURSOS DE CAPITAL1,713,000,000
241200 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL
A- INGRESOS CORRIENTES180,949,935,520
B- RECURSOS DE CAPITAL13,677,688,581
260200 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
A- INGRESOS CORRIENTES4,411,874,478
B- RECURSOS DE CAPITAL591,000,000
280200 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA
A- INGRESOS CORRIENTES11,155,569,073
B- RECURSOS DE CAPITAL796,536,514
290200 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
A- INGRESOS CORRIENTES181,551,724
B- RECURSOS DE CAPITAL15,000,000
300200 INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR (INCOMEX)
A- INGRESOS CORRIENTES17,981,535,583
B- RECURSOS DE CAPITAL1,046,088,000
320200 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
A- INGRESOS CORRIENTES1,505,790,000
320400 FONDO NACIONAL AMBIENTAL
A- INGRESOS CORRIENTES5,185,900,000
330200 INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPÁNICA
A- INGRESOS CORRIENTES29,034,200
B- RECURSOS DE CAPITAL3,200,000

SEGUNDA PARTE

ART. 2º—Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 1999, una suma por valor de: cuarenta y cinco billones trescientos seis mil trescientos noventa y cuatro millones trescientos noventa y ocho mil ochenta y tres pesos moneda legal ($ 45,306,394,398,083), según el detalle que se encuentra a continuación:

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PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
ACTA PROGSUBC SUBPCONCEPTOAPORTE NACIONALRECURSOS PROPIOSTOTAL
SECCIÓN: 0101
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO154,962,794,179 154,962,794,179
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN154,962,794,179 154,962,794,179
SECCIÓN: 0201
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO49,311,465,239 49,311,465,239
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0112 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR500,000,000 500,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO500,000,000 500,000,000
0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR300,000,000 300,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO300,000,000 300,000,000
0121 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA2,500,000,000 2,500,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,500,000,000 2,500,000,000
0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA1,500,000,000 1,500,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,500,000,000 1,500,000,000
0211 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR1,800,000,000 1,800,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO800,000,000 800,000,000
 1100INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO1,000,000,000 1,000,000,000
0212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR1,500,000,000 1,500,000,000
 1100INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO1,500,000,000 1,500,000,000
0221 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS1,000,000,000 1,000,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,000,000,000 1,000,000,000
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO500,000,000 500,000,000
 1100INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO500,000,000 500,000,000
0320 PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO32,843,000,000 32,843,000,000
 1100INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO32,843,000,000 32,843,000,000
0410 INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS3,932,000,000 3,932,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO3,932,000,000 3,932,000,000
0420 ESTUDIOS DE PREINVERSION1,000,000,000 1,000,000,000
 1100INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO1,000,000,000 1,000,000,000
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO12,223,032,000 12,223,032,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO10,223,032,000 10,223,032,000
 1106COMERCIALIZACIÓN2,000,000,000 2,000,000,000
0650 CAPITALIZACIÓN2,000,000,000 2,000,000,000
 1100INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO2,000,000,000 2,000,000,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN61,598,032,000 61,598,032,000

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ACTA PROGSUBC SUBPCONCEPTOAPORTE NACIONALRECURSOS PROPIOSTOTAL
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN110,909,497,239 110,909,497,239
SECCIÓN: 0203
RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO32,675,512,66511,400,00032,686,912,665
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO1,200,000,000 1,200,000,000
 1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO1,200,000,000 1,200,000,000
0320 PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO69,584,310,000 69,584,310,000
 1501ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD69,584,310,000 69,584,310,000
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO5,764,490,000 5,764,490,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,500,000,000 1,500,000,000
 1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO4,264,490,000 4,264,490,000
0620 SUBSIDIOS DIRECTOS29,486,800,000 29,486,800,000
 1400INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA28,386,800,000 28,386,800,000
 1501ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD1,100,000,000 1,100,000,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN106,035,600,000 106,035,600,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN138,711,112,66511,400,000138,722,512,665
SECCIÓN: 0205
DIRECCIÓN NACIONAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,372,860,358 1,372,860,358
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO1,557,900,000 1,557,900,000
 1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO1,557,900,000 1,557,900,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN1,557,900,000 1,557,900,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN2,930,760,358 2,930,760,358
SECCIÓN: 0301
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACIÓN
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO19,027,520,397 19,027,520,397
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0221 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS2,000,000,000 2,000,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,000,000,000 2,000,000,000
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO200,000,000 200,000,000
 0201MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL100,000,000 100,000,000
 1200INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BÁSICO100,000,000 100,000,000
0320 PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO41,855,000 41,855,000
 0303SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD41,855,000 41,855,000
0410 INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS13,576,725,000 13,576,725,000
 0100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD7,376,725,000 7,376,725,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO6,200,000,000 6,200,000,000
0420 ESTUDIOS DE PREINVERSION4,609,183,000 4,609,183,000
 0604RED URBANA2,322,183,000 2,322,183,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO950,000,000 950,000,000
 1200INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BÁSICO1,337,000,000 1,337,000,000

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ACTA PROGSUBC SUBPCONCEPTOAPORTE NACIONALRECURSOS PROPIOSTOTAL
0510 ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO5,576,538,000 5,576,538,000
 0900INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE300,000,000 300,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO5,276,538,000 5,276,538,000
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO47,262,367,000 47,262,367,000
 0200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO600,000,000 600,000,000
 0900INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE300,000,000 300,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO17,962,367,000 17,962,367,000
 1400INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA150,000,000 150,000,000
 1501ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD28,250,000,000 28,250,000,000
0620 SUBSIDIOS DIRECTOS3,116,000,000 3,116,000,000
 1501ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD3,116,000,000 3,116,000,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN76,382,668,000 76,382,668,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN95,410,188,397 95,410,188,397
SECCIÓN: 0320
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA «FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS» (COLCIENCIAS)
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO4,684,164,5811,074,120,1835,758,284,764
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO17,949,073,000 17,949,073,000
 0705EDUCACIÓN SUPERIOR850,000,000 850,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO17,099,073,000 17,099,073,000
0410 INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS37,798,939,0003,550,000,00041,348,939,000
 0200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO2,933,500,000 2,933,500,000
 0804PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA545,000,000 545,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO30,820,439,0003,550,000,00034,370,439,000
 1100INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO3,500,000,000 3,500,000,000
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO6,130,353,000600,000,0006,730,353,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO6,130,353,000600,000,0006,730,353,000
0630 TRANSFERENCIAS175,000,000 175,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO175,000,000 175,000,000
0640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS3,000,000,000 3,000,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,000,000,000 1,000,000,000
 1503FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS2,000,000,000 2,000,000,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN65,053,365,0004,150,000,00069,203,365,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN69,737,529,5815,224,120,18374,961,649,764
SECCIÓN: 0323
AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,917,845,896 1,917,845,896
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO270,000,000 270,000,000
 0200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO270,000,000 270,000,000
0630 TRANSFERENCIAS 19,000,000,00019,000,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 19,000,000,00019,000,000,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN270,000,00019,000,000,00019,270,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN2,187,845,89619,000,000,00021,187,845,896
SECCIÓN: 0401
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE)

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ACTA PROGSUBC SUBPCONCEPTOAPORTE NACIONALRECURSOS PROPIOSTOTAL
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO14,714,006,817 14,714,006,817
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN14,714,006,817 14,714,006,817
SECCIÓN: 0402
FONDO ROTATORIO DEL DANE
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO19,008,177714,619,669733,627,846
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0211 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR490,000,000 490,000,000
 0400INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES490,000,000 490,000,000
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 14,000,000,00014,000,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 14,000,000,00014,000,000,000
0410 INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS3,700,000,000 3,700,000,000
 0200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO3,200,000,000 3,200,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO500,000,000 500,000,000
0430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO4,800,000,000 4,800,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,700,000,000 2,700,000,000
 1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL2,100,000,000 2,100,000,000
0440 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO2,000,000,000 2,000,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,000,000,000 2,000,000,000
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO200,000,000 200,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO200,000,000 200,000,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN11,190,000,00014,000,000,00025,190,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN11,209,008,17714,714,619,66925,923,627,846
SECCIÓN: 0501
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO7,405,017,247 7,405,017,247
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO500,000,000 500,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO500,000,000 500,000,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN500,000,000 500,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN7,905,017,247 7,905,017,247
SECCIÓN: 0503
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP)
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 22,122,069,00022,122,069,000
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0112 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,067,750,0001,067,750,000
 1501ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 1,067,750,0001,067,750,000
0121 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 830,000,000830,000,000
 1501ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 830,000,000830,000,000
0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,081,768,0001,081,768,000
 1501ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 1,081,768,0001,081,768,000
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 2,809,800,0002,809,800,000
 1501ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 2,809,800,0002,809,800,000
0510 ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 7,995,399,0007,995,399,000

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ver tabla
ACTA PROGSUBC SUBPCONCEPTOAPORTE NACIONALRECURSOS PROPIOSTOTAL
 1501ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 7,995,399,0007,995,399,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 13,784,717,00013,784,717,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 35,906,786,00035,906,786,000
SECCIÓN: 0601
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS)
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO121,421,450,533 121,421,450,533
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN121,421,450,533 121,421,450,533
SECCIÓN: 0602
FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 11,189,813,49911,189,813,499
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR100,000,000485,000,000585,000,000
 0101DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA100,000,000485,000,000585,000,000
0211 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR335,000,0003,028,000,0003,363,000,000
 0101DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA335,000,0003,028,000,0003,363,000,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN435,000,0003,513,000,0003,948,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN435,000,00014,702,813,49915,137,813,499
SECCIÓN: 0901
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO4,565,499,891 4,565,499,891
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN4,565,499,891 4,565,499,891
SECCIÓN: 1001
MINISTERIO DEL INTERIOR
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO49,707,902,611 49,707,902,611
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR200,000,000 200,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO200,000,000 200,000,000
0211 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR1,600,000,000 1,600,000,000
 1001ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES1,600,000,000 1,600,000,000
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO530,000,000 530,000,000
 1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO530,000,000 530,000,000
0410 INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS200,000,000 200,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO200,000,000 200,000,000
0510 ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO270,000,000 270,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO270,000,000 270,000,000
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO1,300,000,000 1,300,000,000
 0800INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA1,200,000,000 1,200,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO100,000,000 100,000,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN4,100,000,000 4,100,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN53,807,902,611 53,807,902,611
SECCIÓN: 1002
FONDO PARA EL DESARROLLO COMUNAL Y LA PARTICIPACION
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO880,982,880 880,982,880
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN880,982,880 880,982,880

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ACTA PROGSUBC SUBPCONCEPTOAPORTE NACIONALRECURSOS PROPIOSTOTAL
SECCIÓN: 1003
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,483,433,822210,585,5892,694,019,411
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0111 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR100,000,000 100,000,000
 0709ARTE Y CULTURA100,000,000 100,000,000
0221 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS50,000,000 50,000,000
 0709ARTE Y CULTURA50,000,000 50,000,000
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO80,000,000 80,000,000
 0709ARTE Y CULTURA80,000,000 80,000,000
0440 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO70,000,000 70,000,000
 0709ARTE Y CULTURA70,000,000 70,000,000
0510 ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO50,000,000 50,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO50,000,000 50,000,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN350,000,000 350,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN2,833,433,822210,585,5893,044,019,411
SECCIÓN: 1004
DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO822,395,558 822,395,558
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0221 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS30,000,000 30,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO30,000,000 30,000,000
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO20,000,000 20,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO20,000,000 20,000,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN50,000,000 50,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN872,395,558 872,395,558
SECCIÓN: 1005
CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,189,161,846 1,189,161,846
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR5,000,000,000 5,000,000,000
 0900INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE5,000,000,000 5,000,000,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN5,000,000,000 5,000,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN6,189,161,846 6,189,161,846
SECCIÓN: 1006
CORPORACIÓN PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA REGIÓN DE URABÁ - CONCIUDADANA
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,390,842,240 1,390,842,240
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0320 PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO200,000,000 200,000,000
 1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO200,000,000 200,000,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN200,000,000 200,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN1,590,842,240 1,590,842,240
SECCIÓN: 1007
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
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ver tabla
ACTA PROGSUBC SUBPCONCEPTOAPORTE NACIONALRECURSOS PROPIOSTOTAL
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0112 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR1,000,000,000 1,000,000,000
 1107TENENCIA DE LA TIERRA1,000,000,000 1,000,000,000
0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR50,000,000 50,000,000
 1501ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD50,000,000 50,000,000
0122 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA95,000,000 95,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO95,000,000 95,000,000
0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA35,000,000 35,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO35,000,000 35,000,000
0221 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS60,000,000 60,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO60,000,000 60,000,000
0222 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS70,000,000 70,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO70,000,000 70,000,000
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO300,000,000 300,000,000
 0700INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN100,000,000 100,000,000
 1501ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD75,000,000 75,000,000
 1502PARTICIPACIÓN COMUNITARIA125,000,000 125,000,000
0320 PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO145,000,000 145,000,000
 1001ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES15,000,000 15,000,000
 1002RELACIONES EXTERIORES130,000,000 130,000,000
0410 INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS50,000,000 50,000,000
 1501ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD50,000,000 50,000,000
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO195,000,000 195,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO195,000,000 195,000,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN2,000,000,000 2,000,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN2,000,000,000 2,000,000,000
SECCIÓN: 1101
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO91,374,842,714 91,374,842,714
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO500,000,000 500,000,000
 1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO100,000,000 100,000,000
 1002RELACIONES EXTERIORES400,000,000 400,000,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN500,000,000 500,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN91,874,842,714 91,874,842,714
SECCIÓN: 1102
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO47,071,739,78925,100,735,40672,172,475,195
B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 29,480,19829,480,198
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 4,060,000,0004,060,000,000
 1002RELACIONES EXTERIORES 4,060,000,0004,060,000,000
  SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 4,060,000,0004,060,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN47,071,739,78929,190,215,60476,261,955,393
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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Sección: 1201
Ministerio de Justicia y del Derecho
A. Presupuesto de funcionamiento12,465,459,064 12,465,459,064
C. Presupuesto de inversión
0410 Investigación básica, aplicada y estudios216,000,000 216,000,000
 0800Intersubsectorial justicia216,000,000 216,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado184,000,000 184,000,000
 0800Intersubsectorial justicia184,000,000 184,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión400,000,000 400,000,000
Total presupuesto sección12,865,459,064 12,865,459,064
Sección: 1204
Superintendencia de Notariado y Registro
A. Presupuesto de funcionamiento 157,229,169,647157,229,169,647
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 3,417,157,0003,417,157,000
 0800Intersubsectorial justicia 3,417,157,0003,417,157,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 1,091,922,0001,091,922,000
 0800Intersubsectorial justicia 1,091,922,0001,091,922,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 307,184,000307,184,000
 0800Intersubsectorial justicia 307,184,000307,184,000
0430 Levantamiento de información para procesamiento 7,450,995,0007,450,995,000
 0800Intersubsectorial justicia 7,450,995,0007,450,995,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 1,475,211,0001,475,211,000
 0800Intersubsectorial justicia 1,475,211,0001,475,211,000
0610 Créditos 11,392,709,00011,392,709,000
 1402Soluciones de vivienda urbana 11,392,709,00011,392,709,000
0630 Transferencias 78,837,600,00078,837,600,000
 0803Administración de justicia 78,837,600,00078,837,600,000
  Subtotal presupuesto de inversión 103,972,778,000103,972,778,000
Total presupuesto sección 261,201,947,647261,201,947,647
Sección: 1207
Fondo de Seguridad de la Rama Judicial y del Ministerio Público
A. Presupuesto de funcionamiento2,021,443,6921,310,066,8413,331,510,533
Total presupuesto sección2,021,443,6921,310,066,8413,331,510,533
Sección: 1208
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
A. Presupuesto de funcionamiento245,439,344,3141,003,969,301246,443,313,615
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector4,653,717,0006,855,123,00011,508,840,000
 0802Sistema penitenciario y carcelario4,653,717,0006,855,123,00011,508,840,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector8,996,283,00019,513,090,00028,509,373,000
 0802Sistema penitenciario y carcelario8,996,283,00019,513,090,00028,509,373,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 1,000,000,0001,000,000,000
 0802Sistema penitenciario y carcelario 1,000,000,0001,000,000,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 1,571,093,0001,571,093,000
 0802Sistema penitenciario y carcelario 1,571,093,0001,571,093,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 4,000,000,0004,000,000,000
 0802Sistema penitenciario y carcelario 4,000,000,0004,000,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión13,650,000,00032,939,306,00046,589,306,000
Total presupuesto sección259,089,344,31433,943,275,301293,032,619,615
Sección: 1209
Dirección Nacional de Estupefacientes
A. Presupuesto de funcionamiento3,142,640,5623,369,628,6056,512,269,167
Total presupuesto sección3,142,640,5623,369,628,6056,512,269,167
Sección: 1301
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
A. Presupuesto de funcionamiento5,584,056,152,274 5,584,056,152,274
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector43,255,000,000 43,255,000,000
  Red urbana38,333,000,000 38,333,000,000
 0703Educación secundaria4,922,000,000 4,922,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector58,972,383,000 58,972,383,000
 0600Intersubsectorial transporte54,972,383,000 54,972,383,000
 1000Intersubsectorial gobierno4,000,000,000 4,000,000,000
0122 Adquisición de infraestructura administrativa43,000,000 43,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno43,000,000 43,000,000
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa2,000,000,000 2,000,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno2,000,000,000 2,000,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos3,500,000,000 3,500,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno3,500,000,000 3,500,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano200,000,000 200,000,000
 1302Bienestar social a trabajadores200,000,000 200,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios1,500,000,000 1,500,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno1,500,000,000 1,500,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado79,509,992,077 79,509,992,077
 1000Intersubsectorial gobierno79,509,992,077 79,509,992,077
0610 Créditos57,023,917,000 57,023,917,000
 0500Intersubsectorial energía30,403,230,000 30,403,230,000
 0600Intersubsectorial transporte18,505,687,000 18,505,687,000
 0605Transporte férreo8,115,000,000 8,115,000,000
0630 Transferencias175,871,870,000 175,871,870,000
 0600Intersubsectorial transporte159,518,130,000 159,518,130,000
 1000Intersubsectorial gobierno16,353,740,000 16,353,740,000
0650 Capitalización200,000,000 200,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno200,000,000 200,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión422,076,162,077 422,076,162,077
Total presupuesto sección6,006,132,314,351 6,006,132,314,351
Sección: 1302
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
A. Presupuesto de funcionamiento18,802,547,0006,511,825,00025,314,372,000
C. Presupuesto de inversión

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos1,302,582,000 1,302,582,000
 1000Intersubsectorial gobierno1,302,582,000 1,302,582,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano359,440,00050,000,000409,440,000
 1000Intersubsectorial gobierno359,440,00050,000,000409,440,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios1,350,283,000856,850,0002,207,133,000
 1000Intersubsectorial gobierno1,350,283,000856,850,0002,207,133,000
0430 Levantamiento de información para procesamiento4,973,336,0001,350,000,0006,323,336,000
 1000Intersubsectorial gobierno4,973,336,0001,350,000,0006,323,336,000
0440 Actualización de información para procesamiento11,991,359,0002,520,317,00014,511,676,000
 1000Intersubsectorial gobierno11,991,359,0002,520,317,00014,511,676,000
  Subtotal presupuesto de inversión19,977,000,0004,777,167,00024,754,167,000
Total presupuesto sección38,779,547,00011,288,992,00050,068,539,000
Sección: 1304
Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria
A. Presupuesto de funcionamiento24,866,531,0242,246,300,00027,112,831,024
C. Presupuesto de inversión
0640 Inversiones y aportes financieros 4,260,000,0004,260,000,000
 1302Bienestar social a trabajadores 4,260,000,0004,260,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión 4,260,000,0004,260,000,000
Total presupuesto sección24,866,531,0246,506,300,00031,372,831,024
Sección: 1308
Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación
A. Presupuesto de funcionamiento5,245,576,000 5,245,576,000
C. Presupuesto de inversión
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos400,000,000 400,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno400,000,000 400,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión400,000,000 400,000,000
Total presupuesto sección5,645,576,000 5,645,576,000
Sección: 1309
Superintendencia de la Economía Solidaria
A. Presupuesto de funcionamiento1,407,415,1501,417,419,5572,824,834,707
Total presupuesto sección1,407,415,1501,417,419,5572,824,834,707
Sección: 1401
Servicio de la deuda pública nacional
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública14,508,269,785,227 14,508,269,785,227
Total presupuesto sección14,508,269,785,227 14,508,269,785,227
Sección: 1501
Ministerio de Defensa Nacional
A. Presupuesto de funcionamiento2,105,394,320,618 2,105,394,320,618
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector28,890,250,000 28,890,250,000
 0100Intersubsectorial defensa y seguridad10,270,000,000 10,270,000,000
 0101Defensa y seguridad interna9,500,000,000 9,500,000,000
 0607Transporte marítimo550,000,000 550,000,000
 1400Intersubsectorial vivienda8,570,250,000 8,570,250,000
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector2,299,750,000 2,299,750,000
 0100Intersubsectorial defensa y seguridad1,299,750,000 1,299,750,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
 0101Defensa y seguridad interna1,000,000,000 1,000,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector43,643,861,000 43,643,861,000
 0100Intersubsectorial defensa y seguridad31,007,931,000 31,007,931,000
 0101Defensa y seguridad interna6,715,930,000 6,715,930,000
 0102Defensa y seguridad externa4,420,000,000 4,420,000,000
 1201Acueducto y alcantarillado1,500,000,000 1,500,000,000
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa600,000,000 600,000,000
 0101Defensa y seguridad interna600,000,000 600,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector207,415,250,000 207,415,250,000
 0100Intersubsectorial defensa y seguridad59,937,558,000 59,937,558,000
 0101Defensa y seguridad interna117,871,252,000 117,871,252,000
 0300Intersubsectorial salud1,763,500,000 1,763,500,000
 0400Intersubsectorial comunicaciones544,940,000 544,940,000
 0604Red urbana100,000,000 100,000,000
 0608Transporte aéreo27,198,000,000 27,198,000,000
0212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector45,953,810,000 45,953,810,000
 0100Intersubsectorial defensa y seguridad29,584,000,000 29,584,000,000
 0101Defensa y seguridad interna11,369,810,000 11,369,810,000
 0600Intersubsectorial transporte2,500,000,000 2,500,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno2,500,000,000 2,500,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos2,051,650,000 2,051,650,000
 0406Servicios de valor agregado en comunicaciones2,051,650,000 2,051,650,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano100,000,000 100,000,000
 0100Intersubsectorial defensa y seguridad100,000,000 100,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano454,500,000 454,500,000
 0300Intersubsectorial salud454,500,000 454,500,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios350,000,000 350,000,000
 0100Intersubsectorial defensa y seguridad350,000,000 350,000,000
0620 Subsidios directos3,620,000,000 3,620,000,000
 0608Transporte aéreo3,620,000,000 3,620,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión335,379,071,000 335,379,071,000
Total presupuesto sección2,440,773,391,618 2,440,773,391,618
Sección: 1503
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
A. Presupuesto de funcionamiento427,616,602,15942,899,350,000470,515,952,159
Total presupuesto sección427,616,602,15942,899,350,000470,515,952,159
Sección: 1504
Fondo Rotatorio del Ejército
A. Presupuesto de funcionamiento 86,636,563,64486,636,563,644
Total presupuesto sección 86,636,563,64486,636,563,644
Sección: 1505
Fondo Rotatorio de la Armada Nacional
A. Presupuesto de funcionamiento 23,489,723,60623,489,723,606
Total presupuesto sección 23,489,723,60623,489,723,606
Sección: 1506
Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
A. Presupuesto de funcionamiento 11,668,096,89211,668,096,892
Total presupuesto sección 11,668,096,89211,668,096,892
Sección: 1507
Instituto Casas Fiscales del Ejército
A. Presupuesto de funcionamiento 8,882,020,1568,882,020,156
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 5,580,000,0005,580,000,000
 0100Intersubsectorial defensa y seguridad 5,580,000,0005,580,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 1,954,395,0001,954,395,000
 0100Intersubsectorial defensa y seguridad 1,954,395,0001,954,395,000
  Subtotal presupuesto de inversión 7,534,395,0007,534,395,000
Total presupuesto sección 16,416,415,15616,416,415,156
Sección: 1508
Defensa Civil Colombiana
A. Presupuesto de funcionamiento5,227,882,562168,200,0005,396,082,562
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector396,250,000 396,250,000
 0103Defensa civil396,250,000 396,250,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector272,750,000 272,750,000
 0103Defensa civil272,750,000 272,750,000
  Subtotal presupuesto de inversión669,000,000 669,000,000
Total presupuesto sección5,896,882,562168,200,0006,065,082,562
Sección: 1510
Club Militar de Oficiales
A. Presupuesto de funcionamiento 13,756,322,09213,756,322,092
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 166,000,000166,000,000
 0100Intersubsectorial defensa y seguridad 166,000,000166,000,000
0640 Inversiones y aportes financieros 1,224,886,0001,224,886,000
 1302Bienestar social a trabajadores 1,224,886,0001,224,886,000
  Subtotal presupuesto de inversión 1,390,886,0001,390,886,000
Total presupuesto sección 15,147,208,09215,147,208,092
Sección: 1511
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
A. Presupuesto de funcionamiento484,341,893,77357,042,277,440541,384,171,213
Total presupuesto sección484,341,893,77357,042,277,440541,384,171,213
Sección: 1512
Fondo Rotatorio de la Policía
A. Presupuesto de funcionamiento 202,327,367,503202,327,367,503
Total presupuesto sección 202,327,367,503202,327,367,503
Sección: 1519
Hospital Militar
A. Presupuesto de funcionamiento8,379,679,50457,470,729,94665,850,409,450
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector280,000,000 280,000,000
 0300Intersubsectorial salud280,000,000 280,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector1,000,000,000 1,000,000,000
 0300Intersubsectorial salud1,000,000,000 1,000,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión1,280,000,000 1,280,000,000
Total presupuesto sección9,659,679,50457,470,729,94667,130,409,450

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Sección: 1601
Policía Nacional
A. Presupuesto de funcionamiento1,789,743,161,871 1,789,743,161,871
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector14,146,328,000 14,146,328,000
 0101Defensa y seguridad interna9,946,328,000 9,946,328,000
 0300Intersubsectorial salud1,000,000,000 1,000,000,000
 0705Educación superior3,200,000,000 3,200,000,000
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector243,132,000 243,132,000
 0300Intersubsectorial salud243,132,000 243,132,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector2,700,000,000 2,700,000,000
 0101Defensa y seguridad interna700,000,000 700,000,000
 0705Educación superior2,000,000,000 2,000,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector14,417,400,000 14,417,400,000
 0101Defensa y seguridad interna14,417,400,000 14,417,400,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos1,900,000,000 1,900,000,000
 0101Defensa y seguridad interna1,900,000,000 1,900,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano1,400,000,000 1,400,000,000
 0101Defensa y seguridad interna800,000,000 800,000,000
 0705Educación superior200,000,000 200,000,000
 0707Educación especial200,000,000 200,000,000
 1500Intersubsectorial desarrollo comunitario200,000,000 200,000,000
0420 Estudios de preinversión220,000,000 220,000,000
 1500Intersubsectorial desarrollo comunitario220,000,000 220,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión35,026,860,000 35,026,860,000
Total presupuesto sección1,824,770,021,871 1,824,770,021,871
Sección: 1701
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
A. Presupuesto de funcionamiento98,909,266,713 98,909,266,713
C. Presupuesto de inversión
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector2,492,000,000 2,492,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario2,492,000,000 2,492,000,000
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa100,000,000 100,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario100,000,000 100,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos100,000,000 100,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario100,000,000 100,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano18,353,000,000 18,353,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario17,203,000,000 17,203,000,000
 1103producción y aprovechamiento forestal150,000,000 150,000,000
 1502Participación comunitaria1,000,000,000 1,000,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano3,855,000,000 3,855,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario400,000,000 400,000,000
 1500Intersubsectorial desarrollo comunitario3,455,000,000 3,455,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios28,176,115,000 28,176,115,000
 1100Intersubsectorial agropecuario28,176,115,000 28,176,115,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
0430 Levantamiento de información para procesamiento7,700,000,000 7,700,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario7,700,000,000 7,700,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado300,000,000 300,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario300,000,000 300,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado7,150,000,000 7,150,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario2,150,000,000 2,150,000,000
 1106Comercialización5,000,000,000 5,000,000,000
0610 Créditos47,953,800,000 47,953,800,000
 1100Intersubsectorial agropecuario47,953,800,000 47,953,800,000
0620 Subsidios directos18,113,200,000 18,113,200,000
 1100Intersubsectorial agropecuario6,500,000,000 6,500,000,000
 1401Soluciones de vivienda rural11,613,200,000 11,613,200,000
0630 Transferencias18,523,958,000 18,523,958,000
 0902Manejo14,150,000,000 14,150,000,000
 1001Atención de emergencias y desastres1,000,000,000 1,000,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario3,373,958,000 3,373,958,000
0650 Capitalización1,300,000,000 1,300,000,000
 1101Producción y aprovechamiento agrícola1,000,000,000 1,000,000,000
 1106Comercialización300,000,000 300,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión154,117,073,000 154,117,073,000
Total presupuesto sección253,026,339,713 253,026,339,713
Sección: 1702
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
A. Presupuesto de funcionamiento42,695,524,0842,817,288,00045,512,812,084
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública10,988,628,000 10,988,628,000
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector47,174,000 47,174,000
 1100Intersubsectorial agropecuario47,174,000 47,174,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 400,000,000400,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario 400,000,000400,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado60,000,000400,000,000460,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario 400,000,000400,000,000
 1102Producción y aprovechamiento pecuario60,000,000 60,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado10,483,000,0009,838,800,00020,321,800,000
 1100Intersubsectorial agropecuario10,483,000,0009,838,800,00020,321,800,000
0630 Transferencias65,000,000 65,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario65,000,000 65,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión10,655,174,00010,638,800,00021,293,974,000
Total presupuesto sección64,339,326,08413,456,088,00077,795,414,084
Sección: 1703
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora)
A. Presupuesto de funcionamiento51,760,735,4124,081,895,00055,842,630,412
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública3,404,829,240 3,404,829,240
C. Presupuesto de inversión

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector16,630,000,0004,660,000,00021,290,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario700,000,000 700,000,000
 1107Tenencia de la tierra15,930,000,0004,660,000,00020,590,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector15,870,000,000 15,870,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario15,870,000,000 15,870,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano2,630,000,000700,000,0003,330,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario2,630,000,000 2,630,000,000
 1107Tenencia de la tierra 700,000,000700,000,000
0620 Subsidios directos14,870,000,0001,756,700,00016,626,700,000
 1107Tenencia de la tierra14,870,000,0001,756,700,00016,626,700,000
  Subtotal presupuesto de inversión50,000,000,0007,116,700,00057,116,700,000
Total presupuesto sección105,165,564,65211,198,595,000116,364,159,652
Sección: 1705
Instituto Nacional de Adecuación de Tierras - INAT
A. Presupuesto de funcionamiento19,917,426,411101,295,84020,018,722,251
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública14,702,854,760 14,702,854,760
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector43,423,700,000 43,423,700,000
 1101Producción y aprovechamiento agrícola43,423,700,000 43,423,700,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 11,056,400,00011,056,400,000
 1101Producción y aprovechamiento agrícola 11,056,400,00011,056,400,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano2,690,765,000600,000,0003,290,765,000
 1100Intersubsectorial agropecuario2,000,000,000 2,000,000,000
 1101Producción y aprovechamiento agrícola690,765,000600,000,0001,290,765,000
0420 Estudios de preinversión34,600,0003,357,000,0003,391,600,000
 1101Producción y aprovechamiento agrícola34,600,0003,357,000,0003,391,600,000
0630 Transferencias3,000,000 3,000,000
 1101Producción y aprovechamiento agrícola3,000,000 3,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión46,152,065,00015,013,400,00061,165,465,000
Total presupuesto sección80,772,346,17115,114,695,84095,887,042,011
Sección: 1706
Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural - DRI
A. Presupuesto de funcionamiento6,284,903,756 6,284,903,756
C. Presupuesto de inversión
0320 Protección y bienestar social del recurso humano26,269,300,000 26,269,300,000
 1100Intersubsectorial agropecuario26,269,300,000 26,269,300,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado2,000,000,000 2,000,000,000
 1100Intersubsectorial agropecuario2,000,000,000 2,000,000,000
0620 Subsidios directos5,450,000,000 5,450,000,000
 1500Intersubsectorial desarrollo comunitario5,450,000,000 5,450,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión33,719,300,000 33,719,300,000
Total presupuesto sección40,004,203,756 40,004,203,756
Sección: 1712
Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura - INPA
A. Presupuesto de funcionamiento7,336,399,061369,500,0007,705,899,061

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector900,000,000417,000,0001,317,000,000
 1104Pesca y acuicultura900,000,000417,000,0001,317,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano1,500,000,000452,729,0001,952,729,000
 1104Pesca y acuicultura1,500,000,000452,729,0001,952,729,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios1,500,000,000458,232,0001,958,232,000
 1104Pesca y acuicultura1,500,000,000458,232,0001,958,232,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado700,000,000 700,000,000
 1104Pesca y acuicultura700,000,000 700,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado400,000,000315,039,000715,039,000
 1104Pesca y acuicultura400,000,000315,039,000715,039,000
  Subtotal presupuesto de inversión5,000,000,0001,643,000,0006,643,000,000
Total presupuesto sección12,336,399,0612,012,500,00014,348,899,061
Sección: 1801
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
A. Presupuesto de funcionamiento2,145,995,568,699 2,145,995,568,699
C. Presupuesto de inversión
0122 Adquisición de infraestructura administrativa176,500,000 176,500,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social176,500,000 176,500,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos670,000,000 670,000,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social670,000,000 670,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano1,958,500,000 1,958,500,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social1,558,500,000 1,558,500,000
 1302Bienestar social a trabajadores200,000,000 200,000,000
 1503Formas asociativas y cooperativas200,000,000 200,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios300,000,000 300,000,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social150,000,000 150,000,000
 1302Bienestar social a trabajadores150,000,000 150,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado525,000,000 525,000,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social360,000,000 360,000,000
 1302Bienestar social a trabajadores165,000,000 165,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado370,000,000 370,000,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social370,000,000 370,000,000
0630 Transferencias304,868,780,000 304,868,780,000
 1302Bienestar social a trabajadores304,868,780,000 304,868,780,000
  Subtotal presupuesto de inversión308,868,780,000 308,868,780,000
Total presupuesto sección2,454,864,348,699 2,454,864,348,699

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Sección: 1803
Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EPS.
A. Presupuesto de funcionamiento+ 244,767,117,000244,767,117,000
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 380,090,000380,090,000
 0300Intersubsectorial salud 380,090,000380,090,000
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 713,236,000713,236,000
 0300Intersubsectorial salud 713,236,000713,236,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 1,800,000,0001,800,000,000
 0300Intersubsectorial salud 1,800,000,0001,800,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 400,000,000400,000,000
 0300Intersubsectorial salud 400,000,000400,000,000
0640 Inversiones y aportes financieros 395,275,182,000395,275,182,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social 395,275,182,000395,275,182,000
  Subtotal presupuesto de inversión 398,568,508,000398,568,508,000
Total presupuesto sección 643,335,625,000643,335,625,000
Sección: 1804
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
A. Presupuesto de funcionamiento 56,504,841,00056,504,841,000
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 115,285,660115,285,660
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 10,446,000,00010,446,000,000
 0704Capacitación técnica no profesional 10,446,000,00010,446,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 15,790,070,00015,790,070,000
 0704Capacitación técnica no profesional 15,790,070,00015,790,070,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 363,176,189,000363,176,189,000
 0704Capacitación técnica no profesional 349,852,189,000349,852,189,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social 13,324,000,00013,324,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 44,391,000,00044,391,000,000
 1302Bienestar social a trabajadores 44,391,000,00044,391,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 57,768,000,00057,768,000,000
 0704Capacitación técnica no profesional 57,768,000,00057,768,000,000
0610 Créditos 20,772,000,00020,772,000,000
 1302Bienestar social a trabajadores 20,772,000,00020,772,000,000
0620 Subsidios directos 6,960,000,0006,960,000,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social 6,960,000,0006,960,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión 519,303,259,000519,303,259,000
Total presupuesto sección 575,923,385,660575,923,385,660
Sección: 1805
Fondo de Previsión Social del Congreso
A. Presupuesto de funcionamiento99,613,162,00017,284,603,000116,897,765,000
Total presupuesto sección99,613,162,00017,284,603,000116,897,765,000
Sección: 1901
Ministerio de Salud
A. Presupuesto de funcionamiento1,150,569,088,484 1,150,569,088,484
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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector100,000,000 100,000,000
 0303Servicios especializados de salud100,000,000 100,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector1,650,000,000 1,650,000,000
 0302Servicios generales de salud1,400,000,000 1,400,000,000
 0303Servicios especializados de salud250,000,000 250,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector3,122,599,550 3,122,599,550
 0300Intersubsectorial salud2,982,599,550 2,982,599,550
 0302Servicios generales de salud140,000,000 140,000,000
0212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector3,791,415,000 3,791,415,000
 0303Servicios especializados de salud3,791,415,000 3,791,415,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano11,997,493,000 11,997,493,000
 0300Intersubsectorial salud11,997,493,000 11,997,493,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano66,876,719,000 66,876,719,000
 0300Intersubsectorial salud31,239,719,000 31,239,719,000
 0301Prevención en salud35,637,000,000 35,637,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios5,778,132,000 5,778,132,000
 0300Intersubsectorial salud5,318,132,000 5,318,132,000
 0303Servicios especializados de salud460,000,000 460,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado41,142,829,000 41,142,829,000
 0300Intersubsectorial salud41,142,829,000 41,142,829,000
0630 Transferencias734,166,851,000 734,166,851,000
 0304Servicios integrales de salud734,166,851,000 734,166,851,000
  Subtotal presupuesto de inversión868,626,038,550 868,626,038,550
Total presupuesto sección2,019,195,127,034 2,019,195,127,034
Sección: 1903
Instituto Nacional de Salud (INS)
A. Presupuesto de funcionamiento8,616,460,79135,539,5008,652,000,291
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector314,000,000120,000,000434,000,000
 0300Intersubsectorial salud314,000,000120,000,000434,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector50,000,000330,000,000380,000,000
 0300Intersubsectorial salud50,000,000330,000,000380,000,000
0212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector583,000,000849,837,0001,432,837,000
 0300Intersubsectorial salud583,000,000849,837,0001,432,837,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano206,000,000260,000,000466,000,000
 0300Intersubsectorial salud206,000,000260,000,000466,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano60,000,000130,000,000190,000,000
 0300Intersubsectorial salud60,000,000130,000,000190,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios580,000,000765,000,0001,345,000,000
 0300Intersubsectorial salud580,000,000765,000,0001,345,000,000
0420 Estudios de preinversión300,000,000300,000,000600,000,000
 0300Intersubsectorial salud300,000,000300,000,000600,000,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado356,000,000409,000,000765,000,000
 0300Intersubsectorial salud356,000,000409,000,000765,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión2,449,000,0003,163,837,0005,612,837,000
Total presupuesto sección11,065,460,7913,199,376,50014,264,837,291
Sección: 1904
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
A. Presupuesto de funcionamiento 119,529,200,000119,529,200,000
C. Presupuesto de inversión
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 1,300,000,0001,300,000,000
 0300Intersubsectorial salud 1,300,000,0001,300,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 1,500,000,0001,500,000,000
 0300Intersubsectorial salud 1,500,000,0001,500,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 2,162,013,0002,162,013,000
 0300Intersubsectorial salud 2,162,013,0002,162,013,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano11,433,703,000729,708,831,000741,142,534,000
 0300Intersubsectorial salud 16,256,642,00016,256,642,000
 0301Prevención en salud 19,585,314,00019,585,314,000
 0801Rehabilitación de menores 121,754,192,000121,754,192,000
 1501Asistencia directa a la comunidad11,433,703,000572,112,683,000583,546,386,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 1,500,000,0001,500,000,000
 0300Intersubsectorial salud 1,500,000,0001,500,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 746,816,000746,816,000
 0300Intersubsectorial salud 746,816,000746,816,000
  Subtotal presupuesto de inversión11,433,703,000736,917,660,000748,351,363,000
Total presupuesto sección11,433,703,000856,446,860,000867,880,563,000
Sección: 1910
Superintendencia Nacional de Salud
A. Presupuesto de funcionamiento8,180,551,724 8,180,551,724
C. Presupuesto de inversión
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos400,000,000 400,000,000
 0300Intersubsectorial salud400,000,000 400,000,000
0440 Actualización de información para procesamiento270,000,000 270,000,000
 0300Intersubsectorial salud270,000,000 270,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado530,000,000 530,000,000
 0300Intersubsectorial salud530,000,000 530,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión1,200,000,000 1,200,000,000
Total presupuesto sección9,380,551,724 9,380,551,724
Sección: 1912
Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
A. Presupuesto de funcionamiento 3,428,218,2593,428,218,259
C. Presupuesto de inversión
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector 903,483,000903,483,000
 0300Intersubsectorial salud 903,483,000903,483,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 1,155,225,0001,155,225,000
 0300Intersubsectorial salud 1,155,225,0001,155,225,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 451,742,000451,742,000
 0300Intersubsectorial salud 451,742,000451,742,000
0430 Levantamiento de información para procesamiento 652,612,000652,612,000
 0301Prevención en salud 652,612,000652,612,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 882,688,000882,688,000
 0301Prevención en salud 882,688,000882,688,000
  Subtotal presupuesto de inversión 4,045,750,0004,045,750,000
Total presupuesto sección 7,473,968,2597,473,968,259
Sección: 2001
Ministerio de Desarrollo Económico
A. Presupuesto de funcionamiento48,113,162,451 48,113,162,451
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector59,180,800,000 59,180,800,000
 0201Microempresa e industria artesanal1,000,000,000 1,000,000,000
 1200Intersubsectorial saneamiento básico58,180,800,000 58,180,800,000
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector760,000,000 760,000,000
 0201Microempresa e industria artesanal760,000,000 760,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector3,975,000,000 3,975,000,000
 1200Intersubsectorial saneamiento básico3,975,000,000 3,975,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector1,800,000,000 1,800,000,000
 0200Intersubsectorial industria y comercio1,800,000,000 1,800,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos480,000,000 480,000,000
 0206Turismo180,000,000 180,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno300,000,000 300,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano8,452,600,000 8,452,600,000
 0200Intersubsectorial industria y comercio1,217,600,000 1,217,600,000
 0201Microempresa e industria artesanal1,075,000,000 1,075,000,000
 0206Turismo5,115,000,000 5,115,000,000
 1200Intersubsectorial saneamiento básico1,045,000,000 1,045,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano2,000,000,000 2,000,000,000
 0201Microempresa e industria artesanal2,000,000,000 2,000,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios400,000,000 400,000,000
 0204Comercio interno400,000,000 400,000,000
0440 Actualización de información para procesamiento150,000,000 150,000,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
 1200Intersubsectorial saneamiento básico150,000,000 150,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado5,187,400,000 5,187,400,000
 0206Turismo50,000,000 50,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno700,000,000 700,000,000
 1200Intersubsectorial saneamiento básico4,437,400,000 4,437,400,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado3,040,000,000 3,040,000,000
 0200Intersubsectorial industria y comercio200,000,000 200,000,000
 0201Microempresa e industria artesanal1,390,000,000 1,390,000,000
 1201Acueducto y alcantarillado1,000,000,000 1,000,000,000
 1400Intersubsectorial vivienda450,000,000 450,000,000
0650 Capitalización1,575,000,000 1,575,000,000
 0201Microempresa e industria artesanal1,575,000,000 1,575,000,000
0660 Reservas100,000,000 100,000,000
 1600Administración del estado pago de reservas100,000,000 100,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión87,100,800,000 87,100,800,000
Total presupuesto sección135,213,962,451 135,213,962,451
Sección: 2003
Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana -Inurbe-
A. Presupuesto de funcionamiento14,312,242,1207,519,909,25121,832,151,371
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 92,000,00092,000,000
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector1,200,000,0003,000,000,0004,200,000,000
 1400Intersubsectorial vivienda1,200,000,0003,000,000,0004,200,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano1,059,079,000 1,059,079,000
 1400Intersubsectorial vivienda1,059,079,000 1,059,079,000
0620 Subsidios directos40,000,000,000 40,000,000,000
 1402Soluciones de vivienda urbana40,000,000,000 40,000,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión42,259,079,0003,000,000,00045,259,079,000
Total presupuesto sección56,571,321,12010,611,909,25167,183,230,371
Sección: 2004
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
A. Presupuesto de funcionamiento 23,443,342,20023,443,342,200
C. Presupuesto de inversión
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 30,750,00030,750,000
 0200Intersubsectorial industria y comercio 30,750,00030,750,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 4,641,427,0004,641,427,000
 0200Intersubsectorial industria y comercio 4,641,427,0004,641,427,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 450,000,000450,000,000
 0200Intersubsectorial industria y comercio 450,000,000450,000,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 328,600,000328,600,000
 0200Intersubsectorial industria y comercio 328,600,000328,600,000
  Subtotal presupuesto de inversión 5,450,777,0005,450,777,000
Total presupuesto sección 28,894,119,20028,894,119,200
Sección: 2020
Superintendencia de Sociedades
A. Presupuesto de funcionamiento 36,813,410,82236,813,410,822
C. Presupuesto de inversión
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector 635,189,000635,189,000
 1000Intersubsectorial gobierno 635,189,000635,189,000
  Subtotal presupuesto de inversión 635,189,000635,189,000
Total presupuesto sección 37,448,599,82237,448,599,822
Sección: 2021
Unidad Administrativa Especial liquidadora de asuntos del instituto de crédito territorial ICT
A. Presupuesto de funcionamiento 4,979,397,3884,979,397,388
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública39,420,720,00015,000,000,00054,420,720,000
C. Presupuesto de inversión
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa1,100,000,0002,003,000,0003,103,000,000
 1402Soluciones de vivienda urbana1,100,000,0002,003,000,0003,103,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión1,100,000,0002,003,000,0003,103,000,000
Total presupuesto sección40,520,720,00021,982,397,38862,503,117,388
Sección: 2101
Ministerio de Minas y Energía
A. Presupuesto de funcionamiento64,452,373,632 64,452,373,632
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública9,094,000,000 9,094,000,000
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector581,161,173,000 581,161,173,000
 0207Minería64,865,630,000 64,865,630,000
 0500Intersubsectorial energía106,461,755,000 106,461,755,000
 0501Generación eléctrica17,032,253,000 17,032,253,000
 0502Transmisión eléctrica5,500,000,000 5,500,000,000
 0503Subtransmisión eléctrica12,294,185,000 12,294,185,000
 0504Distribución eléctrica683,350,000 683,350,000
 0600Intersubsectorial transporte156,766,021,000 156,766,021,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente168,300,035,000 168,300,035,000
 1500Intersubsectorial desarrollo comunitario49,257,944,000 49,257,944,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector2,619,268,000 2,619,268,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente2,619,268,000 2,619,268,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano4,350,000,000 4,350,000,000
 0207Minería350,000,000 350,000,000
 0500Intersubsectorial energía4,000,000,000 4,000,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios3,000,000,000 3,000,000,000
 0207Minería3,000,000,000 3,000,000,000
0420 Estudios de preinversión375,000,000 375,000,000
 0501Generación eléctrica375,000,000 375,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado5,116,000,000 5,116,000,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
 0207Minería360,000,000 360,000,000
 0500Intersubsectorial energía4,756,000,000 4,756,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado350,000,000 350,000,000
 0500Intersubsectorial energía350,000,000 350,000,000
0620 Subsidios directos174,805,000,000 174,805,000,000
 0500Intersubsectorial energía174,805,000,000 174,805,000,000
0630 Transferencias25,729,000,000 25,729,000,000
 0500Intersubsectorial energía25,729,000,000 25,729,000,000
0640 Inversiones y aportes financieros14,455,000,000 14,455,000,000
 0500Intersubsectorial energía14,455,000,000 14,455,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión811,960,441,000 811,960,441,000
Total presupuesto sección885,506,814,632 885,506,814,632
Sección: 2103
Instituto de Investigaciones en Geociencias Minería y Química (Ingeominas)
A. Presupuesto de funcionamiento12,928,949,102979,682,98113,908,632,083
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector350,000,0002,500,000,0002,850,000,000
 0207Minería350,000,0002,500,000,0002,850,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 400,000,000400,000,000
 0500Intersubsectorial energía 400,000,000400,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios4,550,000,00014,100,000,00018,650,000,000
 0207Minería2,500,000,00012,400,000,00014,900,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente200,000,000 200,000,000
 0903Litigación1,850,000,0001,700,000,0003,550,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión4,900,000,00017,000,000,00021,900,000,000
Total presupuesto sección17,828,949,10217,979,682,98135,808,632,083
Sección: 2109
Unidad de Plantación Minero Energética - UPME
A. Presupuesto de funcionamiento 2,527,950,1362,527,950,136
C. Presupuesto de inversión
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 900,000,000900,000,000
 0500Intersubsectorial energía 900,000,000900,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 2,095,000,0002,095,000,000
 0207Minería 975,000,000975,000,000
 0500Intersubsectorial energía 1,120,000,0001,120,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 1,370,000,0001,370,000,000
 0207Minería 1,370,000,0001,370,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 2,170,000,0002,170,000,000
 0500Intersubsectorial energía 1,670,000,0001,670,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno 500,000,000500,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión 6,535,000,0006,535,000,000
Total presupuesto sección 9,062,950,1369,062,950,136
Sección: 2201
Ministerio de Educación Nacional
A. Presupuesto de funcionamiento3,791,356,025,191 3,791,356,025,191
C. Presupuesto de inversión
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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
0111 Construcción de infraestructura propia del sector23,000,000,000 23,000,000,000
 0700Intersubsectorial educación23,000,000,000 23,000,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector2,300,000,000 2,300,000,000
 0703Educación secundaria2,300,000,000 2,300,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano65,443,000,000 65,443,000,000
 0700Intersubsectorial educación61,443,000,000 61,443,000,000
 0703Educación secundaria4,000,000,000 4,000,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano6,292,000,000 6,292,000,000
 0700Intersubsectorial educación6,292,000,000 6,292,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado394,000,000,000 394,000,000,000
 0700Intersubsectorial educación394,000,000,000 394,000,000,000
0630 Transferencias8,000,000,000 8,000,000,000
 0703Educación secundaria8,000,000,000 8,000,000,000
0640 Inversiones y aportes financieros19,680,000,000 19,680,000,000
 0705Educación superior19,680,000,000 19,680,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión518,715,000,000 518,715,000,000
Total presupuesto sección4,310,071,025,191 4,310,071,025,191
Sección: 2202
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes)
A. Presupuesto de funcionamiento 20,694,788,15120,694,788,151
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública8,485,784,231 8,485,784,231
C. Presupuesto de inversión
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 1,420,800,0001,420,800,000
 0705Educación superior 1,420,800,0001,420,800,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 3,143,200,0003,143,200,000
 0705Educación superior 3,143,200,0003,143,200,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 2,100,000,0002,100,000,000
 0705Educación superior 2,100,000,0002,100,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 1,057,900,0001,057,900,000
0705 Educación superior 1,057,900,0001,057,900,000
  Subtotal presupuesto de inversión 7,721,900,0007,721,900,000
Total presupuesto sección8,485,784,23128,416,688,15136,902,472,382
Sección: 2203
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex)
A. Presupuesto de funcionamiento 13,439,488,07513,439,488,075
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 14,061,66714,061,667
C. Presupuesto de inversión
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano7,672,747,000932,679,0008,605,426,000
 0300Intersubsectorial salud6,365,789,000 6,365,789,000
 0700Intersubsectorial educación 442,532,000442,532,000
 0705Educación superior1,306,958,000364,109,0001,671,067,000
 0709Arte y cultura 126,038,000126,038,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 1,500,000,0001,500,000,000
 0700Intersubsectorial educación 1,500,000,0001,500,000,000
0610 Créditos18,693,042,00034,541,053,00053,234,095,000
 0705Educación superior18,693,042,00034,541,053,00053,234,095,000
  Subtotal presupuesto de inversión26,365,789,00036,973,732,00063,339,521,000
Total presupuesto sección26,365,789,00050,427,281,74276,793,070,742
Sección: 2205
Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte y Juntas Administradoras (Coldeportes)
A. Presupuesto de funcionamiento11,419,436,8038,037,796,12319,457,232,926
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector9,000,000,000 9,000,000,000
 0708Recreación, educación física y deporte9,000,000,000 9,000,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector4,000,000,000 4,000,000,000
 0708Recreación, educación física y deporte4,000,000,000 4,000,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano15,000,000,00011,075,600,00026,075,600,000
 0708Recreación, educación física y deporte15,000,000,00011,075,600,00026,075,600,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado100,000,000 100,000,000
 0708Recreación, educación física y deporte100,000,000 100,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión28,100,000,00011,075,600,00039,175,600,000
Total presupuesto sección39,519,436,80319,113,396,12358,632,832,926
Sección: 2208
Instituto Caro y Cuervo
A. Presupuesto de funcionamiento2,174,243,60162,306,8912,236,550,492
C. Presupuesto de inversión
0122 Adquisición de infraestructura administrativa80,000,00019,000,00099,000,000
 0709Arte y cultura80,000,00019,000,00099,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector120,000,000 120,000,000
 0709Arte y cultura120,000,000 120,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios400,000,00010,000,000410,000,000
 0709Arte y cultura400,000,00010,000,000410,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión600,000,00029,000,000629,000,000
Total presupuesto sección2,774,243,60191,306,8912,865,550,492
Sección: 2209
Instituto Nacional para Sordos (Insor)
A. Presupuesto de funcionamiento1,552,039,07436,360,0001,588,399,074
C. Presupuesto de inversión
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano330,000,000150,000,000480,000,000
 0705Educación superior50,000,000100,000,000150,000,000
 0707Educación especial280,000,00050,000,000330,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano60,000,00030,000,00090,000,000
 0301Prevención en salud30,000,00020,000,00050,000,000
 1300Intersubsectorial trabajo y seguridad social30,000,00010,000,00040,000,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
0410 Investigación básica, aplicada y estudios150,000,00016,000,000166,000,000
 0707Educación especial150,000,00016,000,000166,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado60,000,000 60,000,000
 0700Intersubsectorial educación60,000,000 60,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión600,000,000196,000,000796,000,000
Total presupuesto sección2,152,039,074232,360,0002,384,399,074
Sección: 2210
Instituto Nacional para Ciegos (INCI)
A. Presupuesto de funcionamiento2,257,159,70620,000,0002,277,159,706
C. Presupuesto de inversión
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector202,500,00028,000,000230,500,000
 0707Educación especial202,500,00028,000,000230,500,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano327,500,000102,000,000429,500,000
 0707Educación especial327,500,000102,000,000429,500,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios70,000,000 70,000,000
 0707Educación especial70,000,000 70,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión600,000,000130,000,000730,000,000
Total presupuesto sección2,857,159,706150,000,0003,007,159,706
Sección: 2211
Instituto Tecnológico Pascual Bravo - Medellín
A. Presupuesto de funcionamiento4,875,160,298870,362,5455,745,522,843
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública300,571,428 300,571,428
Total presupuesto sección5,175,731,726870,362,5456,046,094,271
Sección: 2213
Instituto Colombiano de la Participación «Jorge Eliécer Gaitán»
A. Presupuesto de funcionamiento514,156,16411,921,315526,077,479
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector50,000,000 50,000,000
 0709Arte y cultura50,000,000 50,000,000
0212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector100,000,000 100,000,000
 0709Arte y cultura100,000,000 100,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano450,000,000 450,000,000
 0709Arte y cultura450,000,000 450,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión600,000,000 600,000,000
Total presupuesto sección1,114,156,16411,921,3151,126,077,479
Sección: 2226
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
A. Presupuesto de funcionamiento7,125,794,1454,143,694,47111,269,488,616
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 2,189,505,0002,189,505,000
 0705Educación superior 2,189,505,0002,189,505,000
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector 369,000,000369,000,000
 0705Educación superior 369,000,000369,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 300,000,000300,000,000
 0705Educación superior 300,000,000300,000,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 1,894,000,0001,894,000,000
 0705Educación superior 1,894,000,0001,894,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 300,000,000300,000,000
 0705Educación superior 300,000,000300,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 200,000,000200,000,000
 0705Educación superior 200,000,000200,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión 5,252,505,0005,252,505,000
Total presupuesto sección7,125,794,1459,396,199,47116,521,993,616
Sección: 2227
Colegio Boyacá
A. Presupuesto de funcionamiento2,587,487,397350,000,0002,937,487,397
Total presupuesto sección2,587,487,397350,000,0002,937,487,397
Sección: 2229
Residencias Femeninas del Ministerio de Educación Nacional
A. Presupuesto de funcionamiento282,084,212167,157,414449,241,626
Total presupuesto sección282,084,212167,157,414449,241,626
Sección: 2230
Colegio Mayor de Antioquia
A. Presupuesto de funcionamiento2,359,247,326814,061,2443,173,308,570
Total presupuesto sección2,359,247,326814,061,2443,173,308,570
Sección: 2231
Colegio Mayor de Bolívar
A. Presupuesto de funcionamiento1,428,023,015530,198,2761,958,221,291
Total presupuesto sección1,428,023,015530,198,2761,958,221,291
Sección: 2232
Colegio Mayor del Cauca
A. Presupuesto de funcionamiento1,083,143,838249,227,5861,332,371,424
Total presupuesto sección1,083,143,838249,227,5861,332,371,424
Sección: 2234
Instituto Técnico Central
A. Presupuesto de funcionamiento3,834,274,218791,160,0004,625,434,218
Total presupuesto sección3,834,274,218791,160,0004,625,434,218
Sección: 2235
Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona - ISER
A. Presupuesto de funcionamiento1,557,860,554512,115,5172,069,976,071
Total presupuesto sección1,557,860,554512,115,5172,069,976,071
Sección: 2236
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo
A. Presupuesto de funcionamiento1,035,178,154235,791,7251,270,969,879
Total presupuesto sección1,035,178,154235,791,7251,270,969,879
Sección: 2237
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de Ciénaga
A. Presupuesto de funcionamiento902,525,704161,638,8611,064,164,565
Total presupuesto sección902,525,704161,638,8611,064,164,565
Sección: 2238
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia
A. Presupuesto de funcionamiento631,753,487213,679,241845,432,728
Total presupuesto sección631,753,487213,679,241845,432,728
Sección: 2239
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de san Juan del Cesar

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
A. Presupuesto de funcionamiento900,666,092161,860,3451,062,526,437
Total presupuesto sección900,666,092161,860,3451,062,526,437
Sección: 2240
Instituto Técnico Agrícola - ITA - de Buga
A. Presupuesto de funcionamiento1,884,764,689199,204,5422,083,969,231
Total presupuesto sección1,884,764,689199,204,5422,083,969,231
Sección: 2241
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional
A. Presupuesto de funcionamiento3,785,949,792351,704,7414,137,654,533
Total presupuesto sección3,785,949,792351,704,7414,137,654,533
Sección: 2242
Instituto Técnico Nacional de Comercio «Simón Rodríguez» de Cali
A. Presupuesto de funcionamiento1,921,438,778389,407,8282,310,846,606
Total presupuesto sección1,921,438,778389,407,8282,310,846,606
Sección: 2243
Colegio Integrado Nacional «Oriente de Caldas»
A. Presupuesto de funcionamiento999,071,25380,487,9311,079,559,184
Total presupuesto sección999,071,25380,487,9311,079,559,184
Sección: 2244
Instituto para el Desarrollo de la Democracia «Luis Carlos Galán Sarmiento»
A. Presupuesto de funcionamiento927,678,68841,275,862968,954,550
C. Presupuesto de inversión
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano150,000,000 150,000,000
 0700Intersubsectorial educación150,000,000 150,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios50,000,000 50,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno50,000,000 50,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión200,000,000 200,000,000
Total presupuesto sección1,127,678,68841,275,8621,168,954,550
Sección: 2245
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina
A. Presupuesto de funcionamiento699,197,31782,628,000781,825,317
C. Presupuesto de inversión
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector250,000,00090,000,000340,000,000
 0700Intersubsectorial educación150,000,00050,000,000200,000,000
 0709Arte y cultura100,000,00040,000,000140,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión250,000,00090,000,000340,000,000
Total presupuesto sección949,197,317172,628,0001,121,825,317
Sección: 2252
Instituto Tecnológico del Putumayo
A. Presupuesto de funcionamiento793,234,327113,508,621906,742,948
Total presupuesto sección793,234,327113,508,621906,742,948
Sección: 2254
Instituto Tecnológico de Soledad - Atlántico ITSA
A. Presupuesto de funcionamiento804,184,66589,376,000893,560,665
Total presupuesto sección804,184,66589,376,000893,560,665
Sección: 2255
Centro de Educación en Administración de Salud - CEADS
A. Presupuesto de funcionamiento876,836,764971,600,8241,848,437,588
Total presupuesto sección876,836,764971,600,8241,848,437,588
Sección: 2301

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Ministerio de Comunicaciones
A. Presupuesto de funcionamiento38,376,374,151 38,376,374,151
C. Presupuesto de inversión
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano1,556,000,000 1,556,000,000
 0400Intersubsectorial comunicaciones1,556,000,000 1,556,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano444,000,000 444,000,000
 0400Intersubsectorial comunicaciones444,000,000 444,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión2,000,000,000 2,000,000,000
Total presupuesto sección40,376,374,151 40,376,374,151
Sección: 2306
Fondo de Comunicaciones
A. Presupuesto de funcionamiento 4,456,330,9424,456,330,942
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 700,000,000700,000,000
 0400Intersubsectorial comunicaciones 700,000,000700,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 125,642,700,000125,642,700,000
 0400Intersubsectorial comunicaciones 3,008,000,0003,008,000,000
 0402Telefonía 122,634,700,000122,634,700,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 4,947,000,0004,947,000,000
 0400Intersubsectorial comunicaciones 4,947,000,0004,947,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 696,000,000696,000,000
 0400Intersubsectorial comunicaciones 696,000,000696,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 2,852,300,0002,852,300,000
 0400Intersubsectorial comunicaciones 133,400,000133,400,000
 0401Correo 2,718,900,0002,718,900,000
  Subtotal presupuesto de inversión 134,838,000,000134,838,000,000
Total presupuesto sección 139,294,330,942139,294,330,942
Sección: 2307
Comisión Nacional de Televisión
A. Presupuesto de funcionamiento 124,388,000,000124,388,000,000
Total presupuesto sección 124,388,000,000124,388,000,000
Sección: 2401
Ministerio de Transporte
A. Presupuesto de funcionamiento99,230,419,413 99,230,419,413
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública8,231,723,136 8,231,723,136
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector2,600,000,000 2,600,000,000
 0600Intersubsectorial transporte800,000,000 800,000,000
 0606Transporte fluvial1,800,000,000 1,800,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector106,312,236,000 106,312,236,000
 0600Intersubsectorial transporte1,450,000,000 1,450,000,000
 0605Transporte férreo88,012,236,000 88,012,236,000
 0606Transporte fluvial10,250,000,000 10,250,000,000
 0607Transporte marítimo6,600,000,000 6,600,000,000
0122 Adquisición de infraestructura administrativa150,000,000 150,000,000
 0606Transporte fluvial150,000,000 150,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector1,600,000,000 1,600,000,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
 0600Intersubsectorial transporte1,500,000,000 1,500,000,000
 0607Transporte marítimo100,000,000 100,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos1,310,000,000 1,310,000,000
 0600Intersubsectorial transporte1,210,000,000 1,210,000,000
 0606Transporte fluvial100,000,000 100,000,000
0222 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos300,000,000 300,000,000
 0600Intersubsectorial transporte300,000,000 300,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano100,000,000 100,000,000
 0600Intersubsectorial transporte100,000,000 100,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios1,590,000,000 1,590,000,000
 0600Intersubsectorial transporte700,000,000 700,000,000
 0606Transporte fluvial360,000,000 360,000,000
 0607Transporte marítimo530,000,000 530,000,000
0430 Levantamiento de información para procesamiento1,300,000,000 1,300,000,000
 0600Intersubsectorial transporte1,300,000,000 1,300,000,000
0440 Actualización de información para procesamiento1,200,000,000 1,200,000,000
 0600Intersubsectorial transporte1,200,000,000 1,200,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado500,000,000 500,000,000
 0600Intersubsectorial transporte500,000,000 500,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado1,750,000,000 1,750,000,000
 0600Intersubsectorial transporte1,150,000,000 1,150,000,000
 0606Transporte fluvial600,000,000 600,000,000
0640 Inversiones y aportes financieros500,000,000 500,000,000
 0600Intersubsectorial transporte500,000,000 500,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión119,212,236,000 119,212,236,000
Total presupuesto sección226,674,378,549 226,674,378,549
Sección: 2402
Instituto Nacional de Vías
A. Presupuesto de funcionamiento31,791,244,0125,287,200,00037,078,444,012
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública127,393,218,280 127,393,218,280
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector460,448,070,00078,004,620,000538,452,690,000
 0600Intersubsectorial transporte6,714,360,00049,737,410,00056,451,770,000
 0601Red troncal nacional450,733,710,00028,267,210,000479,000,920,000
 0602Red secundaria3,000,000,000 3,000,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector150,414,674,855192,435,990,000342,850,664,855
 0600Intersubsectorial transporte55,157,034,00051,061,690,000106,218,724,000
 0601Red troncal nacional75,971,550,000141,374,300,000217,345,850,000
 0602Red secundaria19,286,090,855 19,286,090,855
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 15,725,300,00015,725,300,000
 0600Intersubsectorial transporte 15,725,300,00015,725,300,000
0420 Estudios de preinversión10,477,947,4181,300,000,00011,777,947,418
 0600Intersubsectorial transporte10,477,947,4181,300,000,00011,777,947,418
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 20,415,390,00020,415,390,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
 0600Intersubsectorial transporte 20,415,390,00020,415,390,000
  Subtotal presupuesto de inversión621,340,692,273307,881,300,000929,221,992,273
Total presupuesto sección780,525,154,565313,168,500,0001,093,693,654,565
Sección: 2403
Fondo Nacional de Caminos Vecinales
A. Presupuesto de funcionamiento7,054,116,897 7,054,116,897
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública26,909,046,155 26,909,046,155
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector220,000,000 220,000,000
 0603Caminos vecinales220,000,000 220,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector25,597,215,00096,314,00025,693,529,000
 0600Intersubsectorial transporte2,230,000,00052,630,0002,282,630,000
 0603Caminos vecinales23,367,215,00043,684,00023,410,899,000
0212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector100,000,000 100,000,000
 0600Intersubsectorial transporte100,000,000 100,000,000
0420 Estudios de preinversión50,000,000 50,000,000
 0600Intersubsectorial transporte50,000,000 50,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado20,000,000 20,000,000
 0603Caminos vecinales20,000,000 20,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión25,987,215,00096,314,00026,083,529,000
Total presupuesto sección59,950,378,05296,314,00060,046,692,052
Sección: 2410
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
A. Presupuesto de funcionamiento189,652,732,88239,265,162,000228,917,894,882
Total presupuesto sección189,652,732,88239,265,162,000228,917,894,882
Sección: 2412
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
A. Presupuesto de funcionamiento29,393,671,30498,478,616,324127,872,287,628
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 3,148,807,7773,148,807,777
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 11,461,503,00011,461,503,000
 0608Transporte aéreo 11,461,503,00011,461,503,000
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector 3,725,000,0003,725,000,000
 0608Transporte aéreo 3,725,000,0003,725,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 32,350,000,00032,350,000,000
 0608Transporte aéreo 32,350,000,00032,350,000,000
0121 Construcción de infraestructura administrativa 900,000,000900,000,000
 0608Transporte aéreo 900,000,000900,000,000
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 1,000,000,0001,000,000,000
 0608Transporte aéreo 1,000,000,0001,000,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 24,783,697,00024,783,697,000
 0608Transporte aéreo 24,783,697,00024,783,697,000
0212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector 12,480,000,00012,480,000,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
 0608Transporte aéreo 12,480,000,00012,480,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 1,000,000,0001,000,000,000
 0608Transporte aéreo 1,000,000,0001,000,000,000
0430 Levantamiento de información para procesamiento 1,200,000,0001,200,000,000
 0608Transporte aéreo 1,200,000,0001,200,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado 4,100,000,0004,100,000,000
 0608Transporte aéreo 4,100,000,0004,100,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión 93,000,200,00093,000,200,000
Total presupuesto sección29,393,671,304194,627,624,101224,021,295,405
Sección: 2501
Ministerio Público
A. Presupuesto de funcionamiento133,439,652,984 133,439,652,984
C. Presupuesto de inversión
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector400,000,000 400,000,000
 0803Administración de justicia400,000,000 400,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado300,000,000 300,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno300,000,000 300,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión700,000,000 700,000,000
Total presupuesto sección134,139,652,984 134,139,652,984
Sección: 2502
Defensoría del Pueblo
A. Presupuesto de funcionamiento34,282,093,514 34,282,093,514
C. Presupuesto de inversión
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano500,000,000 500,000,000
 0800Intersubsectorial justicia500,000,000 500,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión500,000,000 500,000,000
Total presupuesto sección34,782,093,514 34,782,093,514
Sección: 2601
Contraloría General de la República
A. Presupuesto de funcionamiento121,624,162,707 121,624,162,707
C. Presupuesto de inversión
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector300,000,000 300,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno300,000,000 300,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado1,587,010,000 1,587,010,000
 1000Intersubsectorial gobierno1,587,010,000 1,587,010,000
  Subtotal presupuesto de inversión1,887,010,000 1,887,010,000
Total presupuesto sección123,511,172,707 123,511,172,707
Sección: 2602
Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República
A. Presupuesto de funcionamiento16,229,847,1915,002,874,47821,232,721,669
Total presupuesto sección16,229,847,1915,002,874,47821,232,721,669
Sección: 2701
Rama Judicial
A. Presupuesto de funcionamiento660,274,351,191 660,274,351,191
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector37,718,724,000 37,718,724,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
 0803Administración de justicia37,718,724,000 37,718,724,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector10,000,000,000 10,000,000,000
 0803Administración de justicia10,000,000,000 10,000,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano3,949,661,000 3,949,661,000
 0803Administración de justicia3,949,661,000 3,949,661,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios2,822,389,000 2,822,389,000
 0803Administración de justicia2,822,389,000 2,822,389,000
0420 Estudios de preinversión1,702,613,000 1,702,613,000
 0803Administración de justicia1,702,613,000 1,702,613,000
  Subtotal presupuesto de inversión56,193,387,000 56,193,387,000
Total presupuesto sección716,467,738,191 716,467,738,191
Sección: 2801
Registraduría Nacional del Estado Civil
A. Presupuesto de funcionamiento82,293,926,365 82,293,926,365
C. Presupuesto de inversión
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector22,386,079,000 22,386,079,000
 1000Intersubsectorial gobierno22,386,079,000 22,386,079,000
  Subtotal presupuesto de inversión22,386,079,000 22,386,079,000
Total presupuesto sección104,680,005,365 104,680,005,365
Sección: 2802
Fondo Rotatorio de la Registraduría
A. Presupuesto de funcionamiento 5,851,105,5875,851,105,587
C. Presupuesto de inversión
0121 Construcción de infraestructura administrativa 1,650,000,0001,650,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno 1,650,000,0001,650,000,000
0122 Adquisición de infraestructura administrativa 1,351,000,0001,351,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno 1,351,000,0001,351,000,000
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 3,100,000,0003,100,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno 3,100,000,0003,100,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión 6,101,000,0006,101,000,000
Total presupuesto sección11,952,105,587 11,952,105,587
Sección: 2901
Fiscaliza General de la Nación
A. Presupuesto de funcionamiento541,522,014,926 541,522,014,926
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector5,200,000,000 5,200,000,000
 0803Administración de justicia5,200,000,000 5,200,000,000
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector6,553,000,000 6,553,000,000
 0803Administración de justicia6,553,000,000 6,553,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector7,500,000,000 7,500,000,000
 0803Administración de justicia3,500,000,000 3,500,000,000
 1000Intersubsectorial gobierno4,000,000,000 4,000,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos6,400,000,000 6,400,000,000
 0803Administración de justicia6,400,000,000 6,400,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios100,000,000 100,000,000
 0803Administración de justicia100,000,000 100,000,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado100,000,000 100,000,000
 0803Administración de justicia100,000,000 100,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado5,564,307,000 5,564,307,000
 0803Administración de justicia5,564,307,000 5,564,307,000
  Subtotal presupuesto de inversión31,417,307,000 31,417,307,000
Total presupuesto sección572,939,321,926 572,939,321,926
Sección: 2902
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
A. Presupuesto de funcionamiento34,591,097,042196,551,72434,787,648,766
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector2,051,000,000 2,051,000,000
 0803Administración de justicia2,051,000,000 2,051,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector475,103,000 475,103,000
 0803Administración de justicia475,103,000 475,103,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector884,000,000 884,000,000
 0803Administración de justicia884,000,000 884,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado197,000,000 197,000,000
 0803Administración de justicia197,000,000 197,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado1,392,897,000 1,392,897,000
 0803Administración de justicia1,392,897,000 1,392,897,000
  Subtotal presupuesto de inversión5,000,000,000 5,000,000,000
Total presupuesto sección39,591,097,042196,551,72439,787,648,766
Sección: 3001
Ministerio de Comercio Exterior
A. Presupuesto de funcionamiento28,838,587,039 28,838,587,039
C. Presupuesto de inversión
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa45,000,000 45,000,000
 0205Comercio externo45,000,000 45,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector200,000,000 200,000,000
 0205Comercio externo200,000,000 200,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos405,000,000 405,000,000
 0205Comercio externo405,000,000 405,000,000
0430 Levantamiento de información para procesamiento350,000,000 350,000,000
 0205Comercio externo350,000,000 350,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión1,000,000,000 1,000,000,000
Total presupuesto sección29,838,587,039 29,838,587,039
Sección: 3002
Instituto Colombiano de Comercio Exterior (Incomex)
A. Presupuesto de funcionamiento 16,827,771,58316,827,771,583
C. Presupuesto de inversión

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
0122 Adquisición de infraestructura administrativa 464,828,000464,828,000
 0205Comercio externo 464,828,000464,828,000
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 240,000,000240,000,000
 0205Comercio externo 240,000,000240,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 815,106,000815,106,000
 0205Comercio externo 815,106,000815,106,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 545,375,000545,375,000
 0205Comercio externo 545,375,000545,375,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 134,543,000134,543,000
 0205Comercio externo 134,543,000134,543,000
  Subtotal presupuesto de inversión 2,199,852,0002,199,852,000
Total presupuesto sección 19,027,623,58319,027,623,583
Sección: 3201
Ministerio del Medio Ambiente
A. Presupuesto de funcionamiento41,247,875,559 41,247,875,559
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector5,198,107,000 5,198,107,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente5,198,107,000 5,198,107,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios18,544,446,000 18,544,446,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente17,859,046,000 17,859,046,000
 0901Conservación251,300,000 251,300,000
 0902Manejo138,700,000 138,700,000
 1101Producción y aprovechamiento agrícola275,400,000 275,400,000
 1104Pesca y acuicultura20,000,000 20,000,000
0420 Estudios de preinversión100,000,000 100,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente100,000,000 100,000,000
0440 Actualización de información para procesamiento250,000,000 250,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente250,000,000 250,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado100,000,000 100,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente100,000,000 100,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado23,564,184,600 23,564,184,600
 0900Intersubsectorial medio ambiente22,684,184,600 22,684,184,600
 0901Conservación880,000,000 880,000,000
0610 Créditos37,806,226,500 37,806,226,500
 0900Intersubsectorial medio ambiente37,806,226,500 37,806,226,500
0620 Subsidios directos499,280,000 499,280,000
 0901Conservación499,280,000 499,280,000
0630 Transferencias10,563,520,000 10,563,520,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente10,563,520,000 10,563,520,000
  Subtotal presupuesto de inversión96,625,764,100 96,625,764,100
Total presupuesto sección137,873,639,659 137,873,639,659
Sección: 3202

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Instituto de Ideología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM
A. Presupuesto de funcionamiento19,738,032,440 19,738,032,440
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 1,505,790,0001,505,790,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente 1,505,790,0001,505,790,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector7,108,698,000 7,108,698,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente7,108,698,000 7,108,698,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios200,000,000 200,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente200,000,000 200,000,000
0440 Actualización de información para procesamiento150,000,000 150,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente150,000,000 150,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión7,458,698,0001,505,790,0008,964,488,000
Total presupuesto sección27,196,730,4401,505,790,00028,702,520,440
Sección: 3204
Fondo Nacional Ambiental
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector8,400,000,0002,053,100,00010,453,100,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente8,400,000,0002,053,100,00010,453,100,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 3,132,800,0003,132,800,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente 3,132,800,0003,132,800,000
  Subtotal presupuesto de inversión8,400,000,0005,185,900,00013,585,900,000
Total presupuesto sección8,400,000,0005,185,900,00013,585,900,000
Sección: 3207
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)
C. Presupuesto de inversión
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado244,459,000 244,459,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente244,459,000 244,459,000
  Subtotal presupuesto de inversión244,459,000 244,459,000
Total presupuesto sección244,459,000 244,459,000
Sección: 3208
Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y San Jorge (CVS)
A. Presupuesto de funcionamiento91,194,143 91,194,143
C. Presupuesto de inversión
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano186,419,000 186,419,000
 0902Manejo186,419,000 186,419,000
  Subtotal presupuesto de inversión186,419,000 186,419,000
Total presupuesto sección277,613,143 277,613,143
Sección: 3209
Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)
A. Presupuesto de funcionamiento2,480,419,889 2,480,419,889
C. Presupuesto de inversión
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano120,000,000 120,000,000
 1500Intersubsectorial desarrollo comunitario120,000,000 120,000,000

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
0320 Protección y bienestar social del recurso humano120,000,000 120,000,000
 0902Manejo120,000,000 120,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión240,000,000 240,000,000
Total presupuesto sección2,720,419,889 2,720,419,889
Sección: 3210
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - Corpourabá
A. Presupuesto de funcionamiento1,598,802,270 1,598,802,270
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector144,895,000 144,895,000
 0901Conservación18,929,000 18,929,000
 0902Manejo125,966,000 125,966,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano40,000,000 40,000,000
 0707Educación especial40,000,000 40,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión184,895,000 184,895,000
Total presupuesto sección1,783,697,270 1,783,697,270
Sección: 3211
Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas)
A. Presupuesto de funcionamiento1,371,664,2861,371,664,286 
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector22,932,000 22,932,000
 0902Manejo22,932,000 22,932,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano150,000,000 150,000,000
 1502Participación comunitaria150,000,000 150,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión172,932,000 172,932,000
Total presupuesto sección1,544,596,286 1,544,596,286
Sección: 3212
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó - Codechocó
A. Presupuesto de funcionamiento750,151,060 750,151,060
C. Presupuesto de inversión
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos150,000,000 150,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente150,000,000 150,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano75,000,000 75,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente75,000,000 75,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios268,465,000 268,465,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente268,465,000 268,465,000
  Subtotal presupuesto de inversión493,465,000 493,465,000
Total presupuesto sección1,243,616,060 1,243,616,060
Sección: 3213
Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB)
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector250,403,000 250,403,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente215,731,000 215,731,000
 0903Litigación34,672,000 34,672,000
  Subtotal presupuesto de inversión250,403,000 250,403,000
Total presupuesto sección250,403,000 250,403,000
Sección: 3214
Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima)

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
A. Presupuesto de funcionamiento926,571,085 926,571,085
C. Presupuesto de inversión
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano473,658,000 473,658,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente200,000,000 200,000,000
 0902Manejo273,658,000 273,658,000
  Subtotal presupuesto de inversión473,658,000 473,658,000
Total presupuesto sección1,400,229,085 1,400,229,085
Sección: 3215
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder)
A. Presupuesto de funcionamiento1,152,314,721 1,152,314,721
C. Presupuesto de inversión
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano160,000,000 160,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente160,000,000 160,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado21,226,000 21,226,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente21,226,000 21,226,000
  Subtotal presupuesto de inversión181,226,000 181,226,000
Total presupuesto sección1,333,540,721 1,333,540,721
Sección: 3216
Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño)
A. Presupuesto de funcionamiento751,547,944 751,547,944
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector370,000,000 370,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente370,000,000 370,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector813,094,000 813,094,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente813,094,000 813,094,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios114,553,000 114,553,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente114,553,000 114,553,000
  Subtotal presupuesto de inversión1,297,647,000 1,297,647,000
Total presupuesto sección2,049,194,944 2,049,194,944
Sección: 3217
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor)
A. Presupuesto de funcionamiento1,176,343,707 1,176,343,707
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector218,173,000 218,173,000
 0902Manejo218,173,000 218,173,000
  Subtotal presupuesto de inversión218,173,000 218,173,000
Total presupuesto sección1,394,516,707 1,394,516,707
Sección: 3218
Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira)
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector170,549,000 170,549,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente170,549,000 170,549,000
  Subtotal presupuesto de inversión170,549,000 170,549,000
Total presupuesto sección170,549,000 170,549,000
Sección: 3219
Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar)
A. Presupuesto de funcionamiento1,175,304,716 1,175,304,716
C. Presupuesto de inversión

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ver tabla
Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector254,579,000 254,579,000
 0903Mitigación254,579,000 254,579,000
  Subtotal presupuesto de inversión254,579,000 254,579,000
Total presupuesto sección1,429,883,716 1,429,883,716
Sección: 3220
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Rionegro y Nare (Cornare)
A. Presupuesto de funcionamiento27,640,793 27,640,793
C. Presupuesto de inversión
0640 Inversiones y aportes financieros481,653,000 481,653,000
 0901Conservación481,653,000 481,653,000
  Subtotal presupuesto de inversión481,653,000 481,653,000
Total presupuesto sección509,293,793 509,293,793
Sección: 3221
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC)
A. Presupuesto de funcionamiento2,216,195,201 2,216,195,201
C. Presupuesto de inversión
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano464,722,000 464,722,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente414,722,000 414,722,000
 0901Conservación50,000,000 50,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión464,722,000 464,722,000
Total presupuesto sección2,680,917,201 2,680,917,201
Sección: 3222
Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag)
A. Presupuesto de funcionamiento1,571,293,183 1,571,293,183
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector1,890,207,000 1,890,207,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente1,890,207,000 1,890,207,000
  Subtotal presupuesto de inversión1,890,207,000 1,890,207,000
Total presupuesto sección3,461,500,183 3,461,500,183
Sección: 3223
Corporación para el Desarrollo Sostenible del sur de la Amazonía - Corpoamazonia
A. Presupuesto de funcionamiento719,371,633 719,371,633
C. Presupuesto de inversión
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano120,000,000 120,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente120,000,000 120,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión120,000,000 120,000,000
Total presupuesto sección839,371,633 839,371,633
Sección: 3224
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía - CDA
A. Presupuesto de funcionamiento984,181,128 984,181,128
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector150,000,000 150,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente150,000,000 150,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano75,000,000 75,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente75,000,000 75,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios219,684,000 219,684,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente219,684,000 219,684,000
  Subtotal presupuesto de inversión444,684,000 444,684,000

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Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Total presupuesto sección1,428,865,128 1,428,865,128
Sección: 3226
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina - Coralina
A. Presupuesto de funcionamiento1,023,324,027 1,023,324,027
C. Presupuesto de inversión
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado100,000,000 100,000,000
 0903Mitigación100,000,000 100,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión100,000,000 100,000,000
Total presupuesto sección1,123,324,027 1,123,324,027
Sección: 3227
Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de manejo especial la Macarena - Cormacarena
A. Presupuesto de funcionamiento1,069,162,152 1,069,162,152
C. Presupuesto de inversión
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano50,000,000 50,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente50,000,000 50,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano152,325,000 152,325,000
 0901Conservación152,325,000 152,325,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios40,000,000 40,000,000
 0901Conservación40,000,000 40,000,000
0430 Levantamiento de información para procesamiento50,000,000 50,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente50,000,000 50,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado40,000,000 40,000,000
 1501Asistencia directa a la comunidad40,000,000 40,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión332,325,000 332,325,000
Total presupuesto sección1,401,487,152 1,401,487,152
Sección: 3228
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge - Corpomojana
A. Presupuesto de funcionamiento1,094,910,766 1,094,910,766
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector260,300,000 260,300,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente160,300,000 160,300,000
 0901Conservación100,000,000 100,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios100,000,000 100,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente100,000,000 100,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión360,300,000 360,300,000
Total presupuesto sección1,455,210,766 1,455,210,766
Sección: 3229
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquía)
A. Presupuesto de funcionamiento952,712,566 952,712,566
C. Presupuesto de inversión
0410 Investigación básica, aplicada y estudios400,000,000 400,000,000
 0902Manejo400,000,000 400,000,000

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Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
0610 Créditos150,000,000 150,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente150,000,000 150,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión550,000,000 550,000,000
Total presupuesto sección1,502,712,566 1,502,712,566
Sección: 3230
Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre)
A. Presupuesto de funcionamiento1,078,890,778 1,078,890,778
C. Presupuesto de inversión
0410 Investigación básica, aplicada y estudios139,375,000 139,375,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente139,375,000 139,375,000
  Subtotal presupuesto de inversión139,375,000 139,375,000
Total presupuesto sección1,218,265,778 1,218,265,778
Sección: 3231
Corporación Autónoma Regional del alto Magdalena (CAM)
A. Presupuesto de funcionamiento889,163,389 889,163,389
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector215,161,000 215,161,000
 0902Manejo215,161,000 215,161,000
  Subtotal presupuesto de inversión215,161,000 215,161,000
Total presupuesto sección1,104,324,389 1,104,324,389
Sección: 3232
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia)
A. Presupuesto de funcionamiento1,138,704,774 1,138,704,774
C. Presupuesto de inversión
0430 Levantamiento de información para procesamiento202,142,000 202,142,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente202,142,000 202,142,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado21,000,000 21,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente21,000,000 21,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión223,142,000 223,142,000
Total presupuesto sección1,361,846,774 1,361,846,774
Sección: 3233
Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA)
A. Presupuesto de funcionamiento812,920,720 812,920,720
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector150,000,000 150,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente150,000,000 150,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión150,000,000 150,000,000
Total presupuesto sección962,920,720 962,920,720
Sección: 3234
Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)
A. Presupuesto de funcionamiento1,006,414,158 1,006,414,158
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector50,000,000 50,000,000
 0902Manejo50,000,000 50,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios100,000,000 100,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente100,000,000 100,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión150,000,000 150,000,000
Total presupuesto sección1,156,414,158 1,156,414,158

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Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Sección: 3235
Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá)
A. Presupuesto de funcionamiento898,426,165 898,426,165
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector153,000,000 153,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente153,000,000 153,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano360,000,000 360,000,000
 0902Manejo360,000,000 360,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado9,788,000 9,788,000
 0902Manejo9,788,000 9,788,000
  Subtotal presupuesto de inversión522,788,000 522,788,000
Total presupuesto sección1,421,214,165 1,421,214,165
Sección: 3236
Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor)
A. Presupuesto de funcionamiento828,134,037 828,134,037
C. Presupuesto de inversión
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano152,230,000 152,230,000
 0902Manejo152,230,000 152,230,000
  Subtotal presupuesto de inversión152,230,000 152,230,000
Total presupuesto sección980,364,037 980,364,037
Sección: 3237
Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio)
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector165,746,000 165,746,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente165,746,000 165,746,000
  Subtotal presupuesto de inversión165,746,000 165,746,000
Total presupuesto sección165,746,000 165,746,000
Sección: 3238
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique)
A. Presupuesto de funcionamiento991,533,819 991,533,819
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector150,000,000 150,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente150,000,000 150,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión150,000,000 150,000,000
Total presupuesto sección1,141,533,819 1,141,533,819
Sección: 3239
Corporación Autónoma Regional del sur de Bolívar (CSB)
A. Presupuesto de funcionamiento842,522,079 842,522,079
C. Presupuesto de inversión
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano270,293,000 270,293,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente270,293,000 270,293,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado100,000,000 100,000,000
 0900Intersubsectorial medio ambiente100,000,000 100,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión370,293,000 370,293,000
Total presupuesto sección1,212,815,079 1,212,815,079

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Acta PROGSUBC SUBPConceptoAporte nacionalRecursos propiosTotal
Sección: 3301
Ministerio de Cultura
A. Presupuesto de funcionamiento30,067,937,523 30,067,937,523
C. Presupuesto de inversión
0111 Construcción de infraestructura propia del sector7,700,000,000 7,700,000,000
 0709Arte y cultura7,700,000,000 7,700,000,000
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector100,000,000 100,000,000
 0709Arte y cultura100,000,000 100,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector7,300,000,000 7,300,000,000
 0709Arte y cultura7,300,000,000 7,300,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector5,250,000,000 5,250,000,000
 0709Arte y cultura5,250,000,000 5,250,000,000
0212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector750,000,000 750,000,000
 0709Arte y cultura750,000,000 750,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano5,050,000,000 5,050,000,000
 0709Arte y cultura5,050,000,000 5,050,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano2,500,000,000 2,500,000,000
 0709Arte y cultura2,500,000,000 2,500,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado1,900,000,000 1,900,000,000
 0709Arte y cultura1,900,000,000 1,900,000,000
0620 Subsidios directos3,450,000,000 3,450,000,000
 0709Arte y cultura3,450,000,000 3,450,000,000
0650 Capitalización6,500,000,000 6,500,000,000
 0709Arte y cultura6,500,000,000 6,500,000,000
  Subtotal presupuesto de inversión40,500,000,000 40,500,000,000
Total presupuesto sección70,567,937,523 70,567,937,523
Sección: 3302
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica
A. Presupuesto de funcionamiento371,368,37625,741,200397,109,576
C. Presupuesto de inversión
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector130,000,000 130,000,000
 0709Arte y cultura130,000,000 130,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector5,000,000 5,000,000
 0709Arte y cultura5,000,000 5,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano130,000,000 130,000,000
 0709Arte y cultura130,000,000 130,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios535,000,0006,493,000541,493,000
 0709Arte y cultura535,000,0006,493,000541,493,000
  Subtotal presupuesto de inversión800,000,0006,493,000806,493,000
Total presupuesto sección1,171,368,37632,234,2001,203,602,576
Total presupuesto nacional41,114,656,327,8614,191,738,070,22245,306,394,398,083

TERCERA PARTE

Disposiciones generales

ART. 3º—Las disposiciones generales de la presente ley son complementarias de la Ley 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 orgánicas del Presupuesto General de la Nación y deben aplicarse en armonía con éstas.

CAPÍTULO I

Del campo de aplicación

ART. 4º—Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.

Los fondos sin personería jurídica deberán ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, la presente ley y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.

CAPÍTULO II

De las rentas y recursos

ART. 5º—El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería -TES- Clase “B” con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión sólo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de éstas.

ART. 6º—La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los recursos de crédito externo e interno contratados directamente por los establecimientos públicos del orden nacional serán reportados por estos a la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.

ART. 7º—Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo.

Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deberán consignar mensualmente en la Dirección del Tesoro Nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la ley.

CAPÍTULO III

De los gastos

ART. 8º—Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.

ART. 9º—Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta nora.

ART. 10.—Los compromisos y las obligaciones de los establecimientos públicos correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.

ART. 11.—Cuando se provean empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 1999. Por medio de éste, el jefe de presupuesto garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 1999, por todo concepto de gastos de personal.

Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.

Toda provisión de empleo que se haga con violación de este mandato carecerá de validez y no creará derecho adquirido.

La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.

En los contratos de prestación de servicios, incluidos los de las unidades de trabajo de senadores y representantes, no se podrán pactar prestaciones sociales.

ART. 12.—La propuesta de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional-, los siguientes requisitos:

1. Exposición de motivos.

2. Costos y gastos comparativos de las plantas vigente y propuesta.

3. Análisis de los gastos en bienes y servicios corrientes en que se incurra con la modificación, tales como nuevos espacios físicos, equipos y servicios públicos.

4. Efectos sobre los gastos de Inversión.

5. Concepto previo del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de inversión.

Para todos los efectos legales, se entenderá como valor límite por servicios personales el monto de la apropiación presupuestal.

El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional.

ART. 13.—Las juntas o consejos directivos y consejos superiores de las entidades descentralizadas del orden Nacional cualquiera que sea su naturaleza y los entes universitarios autónomos no podrán expedir acuerdos o resoluciones que incrementen salarios, primas, bonificaciones, gastos de representación, viáticos, horas extras, créditos o prestaciones sociales, ni con órdenes de trabajo autorizar la ampliación en forma parcial o total de los costos de las plantas y nóminas de personal.

Las entidades descentralizadas acordarán el aumento salarial de los trabajadores oficiales dentro de los límites de la Ley 4ª de 1992.

ART. 14.—Las obligaciones por concepto de servicios médico - asistenciales, pensiones, servicios públicos y gastos de operación aduanera adquiridas en 1998, se podrán pagar con los recursos de la vigencia fiscal 1999.

ART. 15.—Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo.

Los programas de Bienestar Social y capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo.

ART. 16.—Ningún funcionario podrá devengar en dólares simultáneamente sueldo y viáticos, con excepción de los que estén legalmente autorizados para ello.

ART. 17.—La Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.

ART. 18.—El plan de compras se entenderá aprobado al momento de incluir las apropiaciones en el proyecto de presupuesto correspondiente por parte de la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se entenderá modificado cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas. En caso de tratarse de una modificación que no afecte el total de cada rubro presupuestal será realizada por el ordenador del gasto respectivo.

Cuando los órganos de que trata el artículo 4º de la presente ley requieran adquirir vehículos deberán obtener autorización previa de la Dirección General del Presupuesto Nacional. Para ello se deberá incluir una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de reposición. Exceptuándose los vehículos de los presidentes de la Ramas del Poder Público y los operativos de la Fuerza Pública y el Departamento Administrativo de Seguridad “DAS".

Si los vehículos se adquieren con cargo al presupuesto de gastos de inversión, se requerirá el concepto previo del Departamento Nacional de Planeación.

ART. 19.—Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política.

Los aportes y contribuciones de Colombia a los Organismos Financieros Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que lo modifiquen o adicionen.

ART. 20.—En la distribución de los ingresos corrientes de la Nación para el período fiscal de 1999 se tendrán en cuenta los municipios creados válidamente y reportados al Departamento Nacional de Planeación - Unidad de Desarrollo Territorial - hasta el 30 de junio de 1998.

Los municipios creados y reportados con posterioridad a esta fecha sólo serán tenidos en consideración en la distribución del año fiscal 2000, de conformidad con lo establecido por los decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995.

Cuando existan dudas sobre la creación de municipios la Unidad de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación se atendrá al concepto que sobre el particular expida el Ministerio del Interior.

Para efectos de la distribución se utilizarán los indicadores de población, las necesidades básicas insatisfechas, pobreza y coberturas de servicios del DANE, con base en el censo de 1993 y la información financiera de los municipios, así como la estadística de población indígena y extensión de la ribera de los municipios del río Magdalena.

A los nuevos municipios debidamente reportados, se les aplicarán los criterios de distribución establecidos en los decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sólo girará lo que le sea reportado para tal efecto por la Unidad Administrativa Especial de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación.

ART. 21.—Las correcciones, ajustes o modificaciones a la información reportada al Departamento Nacional de Planeación –Unidad de Desarrollo Territorial- por parte del DANE y el IGAC, realizadas una vez aprobado el CONPES de la distribución de la participación en los ingresos corrientes de la Nación para 1999, sólo serán tenidas en cuenta para la distribución del año fiscal 2000.

ART. 22.—Los recursos de los municipios y resguardos indígenas, provenientes de la participación en los ingresos corrientes de la Nación y el situado fiscal girado a los departamentos y distritos, que al cierre de la vigencia fiscal de 1999, no se encuentren comprometidos ni ejecutados, así como los rendimientos financieros originados en depósitos realizados con estos mismos recursos, deberán asignarse en el año fiscal 2000, para los fines previstos constitucional y legalmente.

ART. 23. El porcentaje de la cesión del Impuesto a las Ventas asignado a las cajas Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.

ART. 24.—Los órganos de que trata el artículo 4º de la presente ley deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo de 1999, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado incluyendo las asignaciones que hayan sido incorporadas como nacionales y los proyectos cofinanciados con entidades territoriales.

De igual manera y en el mismo plazo deberán remitir la regionalización del presupuesto total a la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deberán remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación y a la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación.

ART. 25.—Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimiento públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos; si no existen juntas o consejos directivos lo hará el representante legal de estos.

Cuando en el decreto de liquidación se efectúen distribuciones que afecten el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, éstas servirán de base para incorporar los recursos en las respectivas entidades receptoras, debiéndose iniciar su ejecución durante la vigencia fiscal que empieza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de 1999.

Dichos actos administrativos requerirán para su validez de la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.

Cuando se trate de apropiaciones que correspondan al Presupuesto de Inversión, se requerirá del concepto previo del Departamento Nacional de Planeación.

A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para disminuir las apropiaciones del órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de éstas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales.

El jefe del órgano o en quien éste haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar asignaciones internas de apropiación a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión de sus dependencias, seccionales o regionales.

ART. 26.—El representante legal y el ordenador del gasto de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deberán cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina. El incumplimiento de esta disposición es causal de mala conducta del representante legal y del ordenador del gasto.

ART. 27.—Con el fin de proveer el saneamiento económico y financiero de todo orden, autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.

En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna. Igualmente, se podrán emitir, sin que implique operación presupuestal alguna, los bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993 y los pagarés que se emitan para el Fondo de reservas de pensiones de la Caja Agraria. Todos estos títulos deberán presupuestarse para efectos de su redención.

Cuando en el proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, se compensarán las cuentas automáticamente.

La pérdida o déficit de que trata el literal e) del artículo 27 de la Ley 31 de 1992 que corresponda atender a la Nación se podrá pagar con títulos emitidos por el Gobierno Nacional.

CAPÍTULO IV

De las reservas presupuestales y cuentas por pagar

ART. 28.—Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes a 1998, deberán constituirse a más tardar el 20 de enero de 1999 y remitirse a la Dirección General del Presupuesto Nacional en la misma fecha. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano.

Cuando se trate de aportes de la Nación a las empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta con régimen de aquellas, tanto las reservas presupuestales como las cuentas por pagar deberán constituirse, en el mismo plazo, por parte de los respectivos órganos del presupuesto nacional. Igual procedimiento será aplicable a las superintendencias cuando no figuren como secciones presupuestales y a las unidades administrativas especiales.

ART. 29.—Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 1998, los dineros sobrantes recibidos de la Nación por todos los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación serán reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional a más tardar el 25 de enero de 1999. El reintegro será refrendado por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo respectivo.

ART. 30.—Las reservas presupuestales correspondientes al año fiscal de 1998 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre de 1999 expirarán sin excepción. En consecuencia, los funcionarios de manejo de los respectivos órganos reintegrarán los dineros de la Nación a la Dirección del Tesoro Nacional, antes del 15 de enero del año 2000.

ART. 31.—Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta que se rijan por las normas de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de 1999, deberán ser reintegrados por estas a la Dirección del Tesoro Nacional a más tardar el 20 de enero del año 2000.

CAPÍTULO V

De las vigencias futuras

ART. 32.—Los compromisos adquiridos con cargo a las apropiaciones disponibles que cobijen la siguiente vigencia fiscal, no requieren autorización de vigencias futuras. Para tal efecto, deberán constituirse las reservas presupuestales.

ART. 33.—Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Podrán atenderse con cargo a la vigencia en curso las obligaciones de la deuda pública externa del mes de enero del año 2000.

ART. 34.—Cuando un órgano requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias fiscales, deberá obtener la autorización para comprometer vigencias futuras.

ART. 35.—Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta con régimen de aquellas, deberán tramitarse a través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.

CAPÍTULO VI

Disposiciones varias

ART. 36.—El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional- hará mediante Resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.

ART. 37.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional- de oficio o a petición del Jefe del órgano respectivo hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 1999.

ART. 38.—El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el CONFIS, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.

ART. 39.—Los rendimientos financieros originados con recursos del Presupuesto Nacional, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo.

ART. 40.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional- podrá ordenar visitas, solicitar la presentación de libros, comprobantes, informes de caja y bancos, reservas presupuestales y cuentas por pagar, estados financieros y demás documentos que considere convenientes para la adecuada programación y ejecución de los recursos incorporados al Presupuesto.

ART. 41.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional- podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de aquellos órganos que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en el Programa Macroeconómico del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. Para tal efecto, los órganos enviarán a la Dirección General del Presupuesto Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.

ART. 42.—La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien éste delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

ART. 43.—El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de llevar a cabo el desembargo.

Cuando los jueces ordenen el embargo de rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, la Contraloría General de la República podrá abrir juicio fiscal de cuentas para recuperar los dineros embargados por cuenta del patrimonio del funcionario que ordenó el embargo.

ART. 44.—El gobierno podrá financiar en el presupuesto de inversión del Instituto Nacional de Vías, proyectos de la red secundaria prioritarios en el plan de desarrollo, siempre y cuando interconecten redes troncales y cumplan con los requisitos de cofinanciación del artículo 24 de la Ley 188 de 1995.

ART. 45.—Los órganos a que se refiere el artículo cuarto de la presente ley cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado.

Los establecimientos públicos deberán atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios.

ART. 46.—Los pagos por concepto de previsión social pueden cubrir obligaciones de la vigencia fiscal de 1998.

Las obligaciones correspondientes a cesantías y pensiones, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y al Fondo Nacional de Ahorro, originadas en la vigencia fiscal anterior, pueden ser cubiertas con cargo a este presupuesto.

ART. 47.—La Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad deberán cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal “Gaula” a que se refiere la Ley 282 de 1996.

ART. 48.—Las apropiaciones con destino a la cuota de auditaje no podrán reducirse ni contracreditarse, hasta tanto la Contraloría General de la República expida la resolución en la que se fije la tarifa de control fiscal a que hace referencia el artículo 4º de la Ley 106 de 1993.

ART. 49.—Los recursos de presupuesto nacional destinados a las entidades territoriales para la realización de proyectos de inversión social en electrificación en zonas rurales y zonas subnormales no podrán ser considerados como aportes de capital de dichas entidades en las electrificadoras que realicen tales obras.

ART. 50.—Con el propósito de sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992 del personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial, se podrán emitir bonos en condiciones de mercado sin que implique operación presupuestal alguna. Estos bonos deberán presupuestarse para efectos de su redención.

ART. 51.—Para la vigencia fiscal de 1999 la Nación podrá asignar recursos para el programa de auxilios para los ancianos indigentes de que tratan el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la Ley 100 de 1993.

ART. 52.—El presupuesto de inversión del Fondo Nacional de Regalías para la vigencia fiscal de 1999, incluye el monto correspondiente a la reducción considerada en el Decreto 828 del 4 de mayo de 1998, mediante autorización expresa de su artículo 3º; así como los gastos de inversión financiados con la estimación de los recaudos de 1999, producto de las regalías por la explotación de los recursos naturales no renovables y distribuidos de acuerdo con la Ley 141 de 1994 y demás normas modificatorias de la misma.

ART. 53.—En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 179 de 1994 y 12 de la Ley 225 de 1995, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá sustituir bienes inmuebles por las obras necesarias para la adquisición, terminación, adecuación y dotación de los despachos judiciales, sin operación presupuestal alguna.

ART. 54.—A partir del 1º de enero de 1999, elimínanse las franquicias en el servicio de telegrafía.

ART. 55.—En los recortes del gasto que decrete el gobierno nacional en virtud de las autorizaciones que le confiere el estatuto orgánico del presupuesto, compilado en el Decreto 111 de 1996, se considerarán como objeto de la medida, de manera prioritaria, aquellos gastos financiados con recursos del endeudamiento. En el caso del ajuste de que trata el artículo 31 de la Ley 344 de 1996, el gobierno nacional, por razones de austeridad, utilizará, en la medida de lo posible, los mismos criterios señalados en el presente artículo.

ART. 56.—Los municipios de los departamentos que de acuerdo a lo previsto en la Ley de Regalías, sean beneficiarios de los recursos de escalonamiento, podrán acceder a estos mediante la formulación, presentación y ejecución de proyectos a través de la metodología que para el efecto tiene previsto el Departamento Nacional de Planeación.

ART. 57.—De los nuevos ingresos que el Gobierno Nacional recaudará en la vigencia 1999, para balancear el presupuesto nacional de 1999, se respetarán las transferencias de aporte nacional para las universidades estatales, departamentales, distritales, municipales, dando cumplimiento a la Ley 30 de 1992, artículo 86.

PAR.—De conformidad con este artículo el Gobierno Nacional llevará a cabo la asignación presupuestal para las universidades nacionales, departamentales, distritales, municipales, siguiendo el principio de equidad con relación a los indicadores de desempeño.

ART. 58.—Facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los excedentes de liquidez del Fondo de Reservas de Bonos pensionales en los mercados de capitales, incluidas inversiones en títulos de deuda pública de la Nación del mercado secundario, y en títulos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, y en títulos del Fondo de Garantías –Cooperativo.

ART. 59.—Sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del artículo 54 de la Ley 100 de 1993, facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los recursos con destino al Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional, provenientes de la venta de EPSA, en títulos de deuda pública de la Nación del mercado secundario y en títulos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN.

ART. 60.—Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito, que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del Jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, las superintendencias y unidades administrativas especiales con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 4º del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deberán realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.

Estas operaciones presupuestales requieren del concepto previo del Departamento Nacional de Planeación cuando afecten gastos de inversión. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional- refrendará, para iniciar su ejecución los actos a que se refiere el inciso anterior, que deberán ser remitidos para estos efectos, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.

ART. 61.—El 20% que determina la Ley 77 de 1981, se destinará así: de los recursos recaudados y no ejecutados hasta ahora y los que se recauden en el futuro, se destinarán para construcción y mejoramiento de vivienda de interés social e infraestructura de servicios públicos domiciliarios en los municipios del departamento del Atlántico.

Ordénese al Inurbe transferir los mencionados recursos a la gobernación del Atlántico, para su administración, mediante convenio.

ART. 62.—En la desagregación de las partidas globales incluidas en la ley de presupuesto de 1999, se conservarán como mínimo los porcentajes de distribución por departamentos que se fijaron en la asignación presupuestal de 1998, sin desconocer el índice de NBI (necesidades básicas insatisfechas).

ART. 63.—El Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, podrá destinar los recursos necesarios para cubrir los pagos de las tasas de compensación ambiental por usos del agua, correspondientes a los distritos de riego, con destino a las Corporaciones Autónomas Regionales respectivas.

ART. 64.—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos a partir del 1º de enero de 1999.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 15 de noviembre de 1998.

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